同學(xué),你好
借:應(yīng)收賬款
貸:主營(yíng)業(yè)務(wù)收入
應(yīng)交稅費(fèi)-應(yīng)交增值稅-銷

老師,我們有個(gè)客戶是國(guó)外的,對(duì)方不要發(fā)票。這筆收入不開發(fā)票我們要做無票收入么?還有一筆對(duì)公收的5000,以前會(huì)計(jì)操作的對(duì)私給退款了,也沒辦法開發(fā)票了,但是賬上掛著5000。是不是也要做無票收入?
老師好,收到客戶的設(shè)備租賃首付款了,但是還沒有收到上游開過來的購(gòu)入設(shè)備發(fā)票,也沒有給客戶開票,怎么確認(rèn)收入成本做外賬?
老師,外貿(mào)企業(yè)開銷項(xiàng)票給國(guó)外客戶了,但是沒有取得進(jìn)項(xiàng)發(fā)票,算無票收入嗎?無票收入是指的沒有開票給客戶還是什么?謝謝
老師,餐飲店給客戶卷票,自己就沒有發(fā)票了怎么做收入?收入的原始憑證拿啥做呢?
銷售收入,對(duì)方客戶沒有要求要開發(fā)票,做了無票收入,需要開給對(duì)方客戶嗎,對(duì)方?jīng)]要求的話
為什么多計(jì)提要借:應(yīng)交稅費(fèi)貸:主營(yíng)業(yè)務(wù)收入。少計(jì)提要借:主營(yíng)業(yè)務(wù)收入貸:應(yīng)交稅費(fèi)?
預(yù)付款,先款后貨,付款是成本價(jià),付完款,收到貨,怎么做憑證
10月份剛辦的稅種認(rèn)定,那10月份需要申報(bào)嗎
老師,請(qǐng)問,我公司是小規(guī)模的中醫(yī)門診部,收入是 200 多萬,有些是需要開票的,有些是不需要開票的,請(qǐng)問這 200 多萬都需要繳納增值稅嗎?
該通知由中國(guó)人民銀行與國(guó)家市場(chǎng)監(jiān)督管理總局聯(lián)合發(fā)布(2024年第3號(hào)令),核心要求是:2024年11月1日前已完成工商注冊(cè)的企業(yè)主體,須在2025年11月1日前完成受益所有人信息備案。所謂受益所有人,是指最終擁有或?qū)嶋H控制企業(yè)的自然人,此舉旨在提升市場(chǎng)主體透明度。未按時(shí)備案的企業(yè)將依據(jù)《公司登記管理?xiàng)l例》等法規(guī)處理,可能面臨責(zé)令改正、罰款等措施。當(dāng)前距截止日僅剩數(shù)日,請(qǐng)相關(guān)企業(yè)盡快通過"受益所有人信息備案系統(tǒng)"提交材料。這個(gè)要在哪里備案?
結(jié)轉(zhuǎn)成本跟毛利率有什么關(guān)系?
請(qǐng)問老師。社保給的生育津貼不通過應(yīng)付職工薪酬核算對(duì)吧。
出口企業(yè),特別是比較關(guān)注退稅的問題:里面招聘內(nèi)容寫到采購(gòu)費(fèi)用歸口問題,這個(gè)為啥要提到這些,采購(gòu)涉及就是運(yùn)費(fèi),運(yùn)費(fèi)的增值稅能退?
老師,請(qǐng)問金蝶云星辰為什么在領(lǐng)料單上不顯示單位成本的金額
現(xiàn)在電商行業(yè):稅務(wù)申報(bào)的收入數(shù)據(jù)和平臺(tái)推送的數(shù)據(jù)不一致,稅務(wù)局就會(huì)提醒,那要更正按平臺(tái)的數(shù)據(jù)來申報(bào)嗎,如果全部合規(guī),那稅務(wù)成本會(huì)大大提高,增值稅這塊有策劃的空間嗎?


借方計(jì)應(yīng)收賬款就是還沒有給客戶開發(fā)票的意思是吧
同學(xué),你好
不是,是沒有收到錢
那收到錢了還沒有給客戶開發(fā)票的情況呢
同學(xué),你好
借:銀行存款
貸:主營(yíng)業(yè)務(wù)收入
應(yīng)交稅費(fèi)-應(yīng)交增值稅-銷
那在做完賬在當(dāng)月過幾天又收到發(fā)票了呢
同學(xué),你好
收到發(fā)票??你不是開具發(fā)票嗎?
對(duì),那過幾天又給對(duì)方開了發(fā)票呢?就是過幾天客戶要求開發(fā)票
同學(xué),你好
當(dāng)月的,發(fā)票夾在憑證里面
夾在那個(gè)憑證里呢
借:銀行存款
貸:主營(yíng)業(yè)務(wù)收入
應(yīng)交稅費(fèi)-應(yīng)交增值稅-銷