你好,多交的稅金,算到營業(yè)外支出了
老師公司按照開票金額百分之一繳納的,個人所得稅-經(jīng)營所得稅,這個是屬于經(jīng)營者個人的,還是屬于公司預(yù)繳的,怎么賬務(wù)處理?
老師公司按照開票金額百分之一繳納的,個人所得稅-經(jīng)營所得稅,這個是屬于經(jīng)營者個人的,還是屬于公司預(yù)繳的,怎么賬務(wù)處理?
公司繳納外經(jīng)證的預(yù)繳稅款,有一個經(jīng)營所得個人所得稅繳納,這個怎么計提呢,之前工資所得是 借:應(yīng)付職工薪酬 貸:應(yīng)交稅費應(yīng)交所得稅 現(xiàn)在經(jīng)營所得如何計提呢? 另外想知道經(jīng)營所得個人所得稅是怎么計算的
我們個人獨資企業(yè)繳納的個人經(jīng)營所得稅是開票金額的百分之一嗎?
個人獨資核定征收企業(yè)這個月因為紅沖2021.4季度1%稅率普票又重新開具一樣的發(fā)票(由于之前開票員是管理員現(xiàn)在改成名字),紅沖當(dāng)時沒有繳納增值稅,繳納個人經(jīng)營所得稅,目前代理記賬公司說要更正21年個人經(jīng)營所得稅,放棄繳納的個人經(jīng)營稅金,然后今年新重新開具的這張發(fā)票要再次繳納個人經(jīng)營所得稅,這合理嗎?
個體工商戶改查賬征收后,成本票沒有怎么報?如果現(xiàn)在補,還能補以前年度的發(fā)票(開票時間是現(xiàn)在)的嗎?如果不補,稅局會強制事后核定嗎,會核定多少。
長投不能轉(zhuǎn)化成債券么
老師,我們是建筑企業(yè),稅務(wù)讓補2023年到現(xiàn)在的預(yù)收賬款增值稅(一個月一個月的補),我不明白,預(yù)收賬款都是滾動著往后走的,并且每個月都在結(jié)轉(zhuǎn)收入,也繳了增值稅,按稅務(wù)說的會不會重復(fù)繳稅呢?
老師,我想問一下,2221.05這個代碼之前財務(wù)設(shè)置科目是應(yīng)交稅費-教育附加,按理說不是應(yīng)交稅費-教育費附加 區(qū)別是他把二級科目寫的字 和順序顛倒了,這能行嗎?
@董老師你好,提問的
持有待售的喪失控制權(quán)的是整體劃分成持有待售 也就是持有待售資產(chǎn)-長期股權(quán)投資 這個科目以賬面金額列報么?
出租人什么時候出租房屋劃分為投資性房地產(chǎn),什么時候又用應(yīng)收融資租賃款,這做題有時候不知道用哪個科目
這道題為什么要乘(1-10%)?為啥不能直接乘10?
老師好,企業(yè)買回來原材料,開始只有明細表,沒有發(fā)票,比如3月份買回來水泥 100噸,4月份買回來150,5月份買回來50,5月份開票180噸,這種情況,我每個月應(yīng)該怎么入賬
持有待售,立即可出售,出售極可能發(fā)生、一年內(nèi); 簽合同時,先把原資產(chǎn)折舊提了,然后在轉(zhuǎn)入持有待售是不是? 如果沒有簽合同,減值了就直接計提持有待售資產(chǎn)減值損失對么?
???這個屬于個人,還是公司,怎么區(qū)分賬務(wù)處理
老師,我不明白的是按照企業(yè)繳納的所得稅,不是屬于預(yù)繳的那一種嗎?這個又是屬于個人所得稅經(jīng)營所得的,然后是按照開票金額的1%的這個是屬于經(jīng)營者個人的所得,不是公司的那個企業(yè)所得啊,所以這個賬務(wù)該怎么處理?
個人所得稅,全部按照稅法都是個人應(yīng)該繳納的,個人收入所得,所以應(yīng)該個人交稅的。至于你們私下怎么談的,這個看雙方協(xié)商。
老師,那這個,個人所得跟企業(yè)所得是兩碼事,就是繳納了個人所得并不影響企利潤的所得
你好,你是什么性質(zhì)的公司,個體戶公司,不繳納企業(yè)所得稅,公司的經(jīng)營所得也繳納個人所得稅。 你這個是其他人去代開的發(fā)票給你公司的嗎,還是自己去代開的?
好像是異地項目
公司自己開的票,這個是現(xiàn)金去繳納的各項稅費
這個個人所得稅屬于項目承包人繳納的: 借:其他應(yīng)收款-項目承包人 貸:應(yīng)交稅費-應(yīng)交個人所得稅 繳納時: 借:應(yīng)交稅費-應(yīng)交個人所得稅 貸:銀行存款