您好 這是以前地稅國(guó)稅沒(méi)有合并的時(shí)候的操作
老師你好,我是建筑行業(yè)的,我在5月開(kāi)具外經(jīng)證的時(shí)候報(bào)驗(yàn)地選錯(cuò)了,當(dāng)月稅款交了,發(fā)票開(kāi)了。并且在五月申報(bào)的時(shí)候預(yù)交稅款也抵扣了,現(xiàn)在9月發(fā)現(xiàn)報(bào)驗(yàn)地錯(cuò)誤,因此開(kāi)具了正確外經(jīng)證并繳納了稅款,請(qǐng)問(wèn)我可以直接去退回那筆繳納錯(cuò)誤的稅款嗎?我理解的是可以不用修改申報(bào),不需要重新沖紅開(kāi)具發(fā)票,因?yàn)槲疑陥?bào)9月報(bào)表的時(shí)候不會(huì)抵扣9月重新繳納的這筆預(yù)交稅款。而開(kāi)具的發(fā)票沖紅與否也與錯(cuò)誤報(bào)驗(yàn)地沒(méi)有多大關(guān)系,所以只需要錯(cuò)誤報(bào)驗(yàn)地退稅就可以了,這樣對(duì)嗎
利用“網(wǎng)上劃款”功能對(duì)正式申報(bào)的申報(bào)表進(jìn)行開(kāi)票,開(kāi)票成功后,地稅局會(huì)根據(jù)開(kāi)票信息進(jìn)行劃款。這是以前地稅國(guó)稅沒(méi)有合并的時(shí)候的操作嗎?
老師,小規(guī)模納稅人代開(kāi)發(fā)票,作廢,增值稅季報(bào)申報(bào)成功。在電子稅務(wù)局申請(qǐng)退稅申請(qǐng)成功了,就差退款到公司賬戶了,現(xiàn)在發(fā)現(xiàn)上傳的增值稅申報(bào)表錯(cuò)誤,能修改不?重新上傳?或者退回。 我的情況主要是增值稅申報(bào),忘記了無(wú)票收入。也就是增值稅申報(bào)表第9、10行錯(cuò)了。無(wú)票?普票?專票,沒(méi)超45萬(wàn)。所以代開(kāi)作廢的專票,繳納的增值稅需要退稅。如果修改增值稅報(bào)表,退稅的金額也沒(méi)有變。只是擔(dān)心修改了增值稅申報(bào)表,那么退稅當(dāng)時(shí)上傳的增值稅申報(bào)表就錯(cuò)了,所以現(xiàn)在不確定的1.是改報(bào)表,不管這個(gè)退稅上傳的增值稅申報(bào)表。還是2.直接不改報(bào)表,無(wú)票收入直接進(jìn)預(yù)收,下個(gè)季度再報(bào)無(wú)票收入。
去年租的房租普票,對(duì)方公司被查,稅局讓我們提供有沒(méi)有收到這個(gè)房租的普票,我們收到了是真實(shí)的業(yè)務(wù)關(guān)系我們付的房租款對(duì)方給開(kāi)的票,但稅局說(shuō)這是虛開(kāi)發(fā)票,讓我們從去年的成本中扣除,重新報(bào)年報(bào)并繳納滯納金,我們有總公司分公司子公司申報(bào)成本都是按比例進(jìn)行申報(bào)的,這個(gè)房租我們?nèi)氲氖枪芾碣M(fèi)用也不存在進(jìn)成本里。本來(lái)就沒(méi)填進(jìn)成本里重新更正不是還和以前的數(shù)據(jù)一樣沒(méi)有變化嗎請(qǐng)問(wèn)我們要怎么做?稅局要求總公司先重新更正申報(bào)。但這個(gè)數(shù)據(jù)就沒(méi)填在成本在更正申報(bào)數(shù)據(jù)還和以前一樣。
老師,關(guān)于電子稅務(wù)局抵扣發(fā)票有幾個(gè)問(wèn)題1.是不是上月認(rèn)證的發(fā)票,這個(gè)月申報(bào)之后才算真的認(rèn)證,這個(gè)月申報(bào)以后發(fā)票不能再抽出,能不能抽出節(jié)點(diǎn)在是否申報(bào)還是是否跨月 2,我認(rèn)證了,我開(kāi)紅字信息表,對(duì)方根據(jù)信息表開(kāi)發(fā)票,不是可以紅沖嗎 3,我認(rèn)證了,對(duì)方紅沖后,我在電子稅務(wù)局不用操作了,等于自動(dòng)把之前認(rèn)證的發(fā)票轉(zhuǎn)出了
,@董孝斌老師,剛成立的建筑公司,沒(méi)有收入只有老板投入的資金和籌辦期墊付費(fèi)用,兩位股東要分家,估計(jì)下半年有一個(gè)合作項(xiàng)目到時(shí)候再繼續(xù)合作。做為財(cái)務(wù),應(yīng)該如何做財(cái)務(wù)分家報(bào)告。老師,有這方面的模板嗎,給我借鑒一下,謝謝老師。 分家的原則比例各占一半,也就是墊付各種費(fèi)用,包括房租工資。老板的意思是欠款的股東把款補(bǔ)上。六月開(kāi)始各人負(fù)責(zé)自己招進(jìn)來(lái)的員工工資社保,食堂費(fèi)用按照人頭各自負(fù)擔(dān)自己的部分。。 分完之后,需要做賬務(wù)處理嗎?
老師,開(kāi)出的發(fā)票是不動(dòng)產(chǎn)經(jīng)營(yíng)租賃服務(wù),匯算清繳收入是填勞務(wù)收入嗎?
郭老師民間非贏利組織23年多做了收入費(fèi)用,24年發(fā)現(xiàn)了調(diào)整了,可是調(diào)整了又影響非限定行凈資產(chǎn),然后業(yè)務(wù)活動(dòng)表也對(duì)不上怎么辦
老師,我們公司是港資企業(yè),法人是香港人,股東是集團(tuán)旗下的一個(gè)公司,這種情況,填寫企業(yè)所得稅年報(bào),什么是歸屬于外方股東權(quán)益?
公司廠區(qū)內(nèi)使用的挖掘機(jī)和裝載機(jī)是否需要繳納車船稅?
我問(wèn)老師二三年的時(shí)候收入費(fèi)用多做了,然后20年的時(shí)候發(fā)現(xiàn)了現(xiàn)在調(diào)整,可是他會(huì)影響非線性資產(chǎn),然后會(huì)造成資產(chǎn)負(fù)債表業(yè)務(wù)活動(dòng)表的數(shù)據(jù)是不一致的,就是非限定性凈資產(chǎn)不一樣的,那這個(gè)怎么辦呢?
老師您好,請(qǐng)問(wèn)社保晚交了一天,繳納滯納金,該滯納金是否可以稅前扣除
平時(shí)是個(gè)馬大哈的人,對(duì)數(shù)據(jù)不敏感,考稅務(wù)師是不是一個(gè)好的選擇,沒(méi)有那么精細(xì)化,不喜歡做賬,給別人做財(cái)稅咨詢
是不是計(jì)算錯(cuò)誤了,96027*7.2637=697511.3199就是銀行單子上面的金額,我就是想問(wèn),每次拿到銀行單是按銀行匯率計(jì)算人民幣,還是按收入的第一個(gè)工作日匯率來(lái)計(jì)算人民幣,
老師,我公司有個(gè)股東另外成立了一個(gè)經(jīng)營(yíng)部,但和我公司沒(méi)關(guān)系,但這個(gè)人又是我們公司股東,那我們?cè)趺春退魂P(guān)聯(lián)
現(xiàn)在合并之后就是之間在電子稅務(wù)局報(bào)稅就行吧?
現(xiàn)在合并之后就是直接在電子稅務(wù)局報(bào)稅就行 對(duì)的