需要 這個可以抵扣的
老師,我們是賣砂石的商貿(mào)公司,成本原始憑證只是需要出入單就行了嘛,還需不需要讓開采砂石的給我們開發(fā)票?
老師好!我們是小規(guī)模納稅人,銷售建筑用砂石,給到甲方開的是3%的專票,單位是噸,一共來了10000噸。因為這些砂石是向個人購買的。個人再代開發(fā)票時是否需要保持砂石數(shù)量和我公司來給甲方的數(shù)量一致?謝謝!
就是請問一下,就比如說我們公司那個就是賣,賣那個石料給對方公司嘛,對方公司打賬打到我們公賬上,但是他對方不要發(fā)票的話,我們這邊是需要開出來呢,還是不用開。
老師好 我們是 買賣砂石的商貿(mào)公司 我們現(xiàn)在想開點白拌發(fā)票 能開嗎 需要增項嗎
我們是砂石商貿(mào)公司,一般納稅人,帳一直都是放在代賬公司做的,資料都是我提供給代賬的,我每個月會給她銀行回單及流水,進(jìn)項成本發(fā)票,報銷單據(jù)。請問我還需要備哪些單據(jù)以便萬一稅務(wù)查賬
老師,請問有加工收入,要結(jié)轉(zhuǎn)成本嗎,結(jié)轉(zhuǎn)產(chǎn)成品成本還是銷售成本?
老師,假如供應(yīng)商24年給我們補貼款是20萬,假如我們訂20萬的貨他們會給20萬的貨。在沒有收到發(fā)票前我們的賬務(wù)處理是,借 庫存商品 20萬 貸 預(yù)付賬款20萬。收到發(fā)票后知道其進(jìn)項稅是2.3萬且是專票,因此我們又對專票進(jìn)行認(rèn)證,然后進(jìn)行賬務(wù)處理 借 庫存商品-2.3萬 貸 應(yīng)交增值稅-進(jìn)項稅 -2.3萬。貨已經(jīng)銷售完畢,但后來檢查又覺得這樣做不對,因為這個是供應(yīng)商給的補貼款,應(yīng)該是要沖減成本,又進(jìn)行了賬務(wù)修改, 借主營業(yè)務(wù)成本 -20萬 預(yù)付賬款-20萬?,F(xiàn)在又感覺不對,老師能幫忙捋一捋嗎
老師,請問小規(guī)模的增值稅需要計提嗎
老師,填寫職工薪酬支出及納稅調(diào)整表,賬載金額、實際發(fā)生額、稅收金額分別怎么取數(shù)啊
出口退稅發(fā)票稽核是稽核什么、稽核時間嗎
電商企業(yè)有稅負(fù)率嗎?謝謝你了
怎么預(yù)繳外省稅務(wù)局增值稅,之前經(jīng)辦人已經(jīng)走了,用誰的身份進(jìn)去,現(xiàn)在的辦稅員身份進(jìn)去嗎
老板父母租的鋪面無償給老板開公司當(dāng)辦公室,雙方都需要交什么稅
以前就是我們會把那個加班工資兩個周六的會顯現(xiàn)出來,就可能一一個周六是500,兩個就是各500,那現(xiàn)在的話就是站在那個勞動法的角度上的話,是不是。他們就建議就是可以把周六的這個加班的時間,然后就是怎么樣平攤到合理的。然后就算的是周一到周五的這種加班,可能周一到周五的就按算7點5個小時這樣子。然后每天少的那個半個小時就勻到周六里面去。如何計算這個工資表合理呢
2024年企業(yè)所得稅匯算清繳,不想退稅367.98元,在45項其他中調(diào)增了90282.33,退稅金額就是0元,但是公司固定資產(chǎn)原值只有59362.84元,本年折舊和稅收折舊都是5097.27元,沒有一次性抵扣。是不是調(diào)增45項其他有沖突??謝謝老師。
就是不需要他們再給我開發(fā)票,直接拿他們給我們的那種銷售單就可以了嘛,按照多少稅率抵扣了
你好 需要對方給你開發(fā)票 有發(fā)票才可以抵扣的 你們是小規(guī)模的嗎
一般納稅人
對方給你開專票 安發(fā)票稅額抵扣增值稅 其他的dikoisuodeshui
哦,好的,謝謝老師
不用客氣的 工作愉快