你好!你收到發(fā)票的時候,進項計入什么科目的

老師,當月勾選抵扣增值稅,要做會計分錄嗎?要借:應交稅費-銷項稅 600貸:應交稅費-進項稅/已抵扣600,還是不需要做記賬憑證?
進項>銷項,結轉分錄 借:應交稅費—應交增值稅(銷項) 應交稅費—應交增值稅(轉出未交增值稅) 貸:應交稅費—應交增值稅(進項) 老師,這筆分錄是不是進項>銷項,不足抵扣時,作為留抵稅額,用于日后抵扣,抵扣時是不是需要做這筆分錄
一般納稅人,建筑公司,業(yè)務招待費的成本專票,這個月無銷項沒有開發(fā)票,這個分錄的應交稅費要不要做待抵扣進項稅額,勾選平臺上有記錄可以勾選,我做賬是直接做應交稅費-應交增值稅進項稅額。還是應交稅費-待抵扣進項稅額?
老師,當月已勾選認證的進項發(fā)票當月不抵扣,當月無銷項稅額,借:庫存商品。 應交稅費-應交增值稅(進項稅額)貸:應付賬款,賬務處理是否需要將當月未抵扣的進項稅額轉入待抵扣進項稅額嗎?
上個月做了一個借應交增值稅-貸認證抵扣進項稅分錄呢,那這個月結轉增值稅分錄時,借應交增值稅銷項稅貸應交增值稅-貸認證抵扣進項稅,還是先要做一個借應交增值稅-進項稅 貸應交增值稅-貸認證抵扣進項稅分錄
一般記稅工程,比如4000萬,那么就是330萬的增值稅,稅負3點,那就是4000萬/1.09*0.03
我這邊銷售的是茶架,分別是黑胡桃A柜,黑胡桃B柜,黑胡桃C柜,開票規(guī)格型號可以直接寫黑胡桃A柜,黑胡桃B柜,黑胡桃C柜嗎
老師,石油公司開的專票,尾氣處理液,這個入什么科目?可以加在油費里一起做嗎?
付出去的材料款,對方公司注銷了,錢已經(jīng)對公打出去了,現(xiàn)在該怎么操作? 賬上一直掛著這個公司的往來,可以協(xié)商讓對方法人退錢回來嗎?
老師你好,小規(guī)模跨區(qū)域涉稅事項,是按季預繳審報?還是按月?
老師,我們公司涉及一個員工勞動糾紛,需要給對方補繳往年社保公積金,還涉及補發(fā)年終獎,稅局讓我們更正申報個稅,這是現(xiàn)在補繳的為啥更正往年啊,怎么更正,會不會還涉及企業(yè)所得稅變動啊咋辦
老師,請問一下,如果退稅率的進項發(fā)票是不是不能勾選出口退稅?我做了退稅勾選,然后已經(jīng)撤銷等稅務局批準,那這筆進項發(fā)票怎么做賬,謝謝
對于跨境電子商務零售出口等新型貿(mào)易方式,稅務總局2025年新規(guī)允許適用“無票免稅”政策,這個怎么操作
老師您好,我想請問下農(nóng)產(chǎn)品發(fā)票計算抵扣和勾選抵扣有什么不同?請細講下。
我們企業(yè)收到企業(yè)企業(yè)開進來的自產(chǎn)農(nóng)產(chǎn)品銷售發(fā)票可以抵扣進項嗎?票面上面顯示免稅
收到發(fā)票時,做各種各樣的分錄呀,比如借:管理費用 應交稅費-應交增值稅 貸:銀行存款 那后期我再勾選認證發(fā)票時,還要做記賬憑證嗎
你好!就是這個,借:管理費用 應交稅費-應交增值稅 貸:銀行存款。你應交稅費—應交增值稅,三級科目是什么?
三級科目是進項稅呀
你好!你一開始沒有勾選認證就入了進項稅額嗎
嗯嗯 是滴 怎么辦?我還沒勾選認證就入了進項稅三級科目了,那現(xiàn)在還要做嗎
你好!這樣勾選的時候不需要單獨作分錄了。
知道了,謝謝老師 但是我還是想知道正確的操作是怎樣呢?是收到發(fā)票時,不能做三級科目,進項稅,是嗎
你好!收到發(fā)票,還沒認證的時候,計入應交稅費—應交增值稅—待認證進項稅。