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老師,你好!這是這次的報(bào)表,我是11月份來(lái)的這家公司,之前的賬都是我來(lái)后才補(bǔ)的,之前他們沒(méi)有請(qǐng)會(huì)計(jì),今天我需要給老板對(duì)一個(gè)起初余額出來(lái),肯定是跟他們現(xiàn)在余額有差別,我也是個(gè)新手,麻煩老師幫我看我一下,我的報(bào)表有問(wèn)題么

老師,你好!這是這次的報(bào)表,我是11月份來(lái)的這家公司,之前的賬都是我來(lái)后才補(bǔ)的,之前他們沒(méi)有請(qǐng)會(huì)計(jì),今天我需要給老板對(duì)一個(gè)起初余額出來(lái),肯定是跟他們現(xiàn)在余額有差別,我也是個(gè)新手,麻煩老師幫我看我一下,我的報(bào)表有問(wèn)題么
老師,你好!這是這次的報(bào)表,我是11月份來(lái)的這家公司,之前的賬都是我來(lái)后才補(bǔ)的,之前他們沒(méi)有請(qǐng)會(huì)計(jì),今天我需要給老板對(duì)一個(gè)起初余額出來(lái),肯定是跟他們現(xiàn)在余額有差別,我也是個(gè)新手,麻煩老師幫我看我一下,我的報(bào)表有問(wèn)題么
2020-11-30 16:25
答疑老師

齊紅老師

職稱(chēng):注冊(cè)會(huì)計(jì)師;財(cái)稅講師

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2020-11-30 17:42

期初余額你這個(gè)都沒(méi)有 你可以盤(pán)點(diǎn)現(xiàn)有的余額做期初 然后進(jìn)行做賬務(wù)處理

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快賬用戶3729 追問(wèn) 2020-11-30 17:56

現(xiàn)在就是要跟銀行余額對(duì)賬 然后進(jìn)行調(diào)整會(huì)計(jì)賬

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齊紅老師 解答 2020-11-30 17:58

你現(xiàn)在在核對(duì)這個(gè)月的余額嗎

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快賬用戶3729 追問(wèn) 2020-11-30 18:01

現(xiàn)在是跟老板核對(duì) 之前建賬以前所有的 然后對(duì)一個(gè)余額 作為以后的期初

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快賬用戶3729 追問(wèn) 2020-11-30 18:03

賬肯定有出入 因?yàn)橹暗耐顿Y款 股東們有爭(zhēng)議 現(xiàn)在就假定一個(gè)他們認(rèn)可的投資額做的 今天跟他們的余額對(duì)了 然后作為期初余額

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齊紅老師 解答 2020-11-30 18:03

那你期初要改了 根據(jù)你老板的期初 然后你做這個(gè)月的業(yè)務(wù)

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快賬用戶3729 追問(wèn) 2020-11-30 18:05

下個(gè)月開(kāi)始用今天調(diào)整的余額作為期初可以么

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快賬用戶3729 追問(wèn) 2020-11-30 18:06

我現(xiàn)在也有點(diǎn)蒙 我做出來(lái)的賬以哪個(gè)是余額為準(zhǔn)

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快賬用戶3729 追問(wèn) 2020-11-30 18:07

跟老板銀行余額對(duì) 還好只有兩張卡

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齊紅老師 解答 2020-11-30 18:07

你這個(gè)是需要報(bào)稅的嗎

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快賬用戶3729 追問(wèn) 2020-11-30 18:08

暫時(shí)不用 后面也要呢

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齊紅老師 解答 2020-11-30 18:10

之前沒(méi)有申報(bào) 突然有了期初數(shù)據(jù)不合理吧

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快賬用戶3729 追問(wèn) 2020-11-30 18:12

用這個(gè)先對(duì)余額可以么 對(duì)完肯定還是要調(diào)賬的 到時(shí)候再反結(jié)賬吧

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齊紅老師 解答 2020-11-30 18:14

可以 你保持一年你的期初一直就可以

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快賬用戶3729 追問(wèn) 2020-11-30 18:16

那我現(xiàn)在這個(gè)余額以哪個(gè)數(shù)跟他們核對(duì)

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齊紅老師 解答 2020-11-30 18:19

貨幣資金的看銀行公戶余額加你手里的現(xiàn)金余額 往來(lái)科目和供貨商對(duì)賬

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齊紅老師 解答 2020-11-30 18:19

固定資產(chǎn) 看你單位實(shí)際固定資產(chǎn)余額

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快賬用戶3729 追問(wèn) 2020-11-30 18:27

好的,那后面有差額,通過(guò)什么科目填賬呢

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齊紅老師 解答 2020-11-30 18:32

你好在未分配利潤(rùn)科目里面。

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期初余額你這個(gè)都沒(méi)有 你可以盤(pán)點(diǎn)現(xiàn)有的余額做期初 然后進(jìn)行做賬務(wù)處理
2020-11-30
你好 ;? 庫(kù)存不會(huì)負(fù)數(shù)的;? 看下是否是? ? 多出庫(kù)了或者少入庫(kù)導(dǎo)致的。? 這個(gè)最好是 找? 前公司會(huì)計(jì)處理好? ? 余額在給你? ?
2022-01-12
你好,同學(xué), 你這里看你圖片金額并沒(méi)有問(wèn)題,只是其他應(yīng)收款收的時(shí)候收多了變成負(fù)數(shù)了,多余部分類(lèi)似于預(yù)收。 貨幣資金如果沒(méi)有,那么資產(chǎn)負(fù)債表里面應(yīng)該沒(méi)有,但不現(xiàn)實(shí),一個(gè)企業(yè)不可能一分錢(qián)沒(méi)有。
2020-09-08
可以這樣做的 借:其他應(yīng)收款 貸:庫(kù)存現(xiàn)金
2022-04-30
第一情況,要根據(jù)銀行回單和對(duì)賬單問(wèn)清原因,補(bǔ)一下憑證,如果對(duì)方不配合,你直接把銀行金額寫(xiě)對(duì)了,用其他應(yīng)付款做個(gè)平衡調(diào)整。之前的賬你就不方便管了,后面的賬做對(duì)了。 第二個(gè)情況,把今年的銀行對(duì)賬單理一下,按實(shí)際發(fā)生做一個(gè)憑證并計(jì)稅,在十一月申報(bào)完整。
2022-11-27
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