是的 5級(jí)超額累進(jìn)稅率 每人分得10萬(wàn) 各自應(yīng)納個(gè)稅=100000*20%-10500=9500元 不含增值稅
合伙企業(yè)經(jīng)營(yíng)所得稅稅率層級(jí)是分段的嗎?假設(shè)合伙企業(yè)利潤(rùn)20萬(wàn),兩個(gè)合伙人各50%,經(jīng)營(yíng)所得稅怎么計(jì)算?計(jì)算時(shí)利潤(rùn)20萬(wàn)應(yīng)不應(yīng)該含之前交的增值稅。
老師普通合伙企業(yè)的合伙人自己在別的單位上班,實(shí)際是在我們這掛證,那合伙企業(yè)如果有利潤(rùn)了交經(jīng)營(yíng)所得個(gè)稅了,那這個(gè)合伙人在個(gè)人所得稅匯算清繳時(shí)會(huì)算上經(jīng)營(yíng)所得的這部分嗎?
請(qǐng)問(wèn)合伙企業(yè)先分后稅,如果我們是兩個(gè)合伙人,今年收入100萬(wàn),我們是核定征收,應(yīng)稅所得率是10%,那么每個(gè)合伙人是不是分配的收入是50萬(wàn),按照50*10%=5萬(wàn)分別計(jì)算兩個(gè)合伙人的經(jīng)營(yíng)所得的個(gè)人所得稅?
單選題李某持有某合伙企業(yè)50%的份額,2019年該企業(yè)經(jīng)營(yíng)利潤(rùn)30萬(wàn)元,企業(yè)留存利潤(rùn)20萬(wàn)元,李某分得利潤(rùn)5萬(wàn)元。2019年李某應(yīng)繳納個(gè)人所得稅()元。(李某當(dāng)年無(wú)綜合所得)
合伙企業(yè)合伙人的生產(chǎn)經(jīng)營(yíng)所得稅計(jì)提季度的分錄:借:所得稅費(fèi)用 貸:應(yīng)交稅費(fèi)-應(yīng)交個(gè)人所得稅 年底的時(shí)候 :借:利潤(rùn)分配-未分配利潤(rùn) 貸:應(yīng)交稅費(fèi)-應(yīng)交個(gè)人所得稅?
消費(fèi)滿300,充值3倍,也就是900元,本次消費(fèi)的300即可免單,這個(gè)分錄怎么做?我們是小規(guī)模,稅率是1%
23年中級(jí)經(jīng)濟(jì)法和25年中級(jí)經(jīng)濟(jì)法有哪些大的變化點(diǎn),哪些章節(jié)可以不學(xué)
我接手外賬會(huì)計(jì)的賬,8月和9月的報(bào)表都對(duì)的上,但是10月份我根據(jù)她的憑證做的賬,資產(chǎn)負(fù)債表卻差了93000元,我去查了稅務(wù)系統(tǒng),對(duì)方公司就只開了一筆93000的發(fā)票,外賬會(huì)計(jì)給我的憑證,也沒有涉及預(yù)付賬款,只有應(yīng)收應(yīng)付資產(chǎn),我重分類了賬,8到9都好好的,就是不知道為什么10月份會(huì)有筆93000的差額,我怎么都找不到原因,我這該怎么做賬
老師,四大行跨行支付都有手續(xù)費(fèi) 我支付空調(diào)費(fèi)用5000,手續(xù)費(fèi)9元 借:固定資產(chǎn)-空調(diào) 5000 貸:銀行存款 5000 手續(xù)費(fèi)是要單獨(dú)錄一張憑證嗎 還是和固定資產(chǎn)一起,錄在同一個(gè)憑證,分錄上?
財(cái)稅是在哪個(gè)網(wǎng)站查詢
老師,充1000送200 分錄是 借:銀行存款1000 銷售費(fèi)用200 貸:預(yù)收賬款 那消費(fèi)滿300,充900,這300免單 分錄: 借:銀行存款900 銷售費(fèi)用300 貸:預(yù)收賬款1200 這么做對(duì)嗎 貸:預(yù)收賬款900
公司購(gòu)進(jìn)車輛享受了一次性加速計(jì)提折舊,一年內(nèi)車子被出售了,請(qǐng)問(wèn)會(huì)計(jì)分錄怎么做
能幫忙算算2024年整年產(chǎn)生匯兌損益不,已實(shí)現(xiàn)和未實(shí)現(xiàn)的具體多少
福利費(fèi)包括員工外地旅游的餐費(fèi)和住宿費(fèi)嗎
?老師好, 1、請(qǐng)問(wèn)招待費(fèi)扣除標(biāo)準(zhǔn)之一是全年收入的千分之5,全年收入=主營(yíng)業(yè)務(wù)收入+其他業(yè)務(wù)收入+營(yíng)業(yè)外收入 對(duì)嗎? 2、職工福利費(fèi),工會(huì)經(jīng)費(fèi),職工教育經(jīng)費(fèi)是應(yīng)付職工薪酬為計(jì)稅依據(jù)的百分比,那么應(yīng)付職工薪酬的二級(jí)科目里也有福利費(fèi),這個(gè)應(yīng)付職工薪酬的百分比包含二級(jí)科目福利費(fèi)一起不呢?
不含增值稅的意思是,收入100減費(fèi)用80,這個(gè)80里有交過(guò)的增值稅對(duì)嗎
如果是3個(gè)合伙人,對(duì)稅額有沒有影響?
上年說(shuō)的收入100是不含稅收入
從其他地方得知有一個(gè)每個(gè)合伙人有42000的費(fèi)用扣除,是在這個(gè)經(jīng)營(yíng)所得計(jì)算中的嗎
80含不含增值稅? 得看是不是小規(guī)模納稅人 如果是小規(guī)模納稅人? 那就是含增值稅? ? (一般納稅人不含) 各自按照分得的利潤(rùn)? 找適用稅率和速算扣除數(shù) 有影響的
看下5級(jí)超額累進(jìn)稅率表
這個(gè)經(jīng)營(yíng)所得申報(bào)表有一個(gè)45000的扣除,可以在計(jì)算時(shí)兩人分?jǐn)偟?0萬(wàn)都減去這個(gè)扣除,再乘10萬(wàn)所在的稅率20%嗎
你好? 是可以減除的? ? ?