你好 可以開紅字發(fā)票的?
增值稅專用發(fā)票去年6月份的,對方說要紅沖重開,都過了360天了,還能紅沖嗎?
開給客戶的增值稅專用發(fā)票,超過了360天還沒給客戶,現(xiàn)在客戶說這票已經(jīng)不能抵扣了,請問這張票能紅沖嗎?
老師,今年6月份開了一份增值稅專用發(fā)票,對方一直沒有報銷,對方把發(fā)票聯(lián)、抵扣聯(lián)弄丟了,現(xiàn)在不報銷了,叫我方紅沖,請問有什么風(fēng)險?可以紅沖嗎?
問一下老師,今年6月份開的發(fā)票,7月份也都正常申報了,享受延期繳納增值稅的政策,所以暫時銀行未劃款繳納增值稅款。但是7月底的時候?qū)Ψ焦菊f不要發(fā)票了,讓我們沖紅退了,我想問一下如果沖紅了,那之前6月份申報的增值稅還能退掉嗎
2022年6月份的發(fā)票,現(xiàn)在還能不能勾選抵扣呀,專用發(fā)票是不是過了180天就不能抵扣啦, 我們公司去年6月份給別人開的專用發(fā)票,現(xiàn)在人家那邊公司叫我們把那張紅沖了重新開
老師,假設(shè)我開回來的發(fā)票是1500,我只報銷1200元,剩下多出來的300元發(fā)票怎么辦?
現(xiàn)在外資企業(yè)在所得稅和增值稅上有什么優(yōu)惠嗎?可以詳細說說不,懂的老師
總公司給分公司打款用于日常手續(xù)費等備用,在打款時應(yīng)該備注什么
企業(yè)年度利潤表資產(chǎn)減值損失為負數(shù),做匯算清繳時需要在納稅調(diào)整明細表第33行填證書調(diào)整嗎
老師,手工帳登資產(chǎn)負債表時數(shù)字后面的小數(shù)點就算是零也要表示出來畫一橫或者是兩個零嗎
老師我4月份計提的工資,現(xiàn)在5月份即將發(fā)放(發(fā)的是4月的)發(fā)放4?工資的同時我也要報4月的個稅,個稅的具體數(shù)字我也算不清,我就在想我把四月的應(yīng)發(fā)工資數(shù)填在個稅表里,讓系統(tǒng)自己算出個稅,我在照抄系統(tǒng)上的個稅做實發(fā)的這筆分錄可以嗎
老師, 24年7月有2筆餐費未付款,但是我做分錄的時候,用庫存現(xiàn)金支付了 現(xiàn)在還能在25年1月修改嗎?改成未付
都說年底結(jié)賬 分錄是 借本年利潤,貸利潤分配-未分配利。我想問的是這里的本年利潤 是不是指利潤表的本年累計金額轉(zhuǎn)到未分配利潤?
從業(yè)證書取消后,現(xiàn)在從事會計記賬工作,需要取得證書嗎
老師, 2月5號收到A公司的發(fā)票3萬元,2月9號A公司把這張發(fā)票紅沖了 這2張發(fā)票我要做分錄嗎?
那對我們企業(yè)賬務(wù)上要做什么調(diào)整嗎
你好 開票方 紅沖當期收入?