你好,入賬可以,但是不可以稅前扣除,要匯算調(diào)增。
請(qǐng)問(wèn)老師,公司沒(méi)有發(fā)票沒(méi)有收據(jù)的零星支出怎么入賬比較好呀?我知道是可以入賬,年終匯算清繳調(diào)增,但是我們這些零碎的東西涉及到研發(fā)支出的很多項(xiàng)目,到時(shí)候調(diào)增要一筆一筆摳出來(lái)。我是直接將這些全部計(jì)入到管理費(fèi)用-其他里面,還是,該計(jì)入哪里就做到哪里,另外手工設(shè)一個(gè)臺(tái)賬,把無(wú)發(fā)票無(wú)收據(jù)的都登記起來(lái),列明計(jì)入了哪個(gè)科目,年終的時(shí)候?qū)⑴_(tái)賬匯總就是該調(diào)增的呢?
老師,公司每月都好很多付款沒(méi)有發(fā)票,這樣的可以入賬嗎,入賬后到年終匯算是不是要調(diào)增呀
公司招待買的超市購(gòu)物卡發(fā)票是不是不是越多越好呀,老板每次都開(kāi)發(fā)票,這是不是開(kāi)的越多入賬越多到匯算清繳時(shí)調(diào)增越多呀?是不是有的不開(kāi)發(fā)票不入賬更好呀?
公司交的房租開(kāi)不到發(fā)票,入賬后,每年匯算清繳都要做調(diào)增,這個(gè)有什么好的辦法嗎?
我們公司是去年10月份開(kāi)的,公司有20多萬(wàn)裝修費(fèi)是從公賬付的,可取不到發(fā)票的,還有其他很多從公賬出去的沒(méi)發(fā)票費(fèi)用支出,做匯算清繳時(shí)我只需要把這些無(wú)票的調(diào)增就可以了嗎?我沒(méi)做過(guò)匯算清繳,出錯(cuò)了后果會(huì)很嚴(yán)重嗎?調(diào)增幾十萬(wàn)會(huì)有風(fēng)險(xiǎn)會(huì)罰款么?
老師,小規(guī)模納稅人季超30萬(wàn)免稅額度了,是不是全額納稅?填第幾行里?無(wú)票+有票都有
老師,問(wèn)一下公司購(gòu)買了一塊地,要改3個(gè)廠房,這塊地的攤銷是不是在建造的時(shí)候計(jì)入在建工程?那3個(gè)廠房怎么分配攤銷金額?
在第三季度,發(fā)現(xiàn)第二季度開(kāi)票金額超過(guò)第二季度實(shí)際收入,怎么辦
董老師 您在線嗎?有問(wèn)題想咨詢~
老師,我這個(gè)月銷售了商品,我要怎么結(jié)轉(zhuǎn)我的成本和庫(kù)存呢?
我上個(gè)2個(gè)月發(fā)工資都是一萬(wàn)元,扣稅150元。我這個(gè)月發(fā)工資17000元。稅收是按第一檔百分之3還是按第二檔百分之10交稅呢?
老師商貿(mào)企業(yè)進(jìn)項(xiàng)發(fā)票不抵扣可以做庫(kù)存,但是可以做成本嗎
老師,您好,民非小規(guī)模企業(yè),申報(bào)增值稅,政策小規(guī)模企業(yè)季度不超過(guò)30萬(wàn),是指的普票免增值稅還是專票也免交增值稅???比如4月及6月不含稅開(kāi)具專票29萬(wàn),5月普票500,指免征500元的嗎?
老師,一般納稅人增值稅進(jìn)項(xiàng)49863,銷項(xiàng)46320,月末怎么結(jié)轉(zhuǎn)哈,不用交稅
老師,一般納稅人,取得的進(jìn)項(xiàng)免稅發(fā)票99200,可以抵扣9個(gè)點(diǎn),能我的入賬成本是多少,還是99200嗎?
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前幾天聽(tīng)課,說(shuō)金額不超過(guò)500元的沒(méi)票可以入賬,匯算不需要調(diào),是不是我聽(tīng)錯(cuò)了?
那是針對(duì)不用稅務(wù)登記的流動(dòng)經(jīng)營(yíng)攤位那些取得的500以內(nèi)不用發(fā)票。
比如你去買個(gè)水果什么的這種,這些小販屬于流動(dòng)經(jīng)營(yíng),他們不需要稅務(wù)登記。
好的,謝謝
不客氣,滿意請(qǐng)五星好評(píng)哈。