下個月調(diào)整,這個月按照錯的上面去做,下個月對平 謝謝老師
老師,每月計提工資和社保,發(fā)放工資,繳納社保的分錄怎么做,個人部分走其他應收款的那個
老師,發(fā)放工資的分錄:其他應付款-社保金額和繳納社保分錄:其他應付款金額不一致,怎么辦?因為工資表做錯了,按做錯的工資表發(fā)的工資
繳納社保 分錄貸其他應付款 個人社保 請問下 計提發(fā)放工資的時候要不要貸其他應付款個人社保
用其他應付款這個科目。計提社保,交納社保,計提工資,發(fā)放工資怎么做分錄?
老師,應發(fā)工資扣除社保、實發(fā)工資還有一項其他扣除后就是實發(fā)工資 分錄:借:管理費用 應發(fā)工資 貸:應付職工薪酬-實發(fā)工資 其他應付款-個人支付的社保 其他應付款-其他扣除 其他應付款-個人支付的社保銀行付款的 其他應付款-其他扣除怎么沖平啊?
老師,這個銀行承兌匯票,怎么入賬
老師,請問這個營業(yè)范圍可以銷售米和油給客戶嗎?只賣1-2次
勞務人員每月有幾十萬的勞務費發(fā)生,發(fā)票都是在次月加上次月發(fā)生的勞務一起開具出來,那做賬的時候是暫估沒發(fā)票的費用還是計入預付賬款核算,等次月收到發(fā)票再沖掉暫估或者一次性計入費用沖預付
客戶充值100可以買150元東西,這怎么做賬呢
老師,企業(yè)自建的廠區(qū),水電安裝工程支付的款項,怎么做賬務處理?
零申報的企業(yè)應該如何建賬,以前月度費用,和銀行流水應該如何入賬 比如9月份接手這家公司,但是它3月份已經(jīng)開始有銀行流水,少量收入,和各種老板墊支買的各種材料,支出費用,但是它稅務一直是零申報,我應該從那個月份開始建賬,期初余額登記多少?才能保證稅務和賬務一致
老師,我們公司是小企業(yè)會計準則,養(yǎng)殖奶山羊的,收入主要來源是羊奶和賣羊的收入,請問這成熟性的奶山羊一個月賣掉幾只不產(chǎn)奶的,或者批量賣掉淘汰的,是主營業(yè)務收入,還是營業(yè)外收入(支出)?
老師,執(zhí)行小企業(yè)會計準則的話可以使用固定資產(chǎn)清理和待處理財產(chǎn)損益這兩個科目嗎。
老師,我們企業(yè)新建廠房及附屬工程, 請問這些往來款是計入往來,還是其他往來,比如說設計費,挖井費及工程款等
老師,8月的一張成本發(fā)票供應商不小心紅沖了,現(xiàn)在又重新開過來,可以直接附在8月的分錄后面嗎(小規(guī)模不涉及進項稅)
老師,這個月對平的分錄這么寫
你的工資都是錯的,所以沒有辦法對平,放在下個月調(diào)整
發(fā)放工資,借應付職工薪酬 貸:銀行存款,其他應付款—社保
社保,借:其他應付款—社保,貸:銀行存款
比如說差異是2元,就在下個月工資里面扣回來。本來扣10元,你扣了8元,在下個月補扣2元回來
好的謝謝老師
您好不客氣的,同學。