你好,未分配利潤(rùn)在借方負(fù)數(shù)實(shí)際是貸方正數(shù),設(shè)科目借貸方應(yīng)設(shè)在貸方

管家婆的期初財(cái)務(wù)數(shù)據(jù)沒(méi)分借貸,那么我把利潤(rùn)分配-未分配利潤(rùn)在借方余額,怎么放在期初里,用正數(shù),還是負(fù)數(shù)
我在中間接的帳,在軟件錄入期初數(shù)字時(shí),利潤(rùn)分配/未分配利潤(rùn)的期初和期末數(shù)怎么取數(shù)?
你好,我想問(wèn)一下未分配利潤(rùn)在借方負(fù)數(shù)時(shí),導(dǎo)入期初數(shù)據(jù)怎么錄入?
利潤(rùn)分配的數(shù)據(jù)在借方,在錄入期初數(shù)據(jù)時(shí)怎么錄入,期初數(shù)據(jù)這里系統(tǒng)自動(dòng)識(shí)別是錄入在貸方
未分配利潤(rùn)科目余額表里是借方余額,我錄入期初數(shù)據(jù)是,未分配利潤(rùn)顯示在貸方,這個(gè)數(shù)據(jù)咋錄入
哪些普票可以抵扣進(jìn)項(xiàng)哪些專票不可以進(jìn)項(xiàng)?麻煩老師發(fā)下最新的資料?
老師好 請(qǐng)問(wèn)四川初級(jí)會(huì)計(jì)繼續(xù)教育,怎么選擇入囗學(xué)習(xí)教育
老師,這題答案中,求出來(lái)銷(xiāo)項(xiàng)稅額又減去進(jìn)項(xiàng)稅額,可是,購(gòu)進(jìn)稅額,當(dāng)年不就應(yīng)該抵扣過(guò)了嗎?為什么又抵扣一次呢
傳媒公司與娛樂(lè)主播簽合作協(xié)議,公司用公戶給他們主播發(fā)放工資時(shí),需要給這些主播申報(bào)個(gè)稅嗎
可轉(zhuǎn)債的發(fā)行時(shí)間如果是4.1日,在計(jì)算稀釋每股收益的時(shí)候需要考慮時(shí)間權(quán)重嗎?
老師 公司處置名下的車(chē) 保險(xiǎn)公司退了保費(fèi)2500 怎么入賬 借銀行存款貸管理費(fèi)用-保險(xiǎn)費(fèi)嗎?
去年暫估了前幾個(gè)月的電費(fèi)和一些材料,后續(xù)去年年底發(fā)票過(guò)來(lái)了,但是我忘記暫估過(guò)了,直接入賬了。今年調(diào)整怎么調(diào)整?小會(huì)計(jì)準(zhǔn)則。 直接原分錄沖前邊暫估的分錄,還是先用生產(chǎn)里轉(zhuǎn)到原材料在紅沖暫估,然后材料進(jìn)銷(xiāo)存里出庫(kù)和入庫(kù)都錄入負(fù)數(shù)
老師,您好,我發(fā)現(xiàn)我們2021年會(huì)計(jì)多計(jì)提了好多企業(yè)所得稅,單實(shí)際未繳納,我現(xiàn)在應(yīng)該怎么做比較合適
老師,請(qǐng)教一個(gè)問(wèn)題,有個(gè)分公司在10月開(kāi)了票,有進(jìn)項(xiàng)稅,之前一直是匯總申報(bào),接手后今天去辦理取消匯總增值稅申報(bào),做10月申報(bào),分公司的進(jìn)項(xiàng)稅如何處理?
老師 咨詢一個(gè)問(wèn)題。一個(gè)客戶,之前跟他合作是跟A公司合作,合作期間A公司有欠款,欠款的銷(xiāo)售發(fā)票還沒(méi)開(kāi)給對(duì)方?,F(xiàn)在客戶A公司要注銷(xiāo)了,重新成立新公司B,重新與B公司簽合同與B合作了。A與B法人也不相同。為了保證跟A合作期間的欠款回收安全性?,F(xiàn)在需要做些什么呢?跟A合作未開(kāi)的欠款發(fā)票需要全部開(kāi)出來(lái)嗎?


但是我導(dǎo)入數(shù)據(jù)顯示試算不平衡
是哪里出現(xiàn)問(wèn)題了嗎
你好,設(shè)未分配利潤(rùn)科目借貸方應(yīng)設(shè)在貸方
就是在貸方
設(shè)在貸方未分配利潤(rùn)為什么會(huì)是貸方負(fù)數(shù),
原先是手工帳,在借方負(fù)數(shù),現(xiàn)錄入金蝶里面,錄了貸方正數(shù)
你好,是的,是這樣處理的,