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老師,為不是本單位的員工報銷差旅費怎么入賬?實際費用報銷了一半該怎么入

2020-12-01 09:42
答疑老師

齊紅老師

職稱:注冊會計師;財稅講師

免費咨詢老師(3分鐘內(nèi)極速解答)
2020-12-01 09:43

你好,可以計入業(yè)務(wù)招待費,報銷多少入賬多少

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快賬用戶5185 追問 2020-12-01 09:44

費用單都在我這,實際報銷一半也得全部附上嗎?

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快賬用戶5185 追問 2020-12-01 09:44

老師,不是計入管理費用差旅費嗎?

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齊紅老師 解答 2020-12-01 09:45

你好,當然要附上,支付多少入賬多少就行

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快賬用戶5185 追問 2020-12-01 09:46

老師,不是計入管理費用差旅費嗎?

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齊紅老師 解答 2020-12-01 09:47

你好、不是員工不能稅前扣除

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快賬用戶5185 追問 2020-12-01 09:47

老師,是我們?nèi)∽C的中介機構(gòu)的費用

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齊紅老師 解答 2020-12-01 09:48

不是員工的差旅費用不能稅前扣除的,要想稅前扣除,那么計入業(yè)務(wù)招待費

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快賬用戶5185 追問 2020-12-01 09:48

好的,老師,謝謝

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齊紅老師 解答 2020-12-01 09:51

不客氣,祝你生活愉快,請為我五星好評,謝謝

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你好,可以計入業(yè)務(wù)招待費,報銷多少入賬多少
2020-12-01
同學(xué),你好 由你們單位員工填寫
2020-08-06
這種金額少的話,直接合并到管理費用---差旅費,如果金額多,那么是放到管理費用---業(yè)務(wù)招待費
2023-08-04
你好,和勞務(wù)的工資寄到一起。
2021-10-21
同學(xué)你好,應(yīng)是與差旅費一起報銷的;不能按月報銷;
2021-11-08
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