同學(xué),你好 你先看,專票可不可以認(rèn)證,如果可以 借:管理費用-租賃費 應(yīng)交稅金-應(yīng)交增值稅(進(jìn)項) 貸:銀行存款
今年9月份,我公司到稅務(wù)局代開一張2018年的辦公室租金專用發(fā)票,今年怎么做帳呢
今年9月份,我公司到稅務(wù)局代開一張2018年的辦公室租金專用發(fā)票 以前做賬的時候已經(jīng)入過管理費用了 今年不知道怎么做了
公司上年10月末成立,到今天3月了,還沒有去稅務(wù)局代開租金發(fā)票,事務(wù)所馬上準(zhǔn)備搞匯算清繳了,怎么處理呢?如果今年開的租金發(fā)票備注寫著上年所屬期我是不是今年不能用了?代理記賬公司也沒計提租金的費用。我要怎么做呢?
我公司租了一個商鋪辦公用,今年一年的租金是24000元,每個月租金是2000元,今天我去道滘稅局代開了一張租金專票,增值稅、城建稅、房產(chǎn)稅、個人所得稅一共是1902.86元,這筆稅金1902.86元我公司承擔(dān),房東不承擔(dān),我想問下這筆稅金1902.86元,如果做內(nèi)帳怎么做?如果做外帳又怎么做?
老師好!去年9月成立的公司,9月份就開始產(chǎn)生業(yè)務(wù)了今年1月份才核的稅,那我做賬把9月份-今年1月份的業(yè)務(wù)都做到1月份,還是從9月份開始建賬補賬呢?怎么更合理呢?
增值稅稅負(fù)率偏低有哪些合理的原因可以向稅局說明的?
稅負(fù)率偏低怎么和稅局解釋?
負(fù)債表,其他應(yīng)付款60萬需要償還,資本公積70萬,未分配利潤負(fù)25萬?,F(xiàn)在注銷,清理后,問:用資本公積60萬償還其他應(yīng)付款60萬,可以?然后未分配利潤負(fù)25萬。這樣涉及納什么稅?例如分紅個稅,或者其他不等的稅
小規(guī)模的個稅和增值稅是季報還是月報
建筑公司,a有資質(zhì),b沒有資質(zhì),b找a掛靠,約定增值稅和附加稅等稅費由b承擔(dān),該項目涉及跨區(qū)域涉稅,需要預(yù)繳稅款,此時a在稅務(wù)平臺上申報后,給b二維碼,由b的員工個人通過微信掃碼支付,然后a賬務(wù)處理:借應(yīng)交稅費-未交增值稅,貸:其他應(yīng)收款-a公司某員工,想問問題是:a公司處理方法正確嗎?問2:b公司在對外賬中怎么體現(xiàn)這筆支出?自己搞點成本票消化掉?畢竟這個項目是a在申報稅費的,在外人看來本來就是a的,這個稅費和b沒關(guān)系
公司貸款,后面不準(zhǔn)備還了,會對辦稅員有什么影響嗎?
小規(guī)模,純?nèi)斯さ姆?wù)業(yè)51萬的年1%專票收入算大嗎?就是想知道這種收入程度的企業(yè)算大么(就是小規(guī)模收入來說外賬算多不)
小企業(yè)會計準(zhǔn)則 ,資產(chǎn)負(fù)債表和利潤是不是要按期報送? 不報送有沒有啥后果?
老師好,四月27日有批貨入庫,但是我們財務(wù)今天才收到入庫單,賬上可以五月入庫嗎?還是得回四月改賬?。?/p>
主營業(yè)務(wù)收入結(jié)轉(zhuǎn)本月收入為什么要在借方
在哪里認(rèn)證 不能認(rèn)證的話呢
同學(xué),你好 你是一般納稅人嗎? 在增值稅綜合綜合平臺認(rèn)證
以前支付租金的時候已經(jīng)入管理費用了的
可以認(rèn)證 是一般納稅人 今年分錄不知道怎么做
同學(xué),你好 你之前是不是全部都計入管理費用了?
是的應(yīng)該怎么做
同學(xué),你好 借:應(yīng)交稅費-應(yīng)交增值稅(進(jìn)項) 貸:管理費用