你好,按照發(fā)票的金額計(jì)算9%稅額抵扣,
苗木類產(chǎn)品開(kāi)出來(lái)的免稅發(fā)票,抵扣9%作為進(jìn)項(xiàng)稅額。這個(gè)有沒(méi)有什么明文規(guī)定。
老師,合作社給我們開(kāi)的苗木免稅發(fā)票,進(jìn)項(xiàng)抵扣怎么算?
請(qǐng)問(wèn)苗木類免稅發(fā)票要抵扣進(jìn)項(xiàng)稅額,是怎樣操作的?
購(gòu)進(jìn)苗木時(shí),開(kāi)具的是免稅發(fā)票,我怎么計(jì)算進(jìn)項(xiàng)稅額抵扣呢
請(qǐng)問(wèn)收到苗木普通免稅發(fā)票這個(gè)可以抵扣進(jìn)項(xiàng)嗎?
老師,你好,我是報(bào)稅人員,給員工申報(bào)個(gè)稅,之前是代賬公司報(bào)稅,現(xiàn)在添加我的身份證信息不通過(guò),怎么添加成功我的信息
老師,你好,年度工資申報(bào)怎么申報(bào)?跟下一年的社?;鶖?shù)有關(guān)系嗎?謝謝
用電腦記賬的話,月末結(jié)轉(zhuǎn)增值稅和計(jì)提稅金及附加需要自己算嗎 還是電腦會(huì)自動(dòng)結(jié)算出來(lái)
老師,我們之前購(gòu)買(mǎi)了一輛車入了固定資產(chǎn),現(xiàn)在沒(méi)有折舊完又準(zhǔn)備賣(mài)出,當(dāng)時(shí)有進(jìn)項(xiàng)抵扣了,現(xiàn)在沒(méi)折舊完那部份金額的稅是不是要轉(zhuǎn)出來(lái)?交稅?
老師,公司租個(gè)人辦公室,發(fā)票去年未開(kāi),年底已經(jīng)進(jìn)費(fèi)用,但是匯算清繳前還是未能開(kāi)具發(fā)票,要怎么處理?
你好,盤(pán)盈的資產(chǎn)能一次性提折舊嗎?
匯算清繳企業(yè)所得稅主表是自動(dòng)生成,還是手動(dòng)填,是按上年的本年累計(jì)數(shù)填嗎
你好,一般納稅人,工業(yè)制造業(yè),1-4月的總銷售額有1700多萬(wàn),21-4月一直有留底稅,未交增值稅,這樣會(huì)不會(huì)引起增值稅稅負(fù)太低
老師,您好,我有兩張23年的成本票現(xiàn)在不用了,現(xiàn)在聯(lián)系對(duì)方紅沖過(guò)后,需要調(diào)整23年的年度所得稅申報(bào)嗎
用微信付款的,然后對(duì)方給開(kāi)的發(fā)票,我們沒(méi)用公戶付款,是不是我們收到發(fā)票也不能用
是在增值稅發(fā)票綜合服務(wù)平臺(tái)操作嗎
是發(fā)票管理的普通發(fā)票入賬嗎
老師有沒(méi)有操作流程能指導(dǎo)一下
里面有個(gè)模版下載,是把免稅普票的信息填進(jìn)去,然后上傳就可以了嗎
你好,是的,這個(gè)是計(jì)算抵扣的進(jìn)項(xiàng)稅
但是這個(gè)模版里是沒(méi)有可抵扣稅額的,有影響嗎
這個(gè)樣子的,沒(méi)有抵扣金額
你好,不會(huì)的,在附表進(jìn)項(xiàng)稅額抵扣里填寫(xiě)
也就是說(shuō),我只需要在增值稅發(fā)票綜合服務(wù)平臺(tái)上傳發(fā)票代碼,發(fā)票號(hào)碼,開(kāi)票日期這些基本信息,其他的代抵扣稅額在申報(bào)的時(shí)侯直接填寫(xiě),扣除,就可以了嗎
你好,是的,是這樣處理的,
好的,謝謝老師
應(yīng)該的,祝你學(xué)習(xí)愉快,
謝謝您的指導(dǎo)了
客氣了,祝你周末快樂(lè),