根據(jù)《增值稅暫行條例》第八條規(guī)定:納稅人購進(jìn)貨物或者接受應(yīng)稅勞務(wù)(以下簡稱購進(jìn)貨物或者應(yīng)稅勞務(wù))支付或者負(fù)擔(dān)的增值稅額,為進(jìn)項(xiàng)稅額。 下列進(jìn)項(xiàng)稅額準(zhǔn)予從銷項(xiàng)稅額中抵扣: (三)購進(jìn)農(nóng)產(chǎn)品,除取得增值稅專用發(fā)票或者海關(guān)進(jìn)口增值稅專用繳款書外,按照農(nóng)產(chǎn)品收購發(fā)票或者銷售發(fā)票上注明的農(nóng)產(chǎn)品買價和13%的扣除率計算的進(jìn)項(xiàng)稅額。進(jìn)項(xiàng)稅額計算公式: 進(jìn)項(xiàng)稅額=買價×扣除率
苗木類產(chǎn)品開出來的免稅發(fā)票,抵扣9%作為進(jìn)項(xiàng)稅額。這個有沒有什么明文規(guī)定。
我這里之前有一筆進(jìn)項(xiàng)電器類的進(jìn)項(xiàng)拿來抵扣了,那現(xiàn)在我們?yōu)榱苏?guī)就再開一份9點(diǎn)的發(fā)票,我們開專票9點(diǎn)的收入來抵扣進(jìn)項(xiàng)之前的進(jìn)項(xiàng)的那個電器類的,我們的這個9點(diǎn)的合同我們要作這個電器類的進(jìn)項(xiàng)的明細(xì)要作入合同的嗎
農(nóng)業(yè)生產(chǎn)企業(yè)一般納稅人購進(jìn)苗木對外銷售,實(shí)際對外出售的產(chǎn)品沒有進(jìn)項(xiàng)發(fā)票,這部分不得進(jìn)銷售成本,購進(jìn)其他苗木的進(jìn)項(xiàng)可以用于計算抵扣該部分銷售銷項(xiàng)稅額不?
老師,公司是做園林景觀工程,苗木票可以低9個點(diǎn)的進(jìn)項(xiàng)稅,上個月收到的苗木票,我沒有抵扣,這個月我抵扣,填寫附表2農(nóng)產(chǎn)品收購發(fā)票,抵扣進(jìn)項(xiàng)稅,申報的時候申報不了,說我附表2農(nóng)產(chǎn)品收購發(fā)票有問題,我就想問下苗木發(fā)票隔月就不能抵扣了嗎?
你好,請問現(xiàn)在苗木開免稅發(fā)票,是不是要左上角有自產(chǎn)自銷農(nóng)產(chǎn)品才可以對方抵扣,這個對方怎么抵扣,直接發(fā)票金額*9%嗎?
問題 1.個稅(工資薪金所得)是按年度合并計算個人所得稅,為什么每個月都要計算個稅,是月度公司幫個人預(yù)扣預(yù)繳,年度匯算清繳的時候再多退少補(bǔ)嗎?
老師,看看這道題,請問為什么要乘個8?
老師,為什么這兩個不對
為什么個稅每月都有預(yù)交,且并沒有多處取得收入,個稅匯算清繳時還需補(bǔ)稅呢?
老師,白天發(fā)票開的票,晚上發(fā)現(xiàn)開錯了,晚上能紅沖發(fā)票嗎
老師,想請教個問題,分公司之前一直獨(dú)立核算,24年下半年合并到總公司合并申報財務(wù)報表和企業(yè)所得稅,但匯算清繳時,能使用分公司的之前年度的彌補(bǔ)虧損嗎!
個人所得稅的填寫有啥注意的嗎?去年掛在一個公司收分紅,有產(chǎn)生稅收。填了個嬰兒的專項(xiàng),之前因?yàn)槎际?申報,分紅交的個稅,可以專項(xiàng)抵扣到時退稅嗎?
老師, 我們公司把場地租給B公司,B公司買這個三輪車來用,把發(fā)票開到我們公司,錢是B公司支付的 這個發(fā)票我要怎么處理?
老師,不定項(xiàng)選擇二的5題,這個30是那里來的?
請問老師,有沒有銀行承兌匯票的操作流程?發(fā)給我一份給我,謝謝老師!
抵扣率可以忽略,這個是以前的。