你是正按照正常的這個流程生成的這個采購發(fā)票,然后也做了這個采購入庫的單據(jù)嗎?那如果說是這樣的話,你可以直接核銷的呀。
老師,采購員采購了東西,然后好幾天的單子,老板簽字報銷。我是不是不能直接寫,借其他應(yīng)付款,待銀行存款。必須是借什么什么。待其他應(yīng)付款。在做一筆借特其他應(yīng)付款。待銀行存款。但是那些票據(jù)已經(jīng)粘在報銷單子上了。
金蝶K3 已經(jīng)生成采購發(fā)票,做了應(yīng)付暫估憑證,就不能下推做付款單了嗎?我直接新增付款單,怎么核銷不了采購發(fā)票呀
老師,您好,在金蝶EAS中,上個月暫估,這個月收到發(fā)票想從采購入庫單推應(yīng)付單,然后生成憑證。但從采購入庫單這下推應(yīng)付單后,只能保存應(yīng)付單,提交不了應(yīng)付單。提交時出現(xiàn)下面的這個
實際成本下,如果采購物料當(dāng)月就收到了供應(yīng)商發(fā)票,我可以直接掛賬,借原材料、進(jìn)項稅;貸應(yīng)付賬款嗎?還是入庫的時候做一張憑證掛賬到暫估應(yīng)付,收到發(fā)票的時候做一張憑證沖暫估呢
老師!工程公司,一般納稅人,每個月采購材料。例如我9月份采購了并付款了,還沒收到供應(yīng)商發(fā)票,我做9月份的憑證的時候,這些9月份采購款項能不能就直接結(jié)轉(zhuǎn)成本了。
進(jìn)口的增值稅=(關(guān)稅計稅額+關(guān)稅+消費稅)*稅率 對不?
老師,有員工這個月辭職了,老板讓我給他工資結(jié)算到今天。5月份發(fā)10天工資。那我這邊可以把他5月的這10天工資加在4月工資里面一起發(fā)給這個員工,一起申報4月個稅可以嗎?
開出去的發(fā)票與銀行收入流水不符怎么做賬
老師,個稅扣繳端,這個怎么是這樣的?用戶名填啥?
老師,你好,我司有個美元賬戶有余額,沒有結(jié)匯,請問年終科目余額表里面銀行存款科目,應(yīng)怎么體現(xiàn)銀行存款這個大科目的余額?謝謝
老師,有員工這個月辭職了,老板讓我給他工資結(jié)算到今天。5月份發(fā)10天工資。那我這邊可以把他5月的這10天工資加在4月工資里面一起發(fā)給這個員工,一起申報個稅可以嗎?
匯兌損益已實現(xiàn)和未實現(xiàn)的區(qū)別,幫我看看這個已實現(xiàn)和未實現(xiàn)的怎么算,等到出報表的時候,這筆應(yīng)付賬款,產(chǎn)的匯兌損益已經(jīng)實現(xiàn)的和未實現(xiàn)的怎么算?
匯算清繳工資薪酬怎么調(diào)整
老師好,文化事業(yè)建設(shè)稅,比如一個季度開票金額為8萬元,還有兩萬沒有開票的收入,那是按照8萬交還是按照10萬交
老師,長期借款計算財務(wù)費用是用攤余成本??實際利率嗎?另外攤余成本怎么計算