你好 投資者無其他綜合所得的,可以在經(jīng)營所得里面扣除6萬元。
中國居民個(gè)人王某2020納稅年度來自甲國的所得項(xiàng)目有:特許權(quán)使用費(fèi)所得50000元,已按該國稅法繳納個(gè)人所得稅5000元;勞務(wù)報(bào)酬所得30000元,己按該國稅法納稅3000元;經(jīng)營所得40000元,已按該國稅法繳納個(gè)人所得稅4000元;同時(shí)來自乙國的特許權(quán)使用費(fèi)所得60000元,已按該國稅法納稅1000元;經(jīng)營所得30000元,已按該國稅法繳納個(gè)人所得稅2000元;股息紅利收入20000元,已按該國稅法納稅3000元;來自中國境內(nèi)的工資、薪金收入100000元。 假定王某2019年的專項(xiàng)扣除、專項(xiàng)附加扣除和其他扣除一共為30000元。要求:計(jì)算該中國居民2020年度的應(yīng)交個(gè)人所得稅稅額。
在報(bào)個(gè)人經(jīng)營所得里面專項(xiàng)附加扣除投資者個(gè)人費(fèi)用我5000/月,在開了兩家公司的情況下,不可以兩家公司都每月扣5000元。在報(bào)個(gè)人經(jīng)營所得稅的時(shí)候怎么報(bào)?是在申報(bào)的時(shí)候,就有一家不扣投資者個(gè)人費(fèi)用5000元,還是都先扣5000每月,等年度匯算清繳的時(shí)候有一家納稅調(diào)增6萬元
A企業(yè)是一家商貿(mào)企業(yè)(個(gè)體工商戶),2019年12月取得經(jīng)營收入為15萬元,準(zhǔn)予扣除的成本、費(fèi)用9萬元(不含業(yè)主工資)。。1-11月累計(jì)應(yīng)納稅所得額50000元(未扣除業(yè)主費(fèi)用減除標(biāo)準(zhǔn)),1-11月累計(jì)已經(jīng)繳納個(gè)人所得稅5600元。除經(jīng)營所得外,個(gè)體工商戶業(yè)主沒有其他收入,并享受贍養(yǎng)老人的專項(xiàng)扣除24000元。計(jì)算A個(gè)體工商戶2019年度匯算清繳應(yīng)申請的個(gè)人所得稅退稅額。
老師您好 有一家個(gè)體戶,每個(gè)月在個(gè)稅系統(tǒng)申報(bào)了經(jīng)營者的工資 ,在個(gè)人經(jīng)營所得年度匯算清繳的時(shí)候,我選擇了享受6萬的扣除,并且在表中“不允許扣除的項(xiàng)目-投資者工資薪金支出”減除了經(jīng)營者的工資,這樣的話,經(jīng)營者應(yīng)該不需要因?yàn)?萬扣除在個(gè)人經(jīng)營所得而導(dǎo)致工資薪金這塊補(bǔ)稅吧?
老師,我們是經(jīng)營零食店的,合伙企業(yè),有法人合伙(51%),有自然人合伙(49%),自然人要交個(gè)人所得稅,法人合伙繳納企業(yè)所得稅和個(gè)人所得稅,自然人交個(gè)稅是按照每個(gè)月的銷售收入的40%的5%扣除5.5%分紅,算個(gè)稅的時(shí)候,我除了每個(gè)月報(bào)公司的員工的工資薪金所得,我還要報(bào)經(jīng)營所得,這個(gè)經(jīng)營所得我還是按照銷售收入的40%的5%報(bào),是吧,員工的工資薪金所得,我就按正常的報(bào)嘛,是這樣理解么
預(yù)付卡銷售,可以開成米 面 油嗎?
老師請問下勞務(wù)報(bào)酬發(fā)票是在5月份開的,現(xiàn)在能代扣代繳個(gè)人所得稅嗎
加工廠拉材料的運(yùn)費(fèi)發(fā)票為稅務(wù)代開,那么個(gè)人不承擔(dān)稅費(fèi),企業(yè)承擔(dān)了這部分應(yīng)該怎么入賬,計(jì)入什么科目
老師,這題為什么不享受不超10萬免稅政策
銀行回單上,顯示欠費(fèi)補(bǔ)繳,怎么寫分錄,二級科目啥
老師,您好,我公司是一般納稅人,要準(zhǔn)備注銷,其他應(yīng)付款的金額我調(diào)到實(shí)收資本里了,現(xiàn)在資產(chǎn)負(fù)債表就剩貨幣資金的金額和實(shí)收資本的金額,以及未分配利潤的金額,注銷會(huì)有什么分險(xiǎn)么?
我們是一家勞務(wù)公司,給一家建筑公司開了一張50萬的勞務(wù)發(fā)票,財(cái)政局把50萬撥款到建筑公司名下的農(nóng)民工專戶,現(xiàn)在已經(jīng)把50萬元從專戶全部發(fā)給了農(nóng)民工。請問這種應(yīng)該怎么做賬呀
請教外貿(mào)公司申報(bào)出口退稅,收到進(jìn)項(xiàng)發(fā)票是7月開票,銷項(xiàng)和報(bào)關(guān)單都是7月開,勾選進(jìn)項(xiàng)發(fā)票是8月,9月初申報(bào)出口退稅,在填寫明細(xì)表這個(gè)步驟,年出口明細(xì)表的年月進(jìn)項(xiàng)發(fā)票應(yīng)該填寫202508嗎?
稅局老師通知需要調(diào)賬,這是什么原因呢?就是發(fā)了一張圖片說的19年的成本發(fā)票有問題,是需要修改報(bào)表還有重新調(diào)賬?
個(gè)稅和企業(yè)所得稅是幾號申報(bào)