你好 按實(shí)際支付或應(yīng)付的金額,借記“管理費(fèi)用”等科目,貸記“銀行存款”等科目。按規(guī)定抵減的增值稅應(yīng)納稅額,借記“應(yīng)交稅費(fèi)——應(yīng)交增值稅(減免稅款)”科目,貸記“管理費(fèi)用”等科目。
老師,勞務(wù)公司差額開(kāi)票的應(yīng)交稅費(fèi)-應(yīng)交增值稅-銷項(xiàng)稅額抵減是直接跟成本一起沖銷應(yīng)付職工薪酬嗎?
開(kāi)票系統(tǒng)信息服務(wù)費(fèi)減免怎么做分錄?直接沖減應(yīng)交稅費(fèi)-增值稅一銷項(xiàng)稅額可以嗎?
老師,航天信息服務(wù)費(fèi)給的是電子普票,還可以減免嗎?還用做借:應(yīng)交稅費(fèi)–增值稅–減免稅款 貸:管理費(fèi)用的分錄嗎?
多交一分錢的增值稅怎么做分錄 可以沖應(yīng)交稅費(fèi)-減免稅額嗎?
一般納稅人的認(rèn)定信息表去哪里查詢?
老師講解一下這個(gè)題吧,謝謝
老師,核算成本登記會(huì)計(jì)憑證是成本會(huì)計(jì)還是全盤會(huì)計(jì)。我司沒(méi)有核算成本,其他憑證都是全盤會(huì)計(jì)做的。她用免費(fèi)版的檸檬云。如果我核算成本是不是也要用她這檸檬云做憑證
老師,出售二手車需要交稅嗎?
單位的發(fā)票開(kāi)具可以在手機(jī)上的電子稅務(wù)局開(kāi)具嗎
不同省份的分公司怎么樣做稅務(wù)登記
分公司開(kāi)辦費(fèi)怎么做帳
老師您好,能給我舉個(gè)這句話的例子嗎
社保全是公司出的話,公司全部做費(fèi)用處理,當(dāng)期的費(fèi)用,只不過(guò)承擔(dān)個(gè)人那部分,不允許稅前扣除,想?yún)^(qū)分公司與個(gè)人部分增加一個(gè)什么科目更合適,這樣以后匯算清繳更容易區(qū)別對(duì)?老師
增值稅和企業(yè)所得稅籌劃,有沒(méi)有現(xiàn)實(shí)中老師親手經(jīng)歷過(guò)的,不要說(shuō)一堆理論。來(lái)幾個(gè)自己經(jīng)手的,明天要面試用。我之前的公司,都沒(méi)有什么籌劃空間
那減免申報(bào)后繳納稅費(fèi)的分錄怎么做?
你好 借記“應(yīng)交稅費(fèi)——應(yīng)交增值稅(減免稅款)”科目,貸記“管理費(fèi)用”等科目。
這個(gè)抵減了銷項(xiàng)稅額,實(shí)際繳納時(shí)的稅額就減少了280,實(shí)際繳稅是計(jì)入應(yīng)交稅費(fèi)一增值稅一銷項(xiàng)稅額的借方
是的,這個(gè)相當(dāng)于是地你的進(jìn)項(xiàng)的
這個(gè)抵減了銷項(xiàng)稅額,實(shí)際繳納時(shí)的稅額就減少了280,實(shí)際繳稅是計(jì)入應(yīng)交稅費(fèi)一增值稅一銷項(xiàng)稅額的借方的,這樣申報(bào)表上的數(shù)就會(huì)跟賬上這個(gè)明細(xì)科目的余額相差280的
是的,你這個(gè)差了280元,是未來(lái)可以抵扣的金額的