你好,你們之前就是開始營業(yè)了嗎?是從什么時候的?如果是以前年度就開始了,你應(yīng)該盤點現(xiàn)有的余額來做期初 然后一到三月份發(fā)生的業(yè)務(wù)都做到三月份,就把之前的原始憑證找出來,都做到三月份里面。

您好,老師,我想問下,我們一個汽車配件的廠家,每個月給我們只開已入庫的發(fā)票,在途的或者已下單未發(fā)貨的都不在當月開,之前會計做賬都沒有和庫房對賬,暫估的數(shù)字都不對,我現(xiàn)在剛接手這個賬,我想知道怎么可以給對上
請問之前幾年的申報數(shù)據(jù)是隨便申報的,開多少票就大概個成本費用申報,沒有做帳。除了增值稅,其他稅都沒有繳過。 之前沒有做帳,現(xiàn)在開始清點庫存跟應(yīng)收應(yīng)付那些,是不是作為七月份的期初數(shù)據(jù)填寫?,財務(wù)報表6月底數(shù)據(jù)就按這幾天整理出來數(shù)據(jù)加上今年發(fā)生收入支出填寫。年初數(shù)就還是按照系統(tǒng)之前申報的,不知道之前數(shù)據(jù),不知道怎么去修改。
老師,我剛接手一家一般納稅人的賬,今年3月成立的,但是一直沒有做賬,銀行賬,發(fā)票收入,進項稅都沒有認證,之前一直是零報的,那我現(xiàn)在要怎么下手?直接從3月的票開始做,那不是之前的全部都要去更改?
我想問下,我們公司之前是一個老板,3月份后實際是增加到3個老板,然后營業(yè)執(zhí)照的那個股東是前老板和一個公司持股。3月份后所有的收入和支出都算3個老板的(營業(yè)執(zhí)照沒變更),3月份后實際公司業(yè)務(wù)是3個老板打伙的,然后對外注冊資本還是那些,對內(nèi)注冊資本沒有,現(xiàn)在做賬的錢付支出是往其他應(yīng)付款之前那個老板名下的,(前期的付支出的錢是前老板隸屬于3月份前的,然后3月份前也有收入,也有3月份后收入付3月份之前的費用,其他兩個股東把投入的錢給我之前老板私人卡上。像這樣子的怎么處理好
剛接手新公司,之前數(shù)據(jù)沒有整理,老板說不管之前的數(shù)據(jù),現(xiàn)在做3月內(nèi)賬 ,知道盈虧,三月開票是根據(jù)一個月對賬單開票的,3月發(fā)貨有的是本月的貨物,有的是之前幾個月倉庫做好待發(fā)的,那我3月的內(nèi)賬收入怎么確認呢
金稅ofd電子發(fā)閱讀器在哪里下載
一年的憑證訂一起。封面怎么寫?
最后一個錢數(shù)填錯了,怎么修改?這樣記可以嗎?零基礎(chǔ)選手,新公司
老師,賬套上的承兌比實際承兌少了20000多,4-10月如何快速找到原因如何
我們有三個公司,一個用品公司,成立了一年多了,小規(guī)模,主要做改裝車,宿營車改裝。出納,不小心把這個公司給升為了一般納稅人,剛好,老板又要銷售底盤車,好像廠家要求要一般納稅人才可以,就弄巧成拙了, 今年9月份。又注冊了一個,一般納稅人公司,專門賣中國重汽的輕客車,這是第二個公司,10月份,又成立了一個小規(guī)模公司,為了開改裝車的普票,成立的小規(guī)模公司,三個公司。實際的老板,是三個男老板,用品和汽車銷售都是一個法人,是這其中一個老板的老婆。最后成立的一個公司,找了一個法人,出納做收支日報表,報銷的,或者直接采購改裝車要用的配件,隔三差五要從公司提取備用金,到一個實際男老板用他的名字辦的出納卡里面,
小規(guī)模公司在發(fā)快遞的運費沒有發(fā)票怎樣報
老師,您好,臨時工可以招殘疾人嗎
建筑業(yè),總包跟分包簽訂了勞務(wù)合同,總包也代發(fā)分包的農(nóng)民工工資?勞務(wù)公司在實際施工的過程是有很少一部分的材料使用的,那么人工工資這一塊跟總包去撥款的時候,開發(fā)票內(nèi)容可以開,建筑服務(wù)*勞務(wù)費,那少部分的材料費的開票內(nèi)容也可以這樣開嗎?
老師,答案為什么選第三個
請問個體工商戶開公積金多久可以貸款?
去年2月開始營業(yè),但是一直做得外賬代賬會計,內(nèi)賬 沒人做,現(xiàn)在接手說做內(nèi)賬,沒有之前 的數(shù)據(jù),說直接算3月的
而且3月發(fā)貨有去年 5月的。12月的不等
你好,那你應(yīng)該先去盤點一下的。要不你的期初余額怎么來?
就像你倉庫里有存貨,你結(jié)轉(zhuǎn)成本,一到三月份沒有購入,然后結(jié)轉(zhuǎn)的是以前年度購入的,它不就會出現(xiàn)負數(shù)余額。
這個 要從21年開始了 所以這個數(shù)據(jù)需要花時間弄,老板就說不管其他,就算3月的
你好,那你就按照你老板的來,只算三月份的。
那我這3月的收入怎么確認,是按照發(fā)貨來嗎,如果結(jié)轉(zhuǎn)成本肯定不對,有以前的存貨
你好,可以的,可以這么做的。
那結(jié)轉(zhuǎn)成本核算有問題了
對的,是的,有問題的。
那我可以算三月發(fā)生的費用,三月接的訂單,生產(chǎn)的貨物,采購、領(lǐng)料,發(fā)貨可以吧
你好,可以的,可以這么做的。
那我三月的內(nèi)賬 收入就根據(jù)3月接的訂單3月發(fā)貨數(shù)量確定收入是嗎
你好,那一到三月份的呢,那你一二月份購入的不做嗎。
讓你把一月份的也做到三月份
那如果做購入,只有材料,還要算其他的費用,生產(chǎn)之類的,這個數(shù)據(jù)還有以前的
那我一到3月份的都做到3月份,本月還有發(fā)貨去年的,那就沒法計算
你好,那你跟你老板說一下這個情況,你跟他說收入多少多少,他購入的成本是以前月份購入的。