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資產負債表其他應收款負數(shù)的話怎么調整

2020-11-30 16:12
答疑老師

齊紅老師

職稱:注冊會計師;財稅講師

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2020-11-30 16:13

你好,資產負債表其他應收款負數(shù),需要調整到其他應付款欄次填寫。

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快賬用戶7453 追問 2020-11-30 16:15

要看明細改嗎?還是直接其他應收余額調整到其他應付

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齊紅老師 解答 2020-11-30 16:20

你好,賬不需要改,做報表數(shù)據(jù)的填寫調整就是了

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快賬用戶7453 追問 2020-11-30 16:22

預付賬款等也是只改報表不改賬目

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齊紅老師 解答 2020-11-30 16:24

你好,是的,是這樣的? 資產負債表中應收賬款、預付賬款、應付賬款、預收賬款的填寫 應付賬款=“應付賬款”明細期末貸方余額+“預付賬款”明細期末貸方余額   應收賬款=“應收賬款”明細期末借方余額+“預收賬款”明細期末借方余額-“壞賬準備”   預收款項=“預收賬款”明細期末貸方余額+“應收賬款”明細期末貸方余額   預付款項=“預付賬款”明細期末借方余額+“應付賬款”明細期末借方余額(如有壞賬準備要減去相應的壞賬準備)

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你好,資產負債表其他應收款負數(shù),需要調整到其他應付款欄次填寫。
2020-11-30
您好,這個調到其他應收款里面就可以
2024-08-07
你好,其他應收款負數(shù),你可以計入其他應付款。 答其他應付款,負數(shù)金額,你可以進入其他應收款。
2023-07-04
你好,資產負債表其他應收款是負數(shù),需要調整到? 其他應付款? 欄次填寫?
2023-02-14
同學你好 該將貸方余額匯總到資產負債表的相對應的負債項目中去,即匯總到“其他應付款”項目中。
2023-04-14
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