同學(xué),你好,你的10060的數(shù)量是多少
比如我客戶,要求比實(shí)際開高單價(jià)開票含稅單價(jià)38元一方,進(jìn)項(xiàng)回來的發(fā)票是含稅24.4元一方,怎么算我公司這張票要交多少稅費(fèi)
老師,我開100萬發(fā)票,稅率是9%, 單價(jià)是含稅435元,共開了9張,每張含稅金額是100050元,共計(jì)900450,最后一張要開含稅99550元,怎么開,單價(jià)和數(shù)量開多少
請(qǐng)問老師:貨款不含稅,開了一張發(fā)票金額61082.64元,稅率9個(gè)點(diǎn)。61082.4是含稅價(jià),按道理是61082.4/1+0.09=不含稅價(jià),就是我們要減少的貨款金額吧?
您好,我要開一張稅率是9%的增值稅發(fā)票,含稅金額是800,不含稅填寫733.94,價(jià)稅合計(jì)就是799.99。不含稅填寫733.95,價(jià)稅合計(jì)就是800.01。我該怎么填寫才能求的800元整數(shù)
老師,你好。進(jìn)來發(fā)票含稅價(jià)100萬(票面稅率13%,實(shí)際別人收7%),然后我開出去的發(fā)票是含稅價(jià)100萬,9%,那我一共賺了多少錢?具體怎么算呢?
集團(tuán)報(bào)表只有財(cái)務(wù)信息審計(jì)才需要組成部分重要性么,
請(qǐng)問社會(huì)保險(xiǎn)費(fèi)申報(bào)明細(xì)表可從哪里導(dǎo)出(有顯示單位繳費(fèi)金額和個(gè)人繳費(fèi)金額的)?
老師好!通過您的解答,我可不可以這樣理解:有證的設(shè)備購買入新公司帳務(wù),可以進(jìn)行抵扣+攤銷 無證的不動(dòng)產(chǎn)+設(shè)備租賃入新公司 可以進(jìn)行費(fèi)用攤銷 這樣分開會(huì)不會(huì)少納一些稅?還是所有(有證無證的)都以租賃方式租入會(huì)少納稅?請(qǐng)老師幫我分別以新公司和老公司身份分析一下,有勞您啦!
購進(jìn)存貨時(shí)部分沒有發(fā)票,用白條(20萬)抵,并用樂移動(dòng)動(dòng)平均法計(jì)算結(jié)轉(zhuǎn)了銷售成本,所得稅匯算時(shí)如何調(diào)增?是要扣除20萬重新計(jì)算銷售成本并將與原來的銷售成本差額調(diào)增嗎?
所得稅匯算清繳時(shí)提示營(yíng)業(yè)收入跟增值稅報(bào)表不一致。這個(gè)該怎么處理啊
老師你好!事業(yè)單位醫(yī)療行業(yè),財(cái)務(wù)會(huì)計(jì)本年盈余-醫(yī)療盈余年末結(jié)轉(zhuǎn)到哪個(gè)科目
24年12月工資忘記計(jì)提,我在2025年1月直接補(bǔ)計(jì)提到管理費(fèi)用里了,這樣賬務(wù)處理有沒有風(fēng)險(xiǎn)
增發(fā)新股為什么不是風(fēng)險(xiǎn)對(duì)沖,而是風(fēng)險(xiǎn)轉(zhuǎn)移?
老師,我們是一般納稅人事旅游行業(yè)實(shí)行差額征收,24年有筆成本發(fā)票80萬收到了,由于疏忽,25年5月才發(fā)現(xiàn),可以直接做到25年的成本里面嗎
鄉(xiāng)里面的租賃費(fèi)(沒生產(chǎn),屬于管理費(fèi)),沒有發(fā)票,匯算清繳時(shí)具體在哪個(gè)表調(diào)整
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老師用的100050的數(shù)量是230平米
同學(xué),你好,數(shù)量是228.85,單價(jià)是435
老師我在總價(jià)那里輸入最后一張發(fā)票的總金額99550元,單價(jià)那里輸入435,讓他自動(dòng)倒算出來數(shù)量行不行
同學(xué),你好,這個(gè)數(shù)量你能倒算出來嗎,好像沒有這個(gè)功能 吧,我沒有用過這個(gè)功能 。
我看他們開這種整數(shù)的發(fā)票開到最后一張不好算的時(shí)候都是先把總金額和單價(jià)填進(jìn)去再倒算出來
老師,我已經(jīng)從發(fā)票系統(tǒng)退出來了,我最后99550的一張發(fā)票開出來了單價(jià)不對(duì),我還能再重新進(jìn)去再把它運(yùn)廢重開一張嗎?
同學(xué),你好,可以作廢重新開的。