你好!你收到發(fā)票的時(shí)候,進(jìn)項(xiàng)計(jì)入什么科目的
老師,當(dāng)月勾選抵扣增值稅,要做會計(jì)分錄嗎?要借:應(yīng)交稅費(fèi)-銷項(xiàng)稅 600貸:應(yīng)交稅費(fèi)-進(jìn)項(xiàng)稅/已抵扣600,還是不需要做記賬憑證?
進(jìn)項(xiàng)>銷項(xiàng),結(jié)轉(zhuǎn)分錄 借:應(yīng)交稅費(fèi)—應(yīng)交增值稅(銷項(xiàng)) 應(yīng)交稅費(fèi)—應(yīng)交增值稅(轉(zhuǎn)出未交增值稅) 貸:應(yīng)交稅費(fèi)—應(yīng)交增值稅(進(jìn)項(xiàng)) 老師,這筆分錄是不是進(jìn)項(xiàng)>銷項(xiàng),不足抵扣時(shí),作為留抵稅額,用于日后抵扣,抵扣時(shí)是不是需要做這筆分錄
一般納稅人,建筑公司,業(yè)務(wù)招待費(fèi)的成本專票,這個(gè)月無銷項(xiàng)沒有開發(fā)票,這個(gè)分錄的應(yīng)交稅費(fèi)要不要做待抵扣進(jìn)項(xiàng)稅額,勾選平臺上有記錄可以勾選,我做賬是直接做應(yīng)交稅費(fèi)-應(yīng)交增值稅進(jìn)項(xiàng)稅額。還是應(yīng)交稅費(fèi)-待抵扣進(jìn)項(xiàng)稅額?
老師,當(dāng)月已勾選認(rèn)證的進(jìn)項(xiàng)發(fā)票當(dāng)月不抵扣,當(dāng)月無銷項(xiàng)稅額,借:庫存商品。 應(yīng)交稅費(fèi)-應(yīng)交增值稅(進(jìn)項(xiàng)稅額)貸:應(yīng)付賬款,賬務(wù)處理是否需要將當(dāng)月未抵扣的進(jìn)項(xiàng)稅額轉(zhuǎn)入待抵扣進(jìn)項(xiàng)稅額嗎?
上個(gè)月做了一個(gè)借應(yīng)交增值稅-貸認(rèn)證抵扣進(jìn)項(xiàng)稅分錄呢,那這個(gè)月結(jié)轉(zhuǎn)增值稅分錄時(shí),借應(yīng)交增值稅銷項(xiàng)稅貸應(yīng)交增值稅-貸認(rèn)證抵扣進(jìn)項(xiàng)稅,還是先要做一個(gè)借應(yīng)交增值稅-進(jìn)項(xiàng)稅 貸應(yīng)交增值稅-貸認(rèn)證抵扣進(jìn)項(xiàng)稅分錄
公司團(tuán)建去溫泉,充值了5000,實(shí)際消費(fèi)2000,也只有2000的發(fā)票,該怎么寫分錄,5000是對公支付
老師好,開票方稅務(wù)異常了,我們作為受票方,需要把前期接收他的發(fā)票全部進(jìn)項(xiàng)轉(zhuǎn)出嗎
香煙,酒的專票可以抵扣嗎
老師好 我想請問一下這道選擇題的ABD這三個(gè)選項(xiàng),這三個(gè)不就是“無法補(bǔ)開、換開”情況下的佐證資料嗎?這三個(gè)有的話不是也可以在稅前扣除?那為什么不是扣除憑證?
你好,請問2020.10-2022.5月期間,有一張手機(jī)發(fā)票認(rèn)證了,現(xiàn)在稅務(wù)老師要求調(diào)出,請問怎么找這張發(fā)票呢?
消防檢測費(fèi)記哪個(gè)科目
材料進(jìn)項(xiàng),材料用于廠房維修需要做進(jìn)項(xiàng)稅轉(zhuǎn)出嗎
老師好 我想請問什么叫其他外部憑證?都有哪些外部憑證呢?另外想問下,這里的無發(fā)票是什么情況下會發(fā)生?
請問老師,無紙化辦公是不是不用打印紙質(zhì)憑證???
收到后道加工費(fèi)發(fā)票,會計(jì)分錄做進(jìn)哪里?
收到發(fā)票時(shí),做各種各樣的分錄呀,比如借:管理費(fèi)用 應(yīng)交稅費(fèi)-應(yīng)交增值稅 貸:銀行存款 那后期我再勾選認(rèn)證發(fā)票時(shí),還要做記賬憑證嗎
你好!就是這個(gè),借:管理費(fèi)用 應(yīng)交稅費(fèi)-應(yīng)交增值稅 貸:銀行存款。你應(yīng)交稅費(fèi)—應(yīng)交增值稅,三級科目是什么?
三級科目是進(jìn)項(xiàng)稅呀
你好!你一開始沒有勾選認(rèn)證就入了進(jìn)項(xiàng)稅額嗎
嗯嗯 是滴 怎么辦?我還沒勾選認(rèn)證就入了進(jìn)項(xiàng)稅三級科目了,那現(xiàn)在還要做嗎
你好!這樣勾選的時(shí)候不需要單獨(dú)作分錄了。
知道了,謝謝老師 但是我還是想知道正確的操作是怎樣呢?是收到發(fā)票時(shí),不能做三級科目,進(jìn)項(xiàng)稅,是嗎
你好!收到發(fā)票,還沒認(rèn)證的時(shí)候,計(jì)入應(yīng)交稅費(fèi)—應(yīng)交增值稅—待認(rèn)證進(jìn)項(xiàng)稅。