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老師,您好,一個(gè)餐飲公司,它的前期用來裝飾裝修,購買的水泥,涂料,五金,燈具,電線,這些東西,在財(cái)務(wù)處理里面,如何做分錄呢?如何處理呢?謝謝

2025-07-02 10:38
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齊紅老師

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2025-07-02 10:39

裝修期間計(jì)入在建工程,完工后轉(zhuǎn)入長期待攤費(fèi)用-裝修費(fèi),按3年攤銷

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快賬用戶8217 追問 2025-07-02 10:44

老師,您好。早就已經(jīng)裝修完了,并且早就開始經(jīng)營營業(yè)了。我是否可以直接計(jì)入長期待攤費(fèi)用,跳過在建工程。因?yàn)槭情_始營業(yè)后過了好長時(shí)間,我才拿到票。攤銷,是從計(jì)入長期待攤費(fèi)用以后,當(dāng)月就開始攤銷,還是從次月開始攤銷。攤銷,應(yīng)該轉(zhuǎn)入哪個(gè)科目呢?謝謝

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齊紅老師 解答 2025-07-02 10:45

那么直接計(jì)入長期待攤費(fèi)用-裝修費(fèi),在完工的次月開始攤銷

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快賬用戶8217 追問 2025-07-02 10:47

感謝老師

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快賬用戶8217 追問 2025-07-02 10:51

轉(zhuǎn)入什么科目呢

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快賬用戶8217 追問 2025-07-02 10:52

攤?cè)胧裁纯颇?

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齊紅老師 解答 2025-07-02 10:53

攤銷計(jì)入管理費(fèi)用-裝修費(fèi)攤銷

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快賬用戶8217 追問 2025-07-02 10:54

感謝老師

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齊紅老師 解答 2025-07-02 10:55

不客氣,祝你工作順利。感覺不錯(cuò)的話,麻煩給個(gè)五星好評哦。

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你好,同學(xué)。 你這是屬于建賬導(dǎo)致的不平,這是屬于以前年度導(dǎo)致,放未分配利潤處理的。
2020-08-11
同學(xué)你好 對的 是這樣的
2023-06-30
你好; 1. 固定資產(chǎn)的話; 要做固定資產(chǎn)卡片的 ;如果是有材料和工具等 ;你 就需要入庫到入庫和出庫的? 2.是的; 你一定要注意系統(tǒng)的使用;如果說你系統(tǒng)可以自動生成憑證的; 你就別單獨(dú)去做科目了。到時(shí)會重復(fù)的?
2023-06-30
同學(xué)你好 對的 入賬一次就可以
2023-06-30
公司購買稅控設(shè)備,借管理費(fèi)用,貸銀行存款或庫存現(xiàn)金,然后怎么做這個(gè)沖減增值稅,是借應(yīng)交稅費(fèi)減免稅款,貸管理費(fèi)用,但是這筆分錄是不是需要再報(bào)稅期減免了這筆費(fèi)用后再做這個(gè)分錄呢? 是的,您的理解是正確的。 假如小規(guī)模季度本身不超30萬不用交增值稅,那么這個(gè)稅控盤的費(fèi)用就永遠(yuǎn)都不能減免了嗎? 對,沒有就不能抵減了
2020-09-17
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