可以的,可以全額抵減增值稅的 填列增值稅附表四和減免稅明細(xì)表就可以的 借:應(yīng)交稅費(fèi)—應(yīng)交增值稅—減免稅 貸:管理費(fèi)用
請(qǐng)問(wèn)稅控盤(pán)維護(hù)費(fèi)280元是全額抵扣的,分錄要怎么做?
請(qǐng)問(wèn)稅盤(pán)維護(hù)費(fèi)280,可以全額減免嗎?申報(bào)時(shí)怎么操作和做分錄?
金稅盤(pán)每年的維護(hù)費(fèi)280可以全額減免增值稅嗎?申報(bào)時(shí)應(yīng)怎么填寫(xiě)?
您好,老師,請(qǐng)問(wèn)一下,稅控盤(pán)維護(hù)費(fèi)280一般納稅人可以抵扣,小規(guī)模不得抵扣,是嗎?只做購(gòu)買(mǎi)分錄,不做減免分錄嗎?增值稅申報(bào)表也不填減免嗎?
老師,你好,就是稅控盤(pán)每年繳費(fèi)維護(hù)費(fèi),280元,請(qǐng)問(wèn)是怎么報(bào)稅,是減免,在增值稅主表和附表哪個(gè)位置操作,請(qǐng)問(wèn)要怎么樣做賬?
老師您好 我想問(wèn)一下 前兩年收的一部分款比如是1萬(wàn) 做的是預(yù)收賬款 然后這個(gè)月把全部的款收回來(lái)了比如是5萬(wàn) 分錄怎么做呀
老師!年度匯算清繳的申報(bào)表和24年4季度的申報(bào)表不一致,有問(wèn)題嗎?是否需要更正一致?(24年4季度季報(bào)的時(shí)候費(fèi)用沒(méi)有完全做完)
比如賣(mài)瓷磚 賣(mài)衛(wèi)浴的這類(lèi)個(gè)體店,能開(kāi)沙子水泥的發(fā)票嗎?
老師好,工商年報(bào)時(shí),提示受益人要進(jìn)行相關(guān)信息備案。公司注冊(cè)資本不超過(guò)1000萬(wàn)元人民幣的,可承諾免報(bào),對(duì)嗎?
老師您好,就我們這有一個(gè)員工比如工資報(bào)個(gè)稅是在我們公司報(bào)的,但是工資是在另一個(gè)公司發(fā)的,這種有什么影響嗎
這個(gè)一點(diǎn)理解不了啥意思麻煩解釋下
老師 材料合同有2家比價(jià): 甲方 合同金額:605450元,預(yù)付款 181635元,貨到付款付 423815元 乙方 合同金額:623850元,預(yù)付款 10萬(wàn)元,年底付清付 523850元 老師哪個(gè)劃算一點(diǎn)喃
直接用于生產(chǎn)的材料可以計(jì)入制造費(fèi)用嗎?還是要計(jì)入生產(chǎn)成本?
老師,資產(chǎn)負(fù)債表里的實(shí)收資本,現(xiàn)在只有總共花了的錢(qián)加上未付款的錢(qián),能直接填進(jìn)去嗎
請(qǐng)問(wèn)老師,和伙企業(yè)合伙人有公司有個(gè)人,每個(gè)月也報(bào)個(gè)稅嗎?怎么報(bào)法人還是合伙人
這個(gè)應(yīng)交稅費(fèi)一應(yīng)交增值稅要設(shè)減免稅這個(gè)三級(jí)科目是嗎?
是的,要設(shè)置這個(gè)明細(xì)科目的
老師,這個(gè)是填在增值稅減免稅申報(bào)明細(xì)表嗎?減稅性質(zhì)代碼及名稱(chēng)要選哪個(gè)
老師,這個(gè)是填在增值稅減免稅申報(bào)明細(xì)表嗎?減稅性質(zhì)代碼及名稱(chēng)要選哪個(gè)
就是稅控盤(pán)減免那個(gè)項(xiàng)目