你好 不是旅客服務(wù)的 是專票的吧
老師,憑完稅憑證抵扣進(jìn)項(xiàng)稅額的,填寫納稅申報(bào)表時(shí)是填寫在哪欄次?橋,閘通行費(fèi)發(fā)票抵扣的進(jìn)項(xiàng)是填寫在第8b欄其他中嗎?
一般納稅人,10月勾選認(rèn)證的發(fā)票,應(yīng)該是在10月申報(bào)9月的增值稅申報(bào)表的時(shí)候填進(jìn)項(xiàng)稅額,還是在11月申報(bào)10月的增值稅申報(bào)表的時(shí)候填進(jìn)項(xiàng)稅額?
老師你好!請(qǐng)問進(jìn)項(xiàng)運(yùn)輸發(fā)票9%的稅額,還有服務(wù)發(fā)票6%的稅額在填進(jìn)項(xiàng)納稅申報(bào)表的時(shí)候,需要填寫在8b和10行么?
你好,收到航空運(yùn)輸電子客票行程單按9%計(jì)算進(jìn)項(xiàng)稅額184.62元,是在電子稅務(wù)局附表二的8b和10欄那里都填寫184.62金額嗎? 填寫完后,在增值稅及附加稅報(bào)表上沒有看到增加184.62分金額,是什么回事
老師,在填寫增值稅進(jìn)項(xiàng)稅申報(bào)表的時(shí)候,8b那一欄的份數(shù)和金額需要填嗎?我以前都是只填了稅額
7200減9個(gè)點(diǎn)是多少
教師,您好,繳納工會(huì)經(jīng)費(fèi)時(shí),要用到應(yīng)付職工薪酬科目嗎?可以,直接借管理費(fèi)用-工會(huì)經(jīng)費(fèi),貸,銀行存款嗎?
老師,企業(yè)所得稅年報(bào),2023年盈利標(biāo)紅“使用境內(nèi)所得彌補(bǔ)”2922815.17,應(yīng)該要彌補(bǔ)掉標(biāo)黃的2922815.17-150237.17-2965273.41=193295.41,如果2024年再盈利的話,2024年的利潤-193295.41吧?為什么表上可結(jié)轉(zhuǎn)以后年度彌補(bǔ)的虧損額是150237.17+2965273.41=3116110.58,這個(gè)金額2023年的盈利不是已經(jīng)抹不掉一部分了嗎?
公司成立日期是2022年12月,2023年1月注冊稅務(wù),2023年沒有22年的所得稅匯算,但是2022年12月有本年利潤虧損5萬,由于沒有22年匯算表,在23年匯算表里有一個(gè)所得稅彌補(bǔ)虧損明細(xì)表里沒有22年虧損的5萬怎么辦?
老師 請(qǐng)問個(gè)體戶每個(gè)月需要申報(bào)個(gè)人所得稅嗎
出口貿(mào)易,4月末美元賬戶1萬美元,5月1日轉(zhuǎn)人民幣賬戶,4月末怎樣處理,分錄怎樣做。
法人可以向公司借款現(xiàn)金5萬元嗎
25年稅務(wù)稽查抽到我們公司了,請(qǐng)問需要查幾年的帳
公司不經(jīng)營,以前還欠了員工工資,領(lǐng)導(dǎo)一直說還發(fā),不會(huì)欠著吧。那這樣需要納稅調(diào)增嗎
合同權(quán)利轉(zhuǎn)讓,債權(quán)轉(zhuǎn)讓要經(jīng)過債務(wù)人同意嗎
對(duì)的,是增值稅專用發(fā)票
在附表二35欄里面填寫的