你好,把做錯的紅沖然后再做正確的
與同一個公司有往來借款比如借給別人5萬,也有業(yè)務往來銷售含稅收入6萬,借款當時掛其他應收款,銷售掛應收賬款。如果收到還款時個貨款時財務給入顛倒了,收到5萬入到應收賬款,6萬入其他應收了。這種情況該怎么處理呢?麻煩老師糾正,謝謝。
老師 你好 請問別人掛靠我們公司簽的項目 我們開票 收款 比如合同金額一共是120萬 本次收款50萬 我們給他們40萬 收10萬掛靠費用 那應該怎么做內賬呢 簽訂合同時做收入 收款 還有給他們結算可以這樣做嗎 借:應收賬款 120 貸:主營業(yè)務收入 120 借:其他應付款 40 其他業(yè)務收入 10 貸:應收賬款 50 借:銀行 50 貸:其他應付款 40 其他業(yè)務收入 10 借:其他應付款 40 貸:銀行 40
你好老師:2021年的分公司有往來掛錯了怎么處理:情況如下 2021年5月二分公司收到一分公司一筆還款 借方:庫存現(xiàn)金25萬 貸方:其他應收款25萬 當時5月份一分公司沒有做這比賬,6月份對賬沒有差錢。這個怎么處理呢? 可是
乙公司提現(xiàn)10萬元借給甲公司個人,乙公司掛其他應收款個人往來,甲公司未上賬,之后甲公司還款,要求乙公司開具9%的工程專票10萬元,通過對公賬戶轉賬還給乙公司,但是乙公司開票自己承擔了9個點稅款。現(xiàn)在有一個問題是當時甲乙對開票稅款沒有達成一致意見。沒有說以后是給還是不給。 乙公司現(xiàn)金借款時 內賬 借記:其他應收款 10萬 貸記:現(xiàn)金 10萬 乙公司開票收到款項 外賬 借記:銀行存款 10萬 貸記:營業(yè)收入 9 貸記:應交稅費1萬 內賬 借記:銀行存款 10萬 貸記:其他應收款9萬 貸記:管理費用~其他1萬 這樣記賬對不對,該如何正確記賬
老師好,23年有個人向公司借了一筆款,掛在其他應收款科目,當年只還了一點,剩下的老板用自己的錢替還,錢已打入公司賬戶,其他應收款平賬,但24年該人通過公賬又還了一部分,當時又做進其他應收款,同時打款給老板,這樣做符合要求嗎?25年又還了一筆進來,正確的賬務應該如何處理?借貸怎么填?謝謝
老師,第三季度做賬軟件點資產(chǎn)負債表報表重分類了,年初數(shù)和期末數(shù)都發(fā)生了變化,那我申報財務報表的時候是只更改當期的期末數(shù)嗎?年初的數(shù)先不動?還是都需要按照重分類后的申報,那一二季度已申報的需要更改嗎?麻煩老師回答細一點可以嗎?我這邊不能進行追問。感謝
你好老師,我查賬的時候發(fā)現(xiàn)有一張24年11月的成本票沒入賬,我現(xiàn)在可以直接入賬嗎
已申報當時未扣款 哪里查找進行扣款
購買其他公司的知識產(chǎn)權項目申報輔導服務 需要交印花稅嗎?
建設光伏電站,租金房東的屋頂,房東要拿居間費,給開發(fā)票,可以入賬嗎
老師,季度所得稅申報有兩欄,一欄是本期,一欄是累計,請問本期是指本月還是本季數(shù)
惠州社保最低繳費基數(shù)在哪里查?
預收賬款200萬元,庫存商品也有180萬元,請問有風險嗎?60%客戶已經(jīng)移交貨并結算金額,但客戶推遲開票業(yè)務,也或者我方?jīng)]進項向后拖延開票金額,總資產(chǎn)501萬元
個體戶開普票時,要錄入銷售的商品嗎?怎樣錄入
房租費分2張發(fā)票開,一張開房租租賃費,另一張開企業(yè)管理服務費,房屋租賃費按照租賃合同交印花稅,企業(yè)管理服務費需要按照哪個稅目交印花稅
把原來的先反向做分錄,再做正確的么
是的,把原來的先反向做分錄,再做正確的