借:管理費用??? 貸:銀行存款/現(xiàn)金???? 抵減增值稅稅額,????????????????????????????????????????????????????? 借:應交稅費——應交增值稅(減免稅款)?? 借:管理費用 ??負數(shù) 借應交稅費-應交增值稅-轉(zhuǎn)出未交增值稅 貸應交稅費-應交增值稅-減免稅額
請問稅盤維護費280,可以全額減免嗎?申報時怎么操作和做分錄?
稅盤維護費280減免的分錄要怎么做?
老師稅控盤280維護費,抵減增值稅時怎么做會計分錄
銷項58470.14 進項55466.03 有個稅控盤維護費減免280 一般納稅人的會計分錄怎么做
老師,簡易計稅繳納稅款時用稅控盤維護費減免了280,分錄怎么做
二胎產(chǎn)假有多少天?工資怎么發(fā)
老師,我想問一下,當月員工個人借款,買了一臺設(shè)備,貨到了,款付員工個人了,月末發(fā)票沒回來,我月末怎么做賬呢?怎么做預估呢?次月初怎么做賬呢
工業(yè)制造出口企業(yè),四月賣出出口貨物有一張報關(guān)單上的商品名稱是鑼和鑼架,這個鑼架是第一次出現(xiàn),不知道這一單的收入應該怎么確認?我了解鑼架屬于配件,可以和主產(chǎn)品一起計入主營業(yè)務收入嗎?還是需要把鑼架單獨提出來?如果提出來那么應該怎么賬務處理?
老師,餐飲行業(yè)當天的收入都是第二天才一次進入銀行,比如31號的收入下個月1號才到賬,比如31號收到一次會員充值款,怎么做賬,銀行帳31號就扎帳了呀
甲公司一般納稅人從農(nóng)戶手里收購小麥10000公斤,26000元,開9%收購發(fā)票(免稅),如何入賬
老師,我第一天到代賬公司上班,發(fā)現(xiàn)同事做那個制造業(yè)的那個成本核算中的直接材料,不是品種法也不是分布法,不知道是怎么算出來的,請老師解密
甲公司購買乙公司股票200萬股,占乙公司股份25%,能施加重大影響,每股買入價9元,另支付發(fā)行費30萬,已支付。乙公司可辨認凈資產(chǎn)8000萬。 分錄: 借:長投-投資成本1800 貸:銀存1800 借:長投-投資成本30 貸:營業(yè)外收入30 為什么初始入賬成本不是1800+30而是1800 30也是初始入賬的
出資人決定是什么樣的模板?
老師 那這個房產(chǎn)稅和城鎮(zhèn)土地使用稅誰去交 法人本人嗎? 還有就是怎么去交 法人本人能在自然人電子稅務局上操作嗎
銀行退回來的年費記什么科目,取一筆款做備用金又記什么科目,取了一筆款做為備用金后面沒有票據(jù)一直掛在那怎么做賬,
老師,這最后一筆是每個月都要做嗎?
一般納稅人需要做,小規(guī)模只需要做這個借:管理費用??? 貸:銀行存款/現(xiàn)金???? 抵減增值稅稅額,????????????????????????????????????????????????????? 借:應交稅費——應交增值稅 借:管理費用 ??負數(shù)
如果本月應交增值稅等于0呢?
你這個沒有需要交增值稅,不做這個 借:應交稅費——應交增值稅(減免稅款)?? 借:管理費用 ??負數(shù) 借應交稅費-應交增值稅-轉(zhuǎn)出未交增值稅 貸應交稅費-應交增值稅-減免稅額
實際抵減增值稅再做這個
下面兩個分錄都不需要做嗎?
上面兩個分錄都不需要做嗎?
是,實際抵減的時候需要交稅的時候再做
老師,小規(guī)模上季度申報時抵減了,忘做分錄了,現(xiàn)在補可以嗎?這個:借:應交稅費一應交增值稅(減免稅)貸:管理費
借:管理費用??? 貸:銀行存款/現(xiàn)金???? 抵減增值稅稅額,????????????????????????????????????????????????????? 借:應交稅費——應交增值稅 借:管理費用 ??負數(shù) 按這個步驟補上