你好,同學(xué),如果銷售業(yè)務(wù)已經(jīng)完成,需要確認(rèn)收入,開不開票不影響收入,可以做無收入計(jì)算銷項(xiàng)稅額
我看視頻里有這么句話,甲方已經(jīng)交付商品并且開具增值稅專用發(fā)票,主要風(fēng)險(xiǎn)和報(bào)酬已經(jīng)轉(zhuǎn)移給乙方,并且滿足收入確認(rèn)條件。老師我不懂這句話,可以幫我分析一下嗎?收入的確認(rèn)條件?
已經(jīng)收到對方給的結(jié)算單,但是一直沒有收款,請問滿不滿足收入確認(rèn)條件?開票不開票影不影響確認(rèn)收入?
老師您好,我想問一下我先開合同金額30%的發(fā)票,不滿足收入確認(rèn)條件,款項(xiàng)已回30%應(yīng)該怎么入賬呢
老師,新收入準(zhǔn)則怎么能保證核算準(zhǔn)確審計(jì)函證也正確啊,我們現(xiàn)在屬于發(fā)票開了,但是沒滿足收入確認(rèn)條件,只能掛稅金,但是函證的時(shí)候?qū)Ψ酱_認(rèn)跟我們不一樣,所以數(shù)據(jù)不一致
老師您好,公司這個(gè)月收到30%的預(yù)付款 客戶要求開票,已開票給客戶。這筆款不滿足確認(rèn)收入條件 先放到預(yù)收賬款科目,增值稅是開票了就要繳稅嗎?
個(gè)稅多繳納1分錢,掛營業(yè)外支出-壞賬損失,可以嗎?
【董老師,在線嗎?有問題想咨詢~】
老師您好,我本季度計(jì)提的所得稅比上個(gè)季度的少還用計(jì)提所得稅嗎
建廠初期老板從銀行借了500萬,投入公司,銀行借款500萬,實(shí)收資本填0,對不對
個(gè)體戶個(gè)人經(jīng)營所得,第三季度是220萬利潤,如何交個(gè)人經(jīng)營所得稅?第四季度是150萬如何交個(gè)人經(jīng)營所得稅?
個(gè)稅多繳納1分錢,可以掛其他營業(yè)外支出~壞賬損失?
公司如果借銀行500萬作為實(shí)收資本投資公司,實(shí)收資本就是500萬,短期借款500萬,資產(chǎn)負(fù)債表是不是這么填
實(shí)收資本如果實(shí)際是5000萬,只要不撤資,是不是公司賬戶上永遠(yuǎn)都有5000萬
15年建廠的時(shí)候,營業(yè)執(zhí)照上注冊資金5000萬,打在5000萬打在了公司賬戶,完成手續(xù)后,由于資金緊張,把錢用其他方式拿出來了,花在其他項(xiàng)目上?,F(xiàn)在改用電腦做賬建起初數(shù)據(jù),實(shí)收資本填5000萬還是不用填了
稅是不是取之于民用之于民
那假如是在建工程產(chǎn)生的試運(yùn)行收入呢也是按照上面的方法來嗎?還是要按照實(shí)際收到款來確認(rèn)收入,因?yàn)楫a(chǎn)生的收入不是得沖減在建剛才嘛?
你好,在建工程運(yùn)行收入可以不按照啊
那怎么處理呢?
你好,等實(shí)際收到款項(xiàng)確認(rèn)啊
沒收到就一直不做嗎?
你好,對的啊,在建工程什么完工?
為什么這個(gè)的處理和最開始講的不一樣呢?如果按照收到款來處理就變成收付實(shí)現(xiàn)制了吧
你好,同學(xué),權(quán)責(zé)發(fā)生制是針對計(jì)入期間費(fèi)用的啊,你計(jì)入在建工程啊
所以我現(xiàn)在這個(gè)在建工程產(chǎn)生的試運(yùn)行收入只能等收到款才做賬沖在建工程?我現(xiàn)在只是拿到對方的結(jié)算單且開票啦,在想要不要做賬,不做賬的話就跨年啦?
你好,同學(xué),跨年也不影響啊,跟你的期間費(fèi)用沒有影響,不影響所得稅申報(bào)啊
意思是我可以開增值稅票,但是一直不做賬?
你好,不好意思啊,剛才看錯(cuò)了啊,你這個(gè)運(yùn)行收入完成的話,可以沖減在建工程了啊
什么叫完成呢?感覺跟你講不清楚呢,我的意思就是我這個(gè)試運(yùn)行收入開票啦但是一直沒有收到款要不要做賬沖減在建工程,如果做賬的話就是沖減在建工程的同時(shí)掛其他應(yīng)收款,這是不是虛增資產(chǎn)啦呢?
你好,可以沖減在建工程的啊,你業(yè)務(wù)真實(shí)發(fā)生怎么能叫虛增資產(chǎn)妮