您好,都可以要求的呢。
老師您好!我們是建筑施工企業(yè)一般納稅人身份,目前做的項(xiàng)目是一般計(jì)稅方式,我們給甲方開票,什么情況下可以給它開普票;而什么情況下必須給人家開專票?謝謝!
老師您好!在什么情況下,一般納稅人企業(yè)可以要求小規(guī)模納稅人給開具專票?謝謝!
假如我是小規(guī)模納稅人,我在什么情況下可以要求一般納稅人開具專用發(fā)票給我?
老師您好,請(qǐng)問小規(guī)模企業(yè)什么情況下會(huì)被強(qiáng)制升級(jí)為一般納稅人,謝謝!
老師您好,請(qǐng)問小規(guī)模企業(yè)什么情況下是要開1%的的增值稅專票,什么情況下要開具3%的增值稅專票?謝謝
當(dāng)年內(nèi)的勞務(wù)費(fèi)用 暫估如何做賬
老師你好!未分配利潤是800,股權(quán)轉(zhuǎn)讓50%400萬元,可以按200轉(zhuǎn)讓價(jià)格,有標(biāo)準(zhǔn)轉(zhuǎn)讓價(jià)格嗎?可以按90%轉(zhuǎn)讓,這樣360萬元,差額40*0.20=8萬元,這樣不是更好嗎?問轉(zhuǎn)讓價(jià)格有標(biāo)準(zhǔn)嗎?
業(yè)務(wù)部門發(fā)生的費(fèi)用,比如辦公室租金、配的公車加油費(fèi)折舊費(fèi)都計(jì)入銷售費(fèi)用合理嗎
老師,請(qǐng)問一下,公司現(xiàn)在欠稅,是公司名義上的法人代表承擔(dān)一切法律后果嗎?公司實(shí)際的法人不是這個(gè)人
法人的電子稅務(wù)局上有企業(yè)信息,是否已經(jīng)稅務(wù)登記了
老師,您好!請(qǐng)教您 根據(jù)《國家稅務(wù)總局關(guān)于納稅人認(rèn)定或登記為一般納稅人前進(jìn)項(xiàng)稅額抵扣問題的公告》(國家稅務(wù)總局公告2015年第59號(hào))規(guī)定,如果小規(guī)模納稅人期間未取得生產(chǎn)經(jīng)營收入、未按照銷售額和征收率簡易計(jì)算應(yīng)納稅額申報(bào)繳納增值稅的,可以在認(rèn)定或登記為一般納稅人后抵扣進(jìn)項(xiàng)稅額。那么,如果當(dāng)時(shí)沒有做進(jìn)項(xiàng)稅額價(jià)稅分離處理,現(xiàn)在是一般納稅人了,賬務(wù)如何調(diào)整呢? 謝謝老師指導(dǎo)!
24000*8如何理解 請(qǐng)老師解答
樸老師:從轉(zhuǎn)了2手的代賬公司手中把賬要回來自己做,是否需要把這2個(gè)公司所有的賬都要核查一遍,需要注意哪些細(xì)節(jié),需要有哪些銜接工作???感謝指教
收入確認(rèn),報(bào)關(guān)的以FOB出口日期確認(rèn)收入,快遞形式,沒有報(bào)關(guān)的,以什么時(shí)間確認(rèn)收入(跨境電商)
請(qǐng)問下面寫了2025年不適用,請(qǐng)問是哪一條不適用?
老師,那所有的小規(guī)模納稅人我都要求他們給我開具專票,那他們的票不就是都可以用來抵扣銷項(xiàng)了嗎?那就不存在小規(guī)模納稅人開的票只能抵扣所得稅,不能抵扣增值稅了嗎?
你好,一般都可以,也有特殊,如餐費(fèi)發(fā)票是規(guī)定不能開專票的。可以要求,但是對(duì)于小規(guī)模,開專票需要交稅,一般不會(huì)給你開專票
老師,小規(guī)模即使開普票它也要繳稅啊,一樣的啊, 況且它開專票也是按照3%來開嘛,你說呢老師
不一樣,如果它一個(gè)季度沒開到30萬的票,是不需要交增值稅的
老師我懂了,就是說小規(guī)模如果開的都是普票,一個(gè)季度不到30萬,那么它就不用繳納增值稅。但是如果它開具專票,不管開多少,哪怕就一張專票幾百塊錢,也會(huì)產(chǎn)生增值稅納稅的現(xiàn)實(shí)義務(wù),對(duì)嗎?
您好,是的,是這樣理解的