同學(xué)你好 是現(xiàn)代服務(wù),開現(xiàn)代服務(wù)培訓(xùn)服務(wù)
藝術(shù)培訓(xùn)學(xué)校是屬于生活行業(yè)嗎?給學(xué)員開具學(xué)費(fèi)發(fā)票的時(shí)候開票編碼選擇生活服務(wù)下面的什么子項(xiàng)目呢?
河北省的職業(yè)培訓(xùn)學(xué)校,職業(yè)考證培訓(xùn)公司,屬于民辦非企業(yè)單位,有兩個(gè)問題.1.屬生活服務(wù)類嗎,開票征收率是按幾個(gè)點(diǎn),培訓(xùn)時(shí)在酒店時(shí)的會(huì)議費(fèi)是讓對方分會(huì)議,餐飲,住宿各項(xiàng)目開發(fā)票,還是匯總開具
老師,你好,我們是駕校,我想問一下,有一個(gè)網(wǎng)絡(luò)科技公司給我們駕校招生,學(xué)員的學(xué)費(fèi)及培訓(xùn)費(fèi)等都是從網(wǎng)絡(luò)科技公司的對公賬上給我們轉(zhuǎn),我們付給教練員的這個(gè)培訓(xùn)費(fèi)要怎么做,教練員平時(shí)都是自主招生,我們只收檔案費(fèi),不包括培訓(xùn),但是現(xiàn)在這個(gè)學(xué)員是包括培訓(xùn)費(fèi),培訓(xùn)費(fèi)應(yīng)該以什么方式付給教練員呢,如果是工資,但是教練員不屬于我們的員工,就要買保險(xiǎn),如果是勞務(wù)費(fèi),就要教練員單獨(dú)去開勞務(wù)發(fā)票,但是教練員他們也不愿意去開票,而且有稅,他們就更不愿意了,這個(gè)要怎么辦呢?還有,學(xué)費(fèi)是通過網(wǎng)絡(luò)科技公司的公賬過來的,但是我們開票是以學(xué)員的姓名開的,這個(gè)有什么影響嗎
我單位是一般納稅人適用簡易計(jì)稅方法計(jì)稅的農(nóng)業(yè)培訓(xùn)機(jī)構(gòu),跟各地的農(nóng)業(yè)農(nóng)村局合作,農(nóng)業(yè)農(nóng)村局幫招生開班上課,我單位給農(nóng)業(yè)農(nóng)村局開票,開票內(nèi)容是非學(xué)歷教育,免稅的增值稅普通發(fā)票。但是(財(cái)稅〔2016〕68號(hào))的規(guī)定,一般納稅人提供非學(xué)歷教育服務(wù),可以選擇適用簡易計(jì)稅方法按照3%征收率計(jì)算應(yīng)納稅額。難道我單位開免稅的發(fā)票是開錯(cuò)了嗎?還是受疫情影響一般納稅人按簡易計(jì)稅方法提供非學(xué)歷教育可以免稅?農(nóng)業(yè)農(nóng)村局付款給我單位,這筆款是屬于財(cái)政性撥付資金嗎?如果屬于財(cái)政性資金應(yīng)該是不征稅的,難么到時(shí)候企業(yè)所得稅匯算清繳是不是要填財(cái)政性資金那張表進(jìn)行納稅調(diào)減?不征稅收入所對應(yīng)的成本好像是不能稅前扣除的?
老師:我們企業(yè)是琴行培訓(xùn)中心,經(jīng)營范圍:許可項(xiàng)目:從事藝術(shù)培訓(xùn)的營利性民辦培訓(xùn)機(jī)構(gòu)(除面向中小學(xué)生、學(xué)齡前兒童開展的學(xué)科類、語言類文化教育培訓(xùn))(依法須經(jīng)批準(zhǔn)的項(xiàng)目,經(jīng)相關(guān)部門批準(zhǔn)后在許可有效期內(nèi)方可開展經(jīng)營活動(dòng),具體經(jīng)營項(xiàng)目和許可期限以相關(guān)部門批準(zhǔn)文件或許可證件為準(zhǔn)) 一般項(xiàng)目:組織文化藝術(shù)交流活動(dòng),組織體育表演活動(dòng),樂器批發(fā),樂器零售,樂器零配件銷售,樂器維修、調(diào)試,文化用品設(shè)備出租,教育咨詢服務(wù)(不含涉許可審批的教育培訓(xùn)活動(dòng))(除依法須經(jīng)批準(zhǔn)的項(xiàng)目外,憑營業(yè)執(zhí)照依法自主開展經(jīng)營活動(dòng)),可以開普票項(xiàng)目名稱排練費(fèi)嗎?是不是選擇全額開票
企業(yè)征信網(wǎng)上哪里可以打印
人力資源公司怎么做賬?
老師,建筑行業(yè)大額銷項(xiàng)票紅沖的賬務(wù)處理,24年的開的銷項(xiàng)票未做收入,那一部分未計(jì)入企業(yè)所得稅,但增值稅及附加已交,25年打算紅沖那一部分發(fā)票,想請問下老師賬務(wù)上怎么處理啊,現(xiàn)目前要做24年的匯算清繳,是否要補(bǔ)交去年的企業(yè)所得稅 可以正常紅沖發(fā)票嗎,金額有1.1個(gè)億,當(dāng)時(shí)今年不確定有沒有1個(gè)多億的收入,是不是就會(huì)導(dǎo)致今年公司負(fù)收入啊,稅務(wù)會(huì)不會(huì)認(rèn)可啊,紅沖的話能不能申請退稅啊
員工在公司所在地城市產(chǎn)生的滴滴打車費(fèi)普票也可以抵扣進(jìn)項(xiàng)稅額嗎?
老師你好:我們單位小規(guī)模,之前的會(huì)計(jì)離職了,兼職會(huì)計(jì),1~4月的賬都沒做,能不能現(xiàn)在一起做4月,費(fèi)用和工資都補(bǔ)計(jì)提么?收入直接做到四月?
合作社開土地租賃費(fèi)2萬給別的公司,需要交哪些稅,會(huì)不會(huì)影響自己合作社的自產(chǎn)自銷
老師我問一下,匯算清繳補(bǔ)繳的所得稅z在匯繳的財(cái)務(wù)報(bào)表上體現(xiàn)嗎?利潤表和未分配利潤數(shù)要不要改
按合同確認(rèn)收入再按服務(wù)期確認(rèn)增值稅的分錄怎么寫
首次退稅,實(shí)地核查都核查什么?
老師,工商年報(bào)上的納稅總額,是稅務(wù)局查到稅收證明這個(gè)金額嗎?,總705元,還要減掉其中的教育費(fèi)附加后填寫嗎?