同學(xué)你好 做固定資產(chǎn)清理就行了,然后做清算
老師,您好!乙公司有2個(gè)股東,股東A和股東B,甲公司有2個(gè)股東,股東A和股東C,A是乙公司的控股股東,是甲公司的普通股東!甲公司購買了乙公司股東B持有的股權(quán),已經(jīng)支付相關(guān)款項(xiàng)!乙公司將股東A的股權(quán)轉(zhuǎn)讓給甲公司,甲公司沒有支付相關(guān)股權(quán)變更款項(xiàng),已經(jīng)在工商做了變更!甲公司現(xiàn)在全資控股乙公司!我想問下,甲公司在賬面上要怎么處理,才可以提現(xiàn)擁有乙公司100%的股權(quán)?
老師好,甲公司被乙公司做價(jià)購買,乙公司將收購金額支付到甲公司賬戶,甲公司將現(xiàn)金分配給股東后再注銷,請(qǐng)問怎么做賬?謝謝(甲公司轉(zhuǎn)讓時(shí)只有少量固定資產(chǎn)及房租)
甲公司以0元的價(jià)格收購了一家虧損3000元且注資為0的乙公司100%股權(quán),甲方為公司股東,乙公司為自然人股東。甲公司購買日以成本法做賬,長期股權(quán)投資做賬金額為0,之后為乙公司注資1000萬元,期末乙公司凈資產(chǎn)650萬元,其中實(shí)收資本1000萬元,未分配利潤-350萬元,請(qǐng)問期末合并報(bào)表應(yīng)該怎么做呢?期初合并是不是不合并本次收購乙公司本身期初數(shù)?
老師您好,我想問一下關(guān)于收購時(shí)的一些問題,情況如下:現(xiàn)有甲公司屬于乙公司,平常兩個(gè)公司賬戶來回走賬,我們現(xiàn)在要收購乙公司,甲公司作為附屬公司也一起被收購,現(xiàn)在乙公司賬目有一筆其他應(yīng)收款項(xiàng)是甲公司的,我們需要讓他把賬目做平之后再支付收購的金額嘛?
老師,請(qǐng)問一下,我們是一家合伙企業(yè)形式的私募股權(quán)投資基金,對(duì)外投資了甲公司的股權(quán),簽訂了回購協(xié)議,但是甲公司一直未按協(xié)議支付過回購款。甲公司的實(shí)控人新成立了一家乙公司,并同意將乙公司的部分股權(quán)無償贈(zèng)與給我合伙企業(yè)。贈(zèng)與合同中約定,我合伙企業(yè)在收到甲公司的回購款后需將對(duì)應(yīng)比例的乙公司股權(quán)轉(zhuǎn)回給該實(shí)控人。請(qǐng)問我公司在收到乙公司的贈(zèng)與股權(quán)后,該怎么做賬?是否涉及稅費(fèi)?后期收到回購款后,轉(zhuǎn)讓乙公司股權(quán)時(shí)如何進(jìn)行賬務(wù)處理,涉及哪些稅費(fèi)?
給工人購買雇主責(zé)任險(xiǎn)計(jì)入哪個(gè)科目
老師,您好!500萬元以下設(shè)備器具一次性扣除是怎么賬務(wù)處理?還是說企業(yè)所得稅匯算的時(shí)候在資產(chǎn)折舊攤銷表填報(bào)就行?
怎么導(dǎo)出上月,電子稅務(wù)局,社保系統(tǒng)人員繳納明細(xì)
年度匯算財(cái)務(wù)表必須要在匯算清繳后提交么?
設(shè)備出口到香港,報(bào)關(guān)是25年4月21日,增值稅系統(tǒng)的發(fā)票未開,報(bào)關(guān)是港幣89.5萬元,簽合同時(shí)按匯率的人民幣金額825727元 問題一:在25年5月開票,是開票人民幣多少金額,按簽合同時(shí)的匯率825727元,還是報(bào)關(guān)日期時(shí)間,還是開票日期的匯率 問題二、申報(bào)填寫出口退稅時(shí)美元匯率按什么時(shí)間段的,簽合同時(shí)還是報(bào)關(guān)時(shí)還是開票時(shí) 問題三:申請(qǐng)出口退稅,報(bào)關(guān)4月21日,開票5月,能在4月申報(bào)退稅么,申報(bào)填寫的進(jìn)口發(fā)票號(hào)是填寫增值稅普票為0的發(fā)票號(hào)么
你好,老師,我去年年底開具了一張?jiān)鲋刀悓S冒l(fā)票,發(fā)票上稅額是42.77,申報(bào)表上的數(shù)據(jù)是42.78。今年做匯算清繳時(shí),出現(xiàn)了0.01的營業(yè)收入的差,要怎么調(diào)整
老師,什么情況下收到個(gè)稅退付的手續(xù)費(fèi)不用做增值稅收入
企業(yè)為進(jìn)口貿(mào)易企業(yè),辦理了海關(guān)備案電子口岸大宗農(nóng)產(chǎn)品備案等,現(xiàn)在工商變更了地址、股東與注冊(cè)資本,請(qǐng)問其他證件要同步變更嗎,具體變更流程是?
年度匯算清繳的營業(yè)外收入就是小規(guī)模的減免增值稅,這個(gè)可以在納稅調(diào)整項(xiàng)目明細(xì)表里調(diào)減不
老師你好,我們是4s店,廠家扣款自營線索怎么做賬務(wù)處理
甲公司注冊(cè)資金為100萬,轉(zhuǎn)讓金為30萬,貝長戶余額為40萬,現(xiàn)將70萬支付給股東,請(qǐng)問需要交個(gè)稅嗎?
是的,需要交個(gè)稅的哦
老師,當(dāng)時(shí)股東注資100萬,現(xiàn)在撒資70萬,為什么要交個(gè)稅呀?
不是股權(quán)轉(zhuǎn)讓的嗎?沒有溢價(jià)嗎
乙公司支付甲公司30萬,接收甲公司固定資產(chǎn)和客源,甲公司收到30萬后將貨幣資金分配后注銷。
那這個(gè)只是固定資產(chǎn)清理 要交增值稅的
收來30萬,可固定資產(chǎn)賬面只有10不,按10萬還是30萬交增值稅?
同學(xué)你好 按照三十萬交的哦
甲公司成立時(shí)股東投入注冊(cè)資金100萬,現(xiàn)賬戶余額40萬加乙公司支付的30了共70萬支支付給股東,然后進(jìn)行注銷,請(qǐng)問需要交個(gè)稅嗎?
沒有溢價(jià)是不用交稅的