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利用“網(wǎng)上劃款”功能對(duì)正式申報(bào)的申報(bào)表進(jìn)行開(kāi)票,開(kāi)票成功后,地稅局會(huì)根據(jù)開(kāi)票信息進(jìn)行劃款。這是以前地稅國(guó)稅沒(méi)有合并的時(shí)候的操作嗎?

2020-12-01 09:07
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齊紅老師

職稱:注冊(cè)會(huì)計(jì)師;財(cái)稅講師

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2020-12-01 09:19

您好 這是以前地稅國(guó)稅沒(méi)有合并的時(shí)候的操作

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快賬用戶3358 追問(wèn) 2020-12-01 09:33

現(xiàn)在合并之后就是之間在電子稅務(wù)局報(bào)稅就行吧?

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齊紅老師 解答 2020-12-01 09:49

現(xiàn)在合并之后就是直接在電子稅務(wù)局報(bào)稅就行 對(duì)的

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您好 這是以前地稅國(guó)稅沒(méi)有合并的時(shí)候的操作
2020-12-01
你好1;? 你 已經(jīng)上傳了。要聯(lián)系專管員給你刪除的; 你自己刪除不了的??
2023-03-06
填錯(cuò)的紅字增值稅專用發(fā)票信息表未上傳的,可直接在開(kāi)票系統(tǒng)中作廢,無(wú)需到大廳處理
2023-03-06
你好1;? ? 是的;? ?確定后申報(bào)就可以抵扣的; 2.? ? ? ? ?是的; 可以紅沖的; 你要轉(zhuǎn)出進(jìn)項(xiàng)稅的 ;3.? ? 你要開(kāi)紅字信息表轉(zhuǎn)出? ?
2023-02-16
你好,你去修改十月份的申報(bào)表 不填寫需要正常交稅,然后在12月份選擇不抵扣
2023-11-20
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