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與同一個(gè)公司有往來借款比如借給別人5萬,也有業(yè)務(wù)往來銷售含稅收入6萬,借款當(dāng)時(shí)掛其他應(yīng)收款,銷售掛應(yīng)收賬款。如果收到還款時(shí)個(gè)貨款時(shí)財(cái)務(wù)給入顛倒了,收到5萬入到應(yīng)收賬款,6萬入其他應(yīng)收了。這種情況該怎么處理呢?麻煩老師糾正,謝謝。

2020-12-01 14:43
答疑老師

齊紅老師

職稱:注冊會(huì)計(jì)師;財(cái)稅講師

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2020-12-01 14:43

你好,把做錯(cuò)的紅沖然后再做正確的

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快賬用戶5089 追問 2020-12-01 14:48

把原來的先反向做分錄,再做正確的么

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齊紅老師 解答 2020-12-01 14:52

是的,把原來的先反向做分錄,再做正確的

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你好,把做錯(cuò)的紅沖然后再做正確的
2020-12-01
同學(xué)你好,因?yàn)槭莿e人掛靠的,你們公司開票,所以你不能按120萬計(jì)入主營業(yè)務(wù)收入。你公司 做收入的金額應(yīng)該只是掛靠的費(fèi)用吧,如果是這樣的話,應(yīng)該借應(yīng)收賬款貸其他業(yè)務(wù)收入,貸其他應(yīng)付款。
2021-10-20
你好;? ? 那之前支付出去 ; 你們怎么掛科目的;? ?是不是掛到其他科目去了? ?
2022-08-22
?同學(xué)您好,很高興為您解答,請稍等
2025-07-09
您好,老板用自己的錢替換時(shí)付款人是老板的名字是吧
2025-03-17
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齊紅老師 | 官方答疑老師

職稱:注冊會(huì)計(jì)師,稅務(wù)師

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