你好,開具傭金就可以,這幾個都可以稅前扣除的。這種業(yè)務(wù)合法。按照勞務(wù)報酬個稅稅率20-40%,增值稅1%
老師你好,我們是一般納稅人,簽了一個50萬的合同.要開6個點的專票。這個合同我們用的是公司外的人完成這個項目的,我們給這些人打勞務(wù)費共30萬元。問題:這些人能給我們開專票嗎?給我們開了專票扣個稅是我們代扣還是他們在稅務(wù)局開發(fā)票時就扣了。要是不能給我們開專票,我們應(yīng)該怎么處理這個業(yè)務(wù),交的增值稅少?
個人為公司(一般納稅人服務(wù)業(yè))介紹業(yè)務(wù),個人要給公司開發(fā)票,是開介紹服務(wù)費?業(yè)務(wù)推廣費?咨詢費?還是傭金???那個開票名稱更準(zhǔn)確,公司能夠在稅前抵扣,這樣開的話個人交多少稅?有這種業(yè)務(wù)合法嗎?能和個人簽協(xié)議,放到明面上講嗎?
公司做房租租金業(yè)務(wù),因為房租一合同是和法人簽訂的,所以公司對公戶支付出去的租金開回來的發(fā)票是開法人名字,沒有辦法稅前扣除。 所以想把房租租金轉(zhuǎn)到法人個人賬戶去交房租開公司發(fā)票回來報銷可以算主營業(yè)務(wù)成本嗎?可以借:其他應(yīng)收款法人,貸:銀行存款,開回時發(fā)票(開票名稱還是法人名字):借:主營業(yè)務(wù)成本 貸:其他應(yīng)收款法人可以這樣操作嗎?
老師,請教一下。文化服務(wù)咨詢公司,之前有美術(shù)培訓(xùn)服務(wù),后面變更為采購代理咨詢,信息咨詢服務(wù),企業(yè)管理咨詢服務(wù),傭金代理,文化藝術(shù)咨詢服務(wù),教育咨詢服務(wù)。這樣的話,能做培訓(xùn)嗎?如果個人咨詢了業(yè)務(wù)我們個人能給這個公司付款嗎?個人付款多的話,對企業(yè)有啥影響沒?這樣的企業(yè)能開增值稅專用發(fā)票嗎?稅率是6%嗎?還是只能開普票?
請問公司有幾人要在異地上保險和公積金,北京一家人力資源公司負(fù)責(zé)給我們這幾個人(正式員工)交社保公積金,我們每月工資中扣個人的各項社險和公積金,人力公司現(xiàn)在開給我們是個人和企業(yè)全部的社險公積金含有服務(wù)費的一張6%稅率服務(wù)費發(fā)票,這樣開票可以嗎?謝謝!
勞務(wù)報酬年度不超6萬,匯算清繳可以退之前預(yù)交的稅款嗎
符合小微企業(yè),335,是按一年的總額數(shù),還是從開業(yè)起到目前為止的總額數(shù)?公司2024年9月份成立
小便利店沒有開發(fā)票沒有成本票怎么申請第二季度的稅呀,是從企業(yè)業(yè)務(wù)還是自然人業(yè)務(wù)進(jìn)去
老師,今年第二季度個體戶的稅收政策是不是有變化呀
我給國外客戶提供代理服務(wù),國外客服享受我的服務(wù)也是在境內(nèi),我預(yù)收1000美元,當(dāng)時的及期匯率是7,(1)我的借銀行—美元,7000 貸預(yù)收賬款7000,對嗎?,(2)在資產(chǎn)負(fù)債表日時候,預(yù)收賬款不會有匯兌差異對嗎?(3)當(dāng)我服務(wù)完客戶。借預(yù)收賬款7000,貸主營業(yè)務(wù)收入(7000/1.06) 貸銷項稅額(7000/1.06*0.06)
計提的集體福利費可以打給員工個人嗎?打款給個人需要申報個稅嗎?
老師這里“不應(yīng)當(dāng)知道”是什么意思?
存貨轉(zhuǎn)投資性房地公允模式下貸方差是計入公允價值變動損益還是其他綜合收益,我知道固定和無形轉(zhuǎn)投房是其他綜合收益。
老師小規(guī)模所扺扣的成本費用發(fā)票是價稅合計額嗎
個體戶未達(dá)起征點減免的增值稅額,如何做分錄,這部分減免的增值稅額需要繳納經(jīng)營所得個稅嗎
傭金在稅務(wù)上沒有其他說法嗎
你好,其他說法是什么意思?