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剛接手新公司,之前數據沒有整理,老板說不管之前的數據,現在做3月內賬 ,知道盈虧,三月開票是根據一個月對賬單開票的,3月發(fā)貨有的是本月的貨物,有的是之前幾個月倉庫做好待發(fā)的,那我3月的內賬收入怎么確認呢

2023-04-03 08:59
答疑老師

齊紅老師

職稱:注冊會計師;財稅講師

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2023-04-03 09:00

你好,你們之前就是開始營業(yè)了嗎?是從什么時候的?如果是以前年度就開始了,你應該盤點現有的余額來做期初 然后一到三月份發(fā)生的業(yè)務都做到三月份,就把之前的原始憑證找出來,都做到三月份里面。

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快賬用戶1864 追問 2023-04-03 09:01

去年2月開始營業(yè),但是一直做得外賬代賬會計,內賬 沒人做,現在接手說做內賬,沒有之前 的數據,說直接算3月的

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快賬用戶1864 追問 2023-04-03 09:01

而且3月發(fā)貨有去年 5月的。12月的不等

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齊紅老師 解答 2023-04-03 09:04

你好,那你應該先去盤點一下的。要不你的期初余額怎么來?

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齊紅老師 解答 2023-04-03 09:05

就像你倉庫里有存貨,你結轉成本,一到三月份沒有購入,然后結轉的是以前年度購入的,它不就會出現負數余額。

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快賬用戶1864 追問 2023-04-03 09:05

這個 要從21年開始了 所以這個數據需要花時間弄,老板就說不管其他,就算3月的

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齊紅老師 解答 2023-04-03 09:06

你好,那你就按照你老板的來,只算三月份的。

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快賬用戶1864 追問 2023-04-03 09:08

那我這3月的收入怎么確認,是按照發(fā)貨來嗎,如果結轉成本肯定不對,有以前的存貨

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齊紅老師 解答 2023-04-03 09:10

你好,可以的,可以這么做的。

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快賬用戶1864 追問 2023-04-03 09:10

那結轉成本核算有問題了

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齊紅老師 解答 2023-04-03 09:14

對的,是的,有問題的。

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快賬用戶1864 追問 2023-04-03 09:37

那我可以算三月發(fā)生的費用,三月接的訂單,生產的貨物,采購、領料,發(fā)貨可以吧

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齊紅老師 解答 2023-04-03 09:41

你好,可以的,可以這么做的。

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快賬用戶1864 追問 2023-04-03 09:43

那我三月的內賬 收入就根據3月接的訂單3月發(fā)貨數量確定收入是嗎

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齊紅老師 解答 2023-04-03 09:43

你好,那一到三月份的呢,那你一二月份購入的不做嗎。

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齊紅老師 解答 2023-04-03 09:44

讓你把一月份的也做到三月份

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快賬用戶1864 追問 2023-04-03 09:44

那如果做購入,只有材料,還要算其他的費用,生產之類的,這個數據還有以前的

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快賬用戶1864 追問 2023-04-03 09:45

那我一到3月份的都做到3月份,本月還有發(fā)貨去年的,那就沒法計算

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齊紅老師 解答 2023-04-03 09:46

你好,那你跟你老板說一下這個情況,你跟他說收入多少多少,他購入的成本是以前月份購入的。

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你好,你們之前就是開始營業(yè)了嗎?是從什么時候的?如果是以前年度就開始了,你應該盤點現有的余額來做期初 然后一到三月份發(fā)生的業(yè)務都做到三月份,就把之前的原始憑證找出來,都做到三月份里面。
2023-04-03
同學你好 按照對應所屬期的金額
2023-04-10
同學,開始做賬。以你手上現有資料建賬
2021-09-08
您好,這樣操作是不是所謂的低估收入呢?--這個也好簡單說就是低估,如果合同約定或核算慣例就是這樣,也是正常的核算了。
2021-03-04
同學你好:你和你們采購同事咨詢一下,正常財務這邊記錄收到貨有發(fā)票的借原材料沒法、稅金 貸應付-A,只收到貨沒收的到發(fā)票的借原材料貸應付-暫估。你找你采購同事要以收貨未開發(fā)票的明細臺賬對一下。
2021-07-09
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