同學你好,不可以的;應是用對方的紅沖發(fā)票沖銷上月的賬;然后再按新的發(fā)票入賬;
給對方單位上個月發(fā)票開錯了,把發(fā)票拿回來后,紅沖重新開,原來錯的發(fā)票和負數(shù)發(fā)票都要再給對方嗎
銷售方上個月發(fā)票稅率開錯了,是普票。這個月對方做了紅沖發(fā)票,我把原發(fā)票退回。并把上個月該筆賬刪了,等對方給新的發(fā)票再重新做賬,這樣可以嗎?
上個月我們收到一張普票 這個月發(fā)現(xiàn)備注欄有問題 想讓對方紅沖了重新開 但是對方要收回原來的發(fā)票并且不給我們紅沖的發(fā)票 對方這樣做合理嗎
我上月給對方開的普票蓋錯了發(fā)票章對方已經(jīng)入賬,我這個月紅沖了重新開了一張,對方說就用原來蓋錯了的發(fā)票再蓋個正確的章子就行,因為他們領導在發(fā)票上簽字了,那我這邊紅沖了重新開了正確的我取不回原發(fā)票用復印件備查可以嗎
老師,上個月的專票開錯了。這個月紅沖了。重新開了發(fā)票。紅沖的這個發(fā)票給對方嗎?還是不給???
請問老師一般對賬單根據(jù)科目余額表取數(shù)還是明細賬取數(shù)呢?
老師,2024年的匯算清繳,我點進去后,系統(tǒng)直接就劃了幾個勾,有的是灰色的勾,有的是藍色的勾,然后我沒有改動,直接點了下一步,也就是系統(tǒng)自動就讓我填了A000000企業(yè)基礎信息表,A100000企業(yè)所得稅年度納稅申報主管2024版,A105000納稅調(diào)整項目明細表,A105050職工薪酬支出及納稅調(diào)整明細表,A105080資產(chǎn)折舊,攤銷表,A106000企業(yè)所得稅彌補虧損明細表,我還需要選其他的表嗎,我們是小微企業(yè)
老師免填期間費用明細表,管理費用調(diào)減20元,主表中第五行管理費用填寫,直接減去20后填寫嗎?之前100,現(xiàn)在寫80
我們用其他單位餓哦餓電 電費分割單是我們自己做嗎?可以稅前抵扣嗎
壞賬準備書上也算呀?老師
老師,收到的普通發(fā)票,需要勾選嗎
資產(chǎn)負債表和損益表只填當月的數(shù)據(jù)還是要填前面所有的數(shù)據(jù)
每個月月底除了要計提附加稅,把附加稅結(jié)轉(zhuǎn)到稅金及附加去。還需要計提哪些稅嗎?
最后一道題哪位老師幫我做一下吧,謝謝啦
老師,電子火車票勾選了,附表二是填幾個地方
對方的紅沖發(fā)票和新開的發(fā)票都是在這個月做賬嗎?還有紅沖發(fā)票是紅色的嗎?對方只給我藍字發(fā)票。
同學你好,是的,應給您一張紅沖的發(fā)票,紅沖發(fā)票上面是負數(shù)金額?
老師,新開的發(fā)票是11月的,怎么做才能體現(xiàn)這個費用是10月的?
同學你好,這個不能再做為10月份的費用,需要計入11月的費用中;將上月費用紅沖,在重新做費用入賬