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開(kāi)票系統(tǒng)信息服務(wù)費(fèi)減免怎么做分錄?直接沖減應(yīng)交稅費(fèi)-增值稅一銷項(xiàng)稅額可以嗎?

2020-11-29 14:49
答疑老師

齊紅老師

職稱:注冊(cè)會(huì)計(jì)師;財(cái)稅講師

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2020-11-29 14:49

你好 按實(shí)際支付或應(yīng)付的金額,借記“管理費(fèi)用”等科目,貸記“銀行存款”等科目。按規(guī)定抵減的增值稅應(yīng)納稅額,借記“應(yīng)交稅費(fèi)——應(yīng)交增值稅(減免稅款)”科目,貸記“管理費(fèi)用”等科目。

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快賬用戶4618 追問(wèn) 2020-11-29 14:51

那減免申報(bào)后繳納稅費(fèi)的分錄怎么做?

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齊紅老師 解答 2020-11-29 14:52

你好 借記“應(yīng)交稅費(fèi)——應(yīng)交增值稅(減免稅款)”科目,貸記“管理費(fèi)用”等科目。

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快賬用戶4618 追問(wèn) 2020-11-29 14:56

這個(gè)抵減了銷項(xiàng)稅額,實(shí)際繳納時(shí)的稅額就減少了280,實(shí)際繳稅是計(jì)入應(yīng)交稅費(fèi)一增值稅一銷項(xiàng)稅額的借方

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齊紅老師 解答 2020-11-29 14:56

是的,這個(gè)相當(dāng)于是地你的進(jìn)項(xiàng)的

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快賬用戶4618 追問(wèn) 2020-11-29 14:58

這個(gè)抵減了銷項(xiàng)稅額,實(shí)際繳納時(shí)的稅額就減少了280,實(shí)際繳稅是計(jì)入應(yīng)交稅費(fèi)一增值稅一銷項(xiàng)稅額的借方的,這樣申報(bào)表上的數(shù)就會(huì)跟賬上這個(gè)明細(xì)科目的余額相差280的

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齊紅老師 解答 2020-11-29 15:01

是的,你這個(gè)差了280元,是未來(lái)可以抵扣的金額的

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你好 按實(shí)際支付或應(yīng)付的金額,借記“管理費(fèi)用”等科目,貸記“銀行存款”等科目。按規(guī)定抵減的增值稅應(yīng)納稅額,借記“應(yīng)交稅費(fèi)——應(yīng)交增值稅(減免稅款)”科目,貸記“管理費(fèi)用”等科目。
2020-11-29
你好對(duì)的是的可以。
2022-07-04
你好你沖減免的話,這個(gè)減免又有余額了吧。
2021-08-06
你好,可以啊,這個(gè)分類也是正確的啊
2021-07-28
你好不太行的,你最好用費(fèi)用來(lái)過(guò)渡一下。
2022-03-18
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