你好,可以做費(fèi)用里面的。
七月開辦企業(yè),購買了些辦公用品,電腦,打印機(jī),辦公桌等等,發(fā)票還沒給公司開,說十月份開,請問老師,我做七月賬還是等發(fā)票到在做,如果做七月賬,比如說打印機(jī),借:預(yù)付賬款貸:開辦費(fèi)-管理費(fèi) 還有辦公桌之類的金額達(dá)到三千以上了,可以做固定資產(chǎn)嗎? 開辦時都是現(xiàn)金做的
公司已經(jīng)運(yùn)行了三個月了,但都只是費(fèi)用支出,沒有生產(chǎn),老板私賬買了固定資產(chǎn)啊辦公費(fèi)啊,有一些不開發(fā)票的就不管它,但有一些對方發(fā)票開來了?,F(xiàn)在對公賬戶我才去開出來,外賬剛剛建賬。本來是想叫對方把錢退回老板私賬,我對公再重新付,但對方也都不同意。那收到發(fā)票我肯定是要做賬的,但私賬付的話就是庫存現(xiàn)金,但賬才建立沒有現(xiàn)金,那應(yīng)該怎么辦?借:固定資產(chǎn)、費(fèi)用等,貸:其他應(yīng)付款—老板 這樣可以嗎?等什么時候?qū)~戶有足夠的錢了,再把這個錢轉(zhuǎn)到老板私賬,把其他應(yīng)付款做平,這樣操作有沒有風(fēng)險?
老師,有這么個問題:就是公司每月交辦公室電話費(fèi),電信公司開的收據(jù),是200或500,但是在當(dāng)月開的電信服務(wù)發(fā)票顯示是上個月的費(fèi)用,費(fèi)用也肯定和交的金額是對不上的。 我在做賬務(wù)處理,如在5月交話費(fèi)時交了500,相當(dāng)預(yù)存話費(fèi)500,借;預(yù)付賬款-電信公司 貸:庫存現(xiàn)金,6月再打印5月話費(fèi)發(fā)票,借管理費(fèi)用,貸預(yù)付賬款 這樣是嗎?
老師,我們公司6月份成立的商貿(mào)公司,買了桌子/電腦/裝修玻璃門,沒有發(fā)票,金額有三千多的,五千多的,六千多,代理記賬說沒發(fā)票不能入固定資產(chǎn),代理記賬是憑發(fā)票入賬,我想我來做外賬的話,我想入管理費(fèi)用開辦費(fèi),這樣可以嗎?
您好老師,現(xiàn)在裝修開辦期間酒店購買了點(diǎn)對講機(jī),工作掛牌,和有點(diǎn)工具,然后已經(jīng)付款了。我這邊已經(jīng)入了憑證 借:長期待攤費(fèi)用-開辦費(fèi)-辦公費(fèi)/工具費(fèi)用 貸:銀行存款 另外還有電腦,打印機(jī)也入了固定資產(chǎn) 借:固定資產(chǎn)-電子設(shè)備 貸:銀行存款 因?yàn)槌鋈霂煜到y(tǒng)是單獨(dú)另外上的軟件速達(dá)3000,那我用速達(dá)3000,還需要讓庫管分別把這些東西都入到出入庫系統(tǒng)里面,入庫和出庫嗎?如果做了,那月底正常需要用速達(dá)3000的盤點(diǎn)和結(jié)存數(shù),到金蝶做賬系統(tǒng)來結(jié)賬用,那現(xiàn)在我已經(jīng)做進(jìn)金蝶系統(tǒng)里面了。是不是就正常錄入速達(dá)出入庫系統(tǒng)里面,不用做賬務(wù)處理了啊?如果再做就是重復(fù)了對嗎?
發(fā)票來了,在附憑證后面就可以了嗎?辦公桌椅3千以上也做費(fèi)用嗎,謝謝老老師
發(fā)票到了上面的分錄紅沖 然后做發(fā)票的 可以