你好,未分配利潤在借方負(fù)數(shù)實際是貸方正數(shù),設(shè)科目借貸方應(yīng)設(shè)在貸方
管家婆的期初財務(wù)數(shù)據(jù)沒分借貸,那么我把利潤分配-未分配利潤在借方余額,怎么放在期初里,用正數(shù),還是負(fù)數(shù)
我在中間接的帳,在軟件錄入期初數(shù)字時,利潤分配/未分配利潤的期初和期末數(shù)怎么取數(shù)?
你好,我想問一下未分配利潤在借方負(fù)數(shù)時,導(dǎo)入期初數(shù)據(jù)怎么錄入?
利潤分配的數(shù)據(jù)在借方,在錄入期初數(shù)據(jù)時怎么錄入,期初數(shù)據(jù)這里系統(tǒng)自動識別是錄入在貸方
未分配利潤科目余額表里是借方余額,我錄入期初數(shù)據(jù)是,未分配利潤顯示在貸方,這個數(shù)據(jù)咋錄入
小企業(yè)會計準(zhǔn)則,匯算清繳交的所得稅怎么做分錄
老師,你好,小規(guī)模公司房租和物業(yè)費發(fā)票房東說要開加5個點 是不是有點高了
老師,請問公司注冊時認(rèn)繳100w,去年全部實繳后,今年報工商年報認(rèn)繳是填0還是100w呢?
老師好,我想問一下公司給員工交停車費怎么入賬 開了發(fā)票 沒有簽協(xié)議 但怎樣合理才從所得稅前扣除
老師您好,暫估成本分錄,借:主營業(yè)務(wù)成本 80萬 貸:庫存商品 50萬 貸:應(yīng)付賬款-暫估 30萬 主營業(yè)務(wù)成本金額不等于庫存商品金額,將來拿到成本票80萬,應(yīng)該怎么做賬呢?
老師麻煩咨詢一下股權(quán)轉(zhuǎn)讓原值25000,溢價金額2000,注冊資本未實際繳納,印花稅是按照2000繳納還是27000,謝謝
除出口應(yīng)征稅未票收入外的其他未票收入累計為負(fù)數(shù)是什么意思,是強制類提醒
逆流內(nèi)部交易,少數(shù)股東權(quán)益怎么算的老師
工商年報中文名是什么呢?老師
公司收到一筆運費,開的專用發(fā)票,怎么做賬
但是我導(dǎo)入數(shù)據(jù)顯示試算不平衡
是哪里出現(xiàn)問題了嗎
你好,設(shè)未分配利潤科目借貸方應(yīng)設(shè)在貸方
就是在貸方
設(shè)在貸方未分配利潤為什么會是貸方負(fù)數(shù),
原先是手工帳,在借方負(fù)數(shù),現(xiàn)錄入金蝶里面,錄了貸方正數(shù)
你好,是的,是這樣處理的,