你好,為什么不開發(fā)票??
我們是一般人新轉(zhuǎn)的小規(guī)模納稅人,和其他客戶合作的時候,是一般納稅人,現(xiàn)在客戶還要求我們開13稅率的專票。這個現(xiàn)在小規(guī)模 能開出%13稅率專票嗎?
老師,客戶要求開13個點的票,是不是只能做一般納稅人才能開,小規(guī)模納稅人有13個點的票嗎
我們是小規(guī)模納稅人 對方客戶是一般納稅人,客戶要求開13個點的專票?可以找別的公司代開嗎?
我是小規(guī)模納稅人,收到一般納稅人的13%個點的發(fā)票,可以要求他們不開嗎?
老師,我們是小規(guī)模,供應商是一般納稅人,開的發(fā)票是13%,我們要他們開票,說要收8%的稅點,這個稅點高嗎
老師,假設我開回來的發(fā)票是1500,我只報銷1200元,剩下多出來的300元發(fā)票怎么辦?
現(xiàn)在外資企業(yè)在所得稅和增值稅上有什么優(yōu)惠嗎?可以詳細說說不,懂的老師
總公司給分公司打款用于日常手續(xù)費等備用,在打款時應該備注什么
企業(yè)年度利潤表資產(chǎn)減值損失為負數(shù),做匯算清繳時需要在納稅調(diào)整明細表第33行填證書調(diào)整嗎
老師,手工帳登資產(chǎn)負債表時數(shù)字后面的小數(shù)點就算是零也要表示出來畫一橫或者是兩個零嗎
老師我4月份計提的工資,現(xiàn)在5月份即將發(fā)放(發(fā)的是4月的)發(fā)放4?工資的同時我也要報4月的個稅,個稅的具體數(shù)字我也算不清,我就在想我把四月的應發(fā)工資數(shù)填在個稅表里,讓系統(tǒng)自己算出個稅,我在照抄系統(tǒng)上的個稅做實發(fā)的這筆分錄可以嗎
老師, 24年7月有2筆餐費未付款,但是我做分錄的時候,用庫存現(xiàn)金支付了 現(xiàn)在還能在25年1月修改嗎?改成未付
都說年底結賬 分錄是 借本年利潤,貸利潤分配-未分配利。我想問的是這里的本年利潤 是不是指利潤表的本年累計金額轉(zhuǎn)到未分配利潤?
從業(yè)證書取消后,現(xiàn)在從事會計記賬工作,需要取得證書嗎
老師, 2月5號收到A公司的發(fā)票3萬元,2月9號A公司把這張發(fā)票紅沖了 這2張發(fā)票我要做分錄嗎?
我是小規(guī)模納稅人,又不能抵扣,交13個點的稅,太多了吧?讓他們開三個點,他們又開不了
你好,一般納稅人開不了3%啊,除非他們按簡易征收得啊,稅點是他們繳納啊,不是你開啊,是給你入賬得啊
那我們是按那個未稅的加了13個點的錢給他呀,那相當于我們是給了13個點的稅錢呀
好吧,嗯呢,關鍵一般納稅人開不起來3%啊
錢不是還是我們出嗎?銷售方他只是代收代繳吧?
嗯呢,對得啊,是這樣得啊
他如果去稅務局代開的話,可以開3%的點嗎?
你好,同學,代開也是13%
那我就不要他發(fā)票,叫他開收據(jù)可以么?
你好,你開收據(jù)入賬,也不能所得稅稅前扣除啊
就是說我收到的那些費用報銷單,對方不是開發(fā)票的話,我這里都不能所得稅稅前扣除?
你好,不是得,開收據(jù)得是個人或未登記稅務得,金額在500以下得可以
那我們是小規(guī)模納稅人,我們自己也沒有開過發(fā)票給別人,幾萬十幾萬都是開的收據(jù),這樣不合法?會造成什么后果呢
你好,你增值稅都是按收據(jù)正常報增值稅得把?只是收據(jù)不符合得話,到時候所得稅匯算清繳不能稅前扣除
增值稅也不算正常交,因為算好了30萬是免的,會計劃著來交,沒有把所有收入都算上去來交增值稅的
你好,懂了,只要稅務局過來了,查賬沒有問題就不礙事啊
意思是我按所有收入都來交增值稅的話,那么我產(chǎn)生的費用就可以稅前扣除么?
你好,不是得,費用不符合規(guī)定得不可以稅前扣除