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老師好! 請問這道題完整的正確的會計分錄是什么?

老師好!
請問這道題完整的正確的會計分錄是什么?
2023-03-30 12:19
答疑老師

齊紅老師

職稱:注冊會計師;財稅講師

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2023-03-30 12:29

借在建工程2000 貸銀行存款2000

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快賬用戶4680 追問 2023-03-30 12:30

出租的土地使用權(quán)收回來,做自用的那一步,會計處理呢?

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齊紅老師 解答 2023-03-30 12:31

就是圖上這步 借在建工程 貸投資性房地產(chǎn)

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快賬用戶4680 追問 2023-03-30 12:35

難道不要反映一下收回來的過程么 借,無形資產(chǎn)3800 投資性房地產(chǎn)累計攤銷950 貸,投資性房地產(chǎn)4750 然后再 借,在建工程5800 貸,無形資產(chǎn)3800 銀行存款 2000

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齊紅老師 解答 2023-03-30 12:37

同學你這樣理解也是可以的

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借在建工程2000 貸銀行存款2000
2023-03-30
學員您好, (1)本年度1—7月, 借:研發(fā)支出—資本化支出? ?230? ? (200%2B30) ? ? ? ? ? ? ? ? ? ? ?—費用化支出? ?150? ? (130%2B20) ? ? ? 應(yīng)交稅費—應(yīng)交增值稅(進項稅額)? ? 41.6 ? ? 貸:銀行存款? ?421.6 7月,研發(fā)完成時, 借:無形資產(chǎn)? ? 300? ?(70%2B230) ? ?貸:研發(fā)支出—資本化支出? ?300 借:管理費用? ? 150 ? ?貸:研發(fā)支出—費用化支出? ?150 本年度7—12月無形資產(chǎn)計提攤銷金額=300/(10*2)=15(萬元) 借:管理費用? ?15 ? ?貸:累計攤銷? ?15 (2)本年度12月無形資產(chǎn)計提減值準備前的賬面價值=300-15=285(萬元) 借:資產(chǎn)減值損失? ?100? ?(285-185) ? ?貸:無形資產(chǎn)減值準備? ?100 (3)本年度12月,收取F專利技術(shù)出租收入時, 借:銀行存款? ?10.6 ? ?貸:其他業(yè)務(wù)收入? ?10 ? ? ? ? ? 應(yīng)交稅費—應(yīng)交增值稅(銷項稅額)? ?0.6 計提F專利技術(shù)攤銷時, 借:管理費用? ? 6 ? ?貸:累計攤銷? ?6
2020-11-29
你這里就是一個科目用錯了,直接 調(diào)整 借,在建工程30000 貸,以前年度損益調(diào)整 30000 借,以前年度損益調(diào)整 7500 貸,應(yīng)交稅費 所得稅 7500 借,利潤 分配 未分配利潤 2250-225 盈余公積 225 貸,以前年度損益調(diào)整 2250
2021-08-10
你好需要計算做好了給你
2021-08-06
你好, 借固定資產(chǎn)清理 累計折舊 貸:固定資產(chǎn) 借:固定資產(chǎn)清理 貸:營業(yè)外收入
2023-10-11
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