你好,需要法人**支付的憑證,和公司打給法人錢的憑證,還有房租水電的發(fā)票。 法人拿單來報賬時分錄是; 借:管理費用/生產(chǎn)成本 貸:銀行存款/庫存現(xiàn)金
個人獨資企業(yè),小規(guī)模,以股東(法人)或者監(jiān)事的個人微信支付房租水電的,需要哪些原始憑證做分錄呢?分錄該怎么表述。 需要稅前扣除。
老師,我們是小規(guī)模個人獨資公司,也算是貿(mào)易公司,有時候給學校做一些航天課程服務,但是需要與別的教育公司合作,比如請他們老師,用到他們教材 設備器材等,比如以下,幫忙看下分錄是這樣做嗎? 課程服務費支出: 收到發(fā)票,賬也同時轉(zhuǎn)了 借 勞務成本 貸 應付賬款 借 應付賬款 貸 銀行存款 月底結(jié)轉(zhuǎn)成本: 借 主營業(yè)務成本 貸 勞務成本 如果是法人墊付款: 當月收到發(fā)票入賬: 借 勞務成本 貸 應付賬款 借 應付賬款 貸 其他應付款_本人 次月報銷給本人時: 借 其他應付款_本人 貸銀行存款或庫存現(xiàn)金 月底結(jié)轉(zhuǎn)成本: 借主營業(yè)務成本 貸 勞務成本 以上可以嗎? 另外,有時候是通過微信直接支付的應該怎么入賬呢?只有微信付款憑證
老師,我們是小規(guī)模個人獨資公司,也算是貿(mào)易公司,有時候給學校做一些航天課程服務,但是需要與別的教育公司合作,比如請他們老師,用到他們教材 設備器材等,比如以下,幫忙看下分錄是這樣做嗎? 課程服務費支出: 收到發(fā)票,賬也同時轉(zhuǎn)了 借 勞務成本 貸 應付賬款 借 應付賬款 貸 銀行存款 月底結(jié)轉(zhuǎn)成本: 借 主營業(yè)務成本 貸 勞務成本 如果是法人墊付款: 當月收到發(fā)票入賬: 借 勞務成本 貸 應付賬款 借 應付賬款 貸 其他應付款_本人 次月報銷給本人時: 借 其他應付款_本人 貸銀行存款或庫存現(xiàn)金 月底結(jié)轉(zhuǎn)成本: 借主營業(yè)務成本 貸 勞務成本 以上可以嗎? 另外,有時候是通過微信直接支付的應該怎么入賬呢?只有微信付款憑證
1.甲公司為制造企業(yè),增值稅一般納稅人,原材料核算采用實際成本法。2016年×月份發(fā)生下列交易與事項:1、x月2日,從乙公司購入N材料,增值稅專用發(fā)票列示N材料貨款金額為×X元,增值稅xxX元,款項尚未支付。2、x月3日,從銀行提取現(xiàn)金。3、x月5日,通過銀行存款支付乙公司貨款。4、x月7日,行政部報銷業(yè)務招待費。5、x月8日,總經(jīng)辦報銷差旅費。6、銷售w產(chǎn)品一批,貨物已發(fā)出。7、x月10日,從丙公司購入機器設備一臺。8、通過銀行存款繳納上月代扣的個人所得稅。9、x月18日,以銀行存款支付修理費。10、生產(chǎn)車問本月領(lǐng)用材料。11、計提本月固定資產(chǎn)折1日費。12、收到銀行存款利息。13、計提本月工資。14、通過銀行存款支付廣告費。15、提本月城市維護建設稅等。要求:1.根據(jù)上述資料進行計算分析,逐筆編制各交易或事項的會計分錄。(該題除“應交稅費”外,其他科目不要求設置明細科目)2.標出在u8總帳系統(tǒng)---憑證處理中需要“出納簽字”的分錄。會計分錄我會呢,就是最后一題標出要簽字的我不會,教教我老師
1工資 社保 稅務計提 繳納的分錄 2社保個人部分用其他應收款還是其他應付款 3個人社保計提 繳納記2次嗎 工資 社保 稅務為費用類,成本類哪些科目 4下列稅計提 繳納 科目分錄 增值稅 附加稅 企業(yè)所得稅 個人所得稅 印花稅 5增值稅 小規(guī)模與一般人咋區(qū)分 6附加稅7%3%2%什么意思 基數(shù)是什么 7公司既有消費稅又有印花稅 附加稅怎樣計算 8企業(yè)所得稅中小微企業(yè)咋確認 335嗎 9企稅多久申報一次 10匯算清繳時間 11企稅稅前扣除計算方法 12企稅匯算清繳需要扣除的內(nèi)容有哪些 13企稅匯算清繳扣除比例 14個稅也要匯算清繳 匯算清繳計算方法是什么 15個稅匯算清繳稅前扣除咋算 16哪些事項交個人所得稅 如股東分紅 自產(chǎn)產(chǎn)品用于職工福利視同銷售 17印花稅合同稅類目及對應比例 哪個政策條文
計提并繳納印花稅要不要結(jié)轉(zhuǎn)應交稅費?
老師,A公司收購B公司總收購款是1000萬,A公司的子公司B公司已幫轉(zhuǎn)500萬,其中已轉(zhuǎn)的500萬中包含了固定資產(chǎn)200萬,其余的后續(xù)支出,那這樣要怎么做會計分錄呢
直播行業(yè),主營業(yè)務收禮物,4月份的收入,5月份初平臺出結(jié)算單,發(fā)票開具5月份,請問收入入4月份合適還是5月份合適,入4月份、發(fā)票是5月份開,不一致對申報數(shù)據(jù)得調(diào),入5月份,老板有覺得這個收入實際是4月份對分析不準確,請接觸過直播的老師請教一下該怎么入合適
收入1700,存貨4000,能倒成本多少?
小企業(yè)會計制度下匯算清繳需要補稅分錄是適用于未來適用法嗎?直接借所得稅費用,貸應交稅費,借應交稅費貸銀行存款,借本年利潤貸所得稅費用?
第 1 題這個式子 8000?14000?15200 除以 200?400?400=29208 這個平均單價咋這么高啊
老師,當月收到20臺電腦,10臺空調(diào)的發(fā)票,一起10萬塊錢,款支付了一部分 我怎么做分錄 需要把每臺空調(diào),每臺電腦的價錢都寫上嗎?
老師,你好,把abc三種原材料調(diào)配出一種新產(chǎn)品算不算生產(chǎn)?就是簡單調(diào)配成一種產(chǎn)品。
有哪些是賣了要結(jié)轉(zhuǎn)成本,用成本科目的
銷售商品未開發(fā)票和采購商品未開發(fā)票區(qū)別在哪?如何做賬,是否需要做賬,次月發(fā)票到了又如何做賬
微信支付? 房東開不了發(fā)票,怎樣才能稅前扣除
**支付有**支付的那個截圖或者轉(zhuǎn)賬憑證打印出來。房東不開票如果要稅前扣除必須自己去稅務代開發(fā)票入帳。
我的是微信支付不應該是銀行存款或現(xiàn)金吧 代開需要扣費吧
法人**支付的,公司是需要把這個錢給回法人的。代開需要繳稅。
銀行開戶時,用法人(也是股東)私戶轉(zhuǎn)了一筆錢給公戶,過幾天會轉(zhuǎn)還(銀行轉(zhuǎn)賬的)不涉及發(fā)票請問如何做賬呢?需要哪些原始憑證
我知道是法人支付的,問題是微信支付也是屬于銀行存款或者庫存現(xiàn)金?不合理吧
**支付屬于其他貨幣金,但是你這個不是公司的**,而是法人的。法人找公司報銷,公司應該從銀行存款 或庫存現(xiàn)金支付還給法人。至于法人支付出去的只是一個代公司支付而已。
看你一點都不專業(yè)?
同學,抱歉可能是我沒有講清楚所以您沒有理解 我再重新給您理一下哈 首先你以法人或股東的**支付了這筆房租水電,然后要入賬,這樣的話你需要法人拿他**支付的憑證和房租水電的發(fā)票來報賬。然后公司再把錢打回給法人或股東。這樣才是完整的入賬手續(xù)
不然的話你沒有發(fā)票,不能入賬 或者說不走公司的銀行存款或者現(xiàn)金來支出這筆業(yè)務打回給法人,你入帳了這筆業(yè)務,你公賬上的余額會和你的賬上不符的。這樣您能理解 嗎?
法人墊付時需要提前寫什么資料?報銷的時候需要哪些資料呢?報銷時分錄是借銀行存款,貸方怎么表示呢?
我不是說了房東開不了發(fā)票嗎
開不了就要去稅務以公司名義去開票。不然是不能入賬的。稅務來查到?jīng)]有發(fā)票是會要求你去補開票的。
那只能說你剛才那筆分錄只說了一半就不完整?
走了公賬就必須開票嗎
法人墊付不用寫什么資料。報銷按公司的報銷制度來走就可以。法人來報銷,公司需要支付這筆錢的,所以是銀行存款減少記貸方。借方記管理費用。
剛才分錄是完整的哈。 你站在公司的角度看這個問題。現(xiàn)在產(chǎn)生了房租水電的支出,是不是要支付 只是你支付給法人而已 因為法人已經(jīng)代你們支付了 所以是借:管理費用或者生產(chǎn)成本(如果是生產(chǎn)部門產(chǎn)生的記生產(chǎn)成本) 貸:銀行存款
走了公賬必須開發(fā)票。
但是我剛開始問的是法人在支付房租用微信支付的問題,你這回答的只是關(guān)于公司報銷給法人費用啊,所以不完整
法人用**支付的問題不用做分錄的。他用什么支付和公司無關(guān)。是他代為支付了,公司還給他即可。重要的是他支付的是什么費用,是公司經(jīng)營產(chǎn)生的費用就可以找公司報銷。公司給回錢他。因為你剛開始說要稅前扣除,那就是要入賬,所以才存在報銷的問題。
好的,明白了,就是在考慮稅前扣除問題,既然需要開票而且房東沒有辦法開具發(fā)票就沒必要做了
是的,如果沒有辦法開票就不要入賬,入賬就要走公司把錢打回法人并去稅務代開發(fā)票。
好的,謝謝您
不客氣。歡迎再次提問哦。