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老師,你好。進來發(fā)票含稅價100萬(票面稅率13%,實際別人收7%),然后我開出去的發(fā)票是含稅價100萬,9%,那我一共賺了多少錢?具體怎么算呢?

2023-03-15 21:15
答疑老師

齊紅老師

職稱:注冊會計師;財稅講師

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2023-03-15 21:25

你好,進項稅的差你還算嗎?

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快賬用戶1838 追問 2023-03-15 21:27

老師,你好。你都一起算吧,我想知道我賺了多少,然后分別交了多少稅

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齊紅老師 解答 2023-03-15 21:32

你好!100/1.09-100/1.13=91.74-88.5=3.24 你上面說實際收7%是稅金收7%嗎?還是100萬總額實際收7%?

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快賬用戶1838 追問 2023-03-15 21:39

老師,你好!稅金收7%

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齊紅老師 解答 2023-03-15 21:49

你好,再加上100/1.13×(13%-7%)這是你增值稅稅差

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快賬用戶1838 追問 2023-03-16 18:13

老師,你這個沒算上企業(yè)所得稅嗎?

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快賬用戶1838 追問 2023-03-16 18:47

利潤=1000000/1.09-1000000/1.13=利潤32475.44 增值稅稅差=1000000/1.13*(13%-7%)=44247.79 賺到的錢=(利潤32475.44+增值稅稅差44247.79)-實際支付款1000000*0.07=6723.23 老師,你看下最后是不是應(yīng)該是這樣算?

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齊紅老師 解答 2023-03-16 18:52

你好!稅差已經(jīng)減掉7%了

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快賬用戶1838 追問 2023-03-16 18:54

那老師可以像我這樣列示再幫忙算一下嗎?然后是不是還要減掉企業(yè)所得稅呢?謝謝老師

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齊紅老師 解答 2023-03-16 18:58

你好!沒有其他費用嗎?

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快賬用戶1838 追問 2023-03-16 18:59

假設(shè)沒有其他費用,應(yīng)該還要算上企業(yè)所得稅的

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齊紅老師 解答 2023-03-16 19:14

你好,如果沒有的話,是需要計算的

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快賬用戶1838 追問 2023-03-16 19:16

老師,你能不能像我剛才列示一樣算給我看呀?算上企業(yè)所得稅,別浪費我的提問次數(shù)了,謝謝你

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齊紅老師 解答 2023-03-16 19:20

你好!屬于小微嗎?屬于小微的話今年是按5%盈利100萬以內(nèi)的話,因為企業(yè)不同稅率不一樣,一般不考慮對企業(yè)所得稅,提供點其他的費用發(fā)票就可以

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快賬用戶1838 追問 2023-03-16 19:21

老師,你好,不是小微,企業(yè)所得稅按照25%算

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齊紅老師 解答 2023-03-16 19:23

你好!32475.44乘以(1-25%)就可以,稅點的利潤是賬外的一般不再計算企業(yè)所得稅

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你好,進項稅的差你還算嗎?
2023-03-15
你好 ,銷項稅額-進項稅額-留底稅額%2B進項稅額轉(zhuǎn)出-進項稅額加計抵減10%/15% 這個小于等于0 就可以不用交稅
2021-07-30
● 零稅率:是指對出口貨物除了在出口環(huán)節(jié)不征增值稅外,還要對該產(chǎn)品和應(yīng)稅服務(wù)在出口前已繳納的增值稅進行退稅,使產(chǎn)品在出口時完全不含增值稅稅款,這體現(xiàn)了增值稅 “征多少,退多少” 的原則。 ● 免稅:是指對出口貨物在出口環(huán)節(jié)免征增值稅,但出口企業(yè)相應(yīng)的進項稅額不能抵扣,也不予退稅。出口企業(yè)相當(dāng)于只享受了出口環(huán)節(jié)的免稅優(yōu)惠。 零稅率:可以申請退稅13萬 免稅:可以進項稅額轉(zhuǎn)出13萬
2024-11-04
你好同學(xué),你的意思是他要讓你開不含稅的那個金額作為含稅金額開嗎?
2021-12-27
實收1010 扣去3個點的增值稅(忽略其余的稅) =980 進項費按稅負率3算不含稅應(yīng)為1111 收我7點 實際付1111*1.07=1188 所以虧的錢就是980-1188 =208 是這個意思嗎
2022-08-31
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