你好,進項稅的差你還算嗎?
老師,我們是被掛靠單位,幫掛靠人開出去56萬的發(fā)票(含稅,稅率9%),后甲方將工程款打進我司賬戶,然后被掛靠人就通知把56萬全部轉(zhuǎn)給材料供貨商,也開來了56萬的材料發(fā)票(含稅,稅率13%),怎么結(jié)轉(zhuǎn)成本呢
是一般納稅人,我的進項100萬,我已經(jīng)開了50萬的銷項票出去,那我要怎么記算接下來我總共還能給別人開多少錢發(fā)票,不會繳稅,
請教一下老師 假設(shè)我們公司是做工程的 一般納稅人 然后我們給甲方開了不含稅金額100元,銷項稅額9元 的發(fā)票出去 價稅合計是109元,然后我們公司收到的全是普票,沒有專票,按正常稅法計算的話,我需要承擔(dān)多少稅費 是不是我增值稅承擔(dān):9元 附加稅:9*0.12=1.08 企業(yè)所得稅:應(yīng)該怎么計算 最終我們承擔(dān)稅金總共是多少?
你好 一般納稅人生產(chǎn)企業(yè) 開出去13點 收客戶10點 進項票那里9點 收我7點 我算了一下是虧的 計算方法在下面 老師你幫我看看這樣計算對不對 假如銷售了不含稅價1000來算
老師,你好。進來發(fā)票含稅價100萬(票面稅率13%,實際別人收7%),然后我開出去的發(fā)票是含稅價100萬,9%,那我一共賺了多少錢?具體怎么算呢?
老師,社會統(tǒng)一信用代碼就是企業(yè)稅號吧?
老師,那個體戶業(yè)主現(xiàn)在變更經(jīng)營者需要出清稅證明這個需要怎么處理
老師您好。電子發(fā)票-專票/普票 不可以從稅務(wù)數(shù)字賬戶里導(dǎo)出來?這個是數(shù)電票吧?
老師,宿舍的水電進項我們要轉(zhuǎn)出來,那飯?zhí)玫乃娨D(zhuǎn)出么,我們飯?zhí)檬浅邪o第三方。
既有銷項稅和進項還有稅負率要按照什么算增值稅
老師,資產(chǎn)負債表未分配利潤期末減去期初是不是等于利潤表的利潤總額,如果不相等會是哪里出現(xiàn)問題了
老師,外購光伏材料,組件并按裝,稅率按多少?
老師,資產(chǎn)負債表未分配利潤期末減去期初是不是等于利潤表的利潤總額,如果不相等會是哪里出現(xiàn)問題了
我在頭條新農(nóng)官方旗艦店買奶粉,付費時看見成為會員可以少付2元,不知道成為會員(也不知是成為頭條會員還是新農(nóng)官方旗艦店的會員)是否需要交費?先謝謝你了!
把自己的二手電腦賣給公司需要交稅嗎
老師,你好。你都一起算吧,我想知道我賺了多少,然后分別交了多少稅
你好!100/1.09-100/1.13=91.74-88.5=3.24 你上面說實際收7%是稅金收7%嗎?還是100萬總額實際收7%?
老師,你好!稅金收7%
你好,再加上100/1.13×(13%-7%)這是你增值稅稅差
老師,你這個沒算上企業(yè)所得稅嗎?
利潤=1000000/1.09-1000000/1.13=利潤32475.44 增值稅稅差=1000000/1.13*(13%-7%)=44247.79 賺到的錢=(利潤32475.44+增值稅稅差44247.79)-實際支付款1000000*0.07=6723.23 老師,你看下最后是不是應(yīng)該是這樣算?
你好!稅差已經(jīng)減掉7%了
那老師可以像我這樣列示再幫忙算一下嗎?然后是不是還要減掉企業(yè)所得稅呢?謝謝老師
你好!沒有其他費用嗎?
假設(shè)沒有其他費用,應(yīng)該還要算上企業(yè)所得稅的
你好,如果沒有的話,是需要計算的
老師,你能不能像我剛才列示一樣算給我看呀?算上企業(yè)所得稅,別浪費我的提問次數(shù)了,謝謝你
你好!屬于小微嗎?屬于小微的話今年是按5%盈利100萬以內(nèi)的話,因為企業(yè)不同稅率不一樣,一般不考慮對企業(yè)所得稅,提供點其他的費用發(fā)票就可以
老師,你好,不是小微,企業(yè)所得稅按照25%算
你好!32475.44乘以(1-25%)就可以,稅點的利潤是賬外的一般不再計算企業(yè)所得稅