可以這個(gè)是可以開(kāi)紅字重新開(kāi)
開(kāi)給客戶(hù)的增值稅專(zhuān)用發(fā)票,超過(guò)了360天還沒(méi)給客戶(hù),現(xiàn)在客戶(hù)說(shuō)這票已經(jīng)不能抵扣了,請(qǐng)問(wèn)這張票能紅沖嗎?
老師 您好 我想請(qǐng)問(wèn)下7月份給客戶(hù)開(kāi)的增值稅專(zhuān)用發(fā)票 客戶(hù)說(shuō)不要了 然后我這邊打算做紅沖 紅字信息表已經(jīng)填好了 也導(dǎo)出來(lái)了 但沒(méi)有上傳 這時(shí)客戶(hù)又說(shuō)這張票又不退回來(lái)了 那這張票還能抵扣嗎 我這邊填的紅字信息表要取消嗎
老師,去年我公司給客戶(hù)開(kāi)了三張專(zhuān)用發(fā)票,已經(jīng)給客戶(hù)了,現(xiàn)在收不回來(lái)款了,我老板說(shuō)叫我紅沖這三張發(fā)票,請(qǐng)問(wèn)能紅沖嗎
會(huì)計(jì)工作,我公司2021年10月29日開(kāi)具一張?jiān)鲋刀悓?zhuān)用發(fā)票給客戶(hù),今天客戶(hù)發(fā)現(xiàn)發(fā)票丟了,我公司給客戶(hù)提供兩張第一聯(lián)發(fā)票復(fù)印件加蓋發(fā)票專(zhuān)用章,可以嗎?客戶(hù)還能用這張發(fā)票抵扣嗎?
老師,客戶(hù)9月份銷(xiāo)售開(kāi)具了增值稅專(zhuān)票給客戶(hù),那時(shí)候不知道客戶(hù)是小規(guī)模納稅人,然后11月業(yè)務(wù)說(shuō)9月開(kāi)的專(zhuān)票客戶(hù)不能抵扣讓開(kāi)具普票,這邊就專(zhuān)票紅沖給他重開(kāi)了電子普票。結(jié)果今天客戶(hù)說(shuō)他們11月申請(qǐng)了一般納稅人,可以抵扣了,要重新開(kāi)具增值稅專(zhuān)用發(fā)票,說(shuō)是業(yè)務(wù)理解錯(cuò)了,他們是要紅沖9月的專(zhuān)票11月重開(kāi)一張一模一樣的專(zhuān)票。就因?yàn)橹安荒艿挚?,稅?wù)上能說(shuō)通嗎?因?yàn)?月份開(kāi)具的 時(shí)候是不能抵扣現(xiàn)在能抵扣了又要現(xiàn)在紅沖重開(kāi)一張一模一樣的,這樣合理嗎?
老師,外貿(mào)企業(yè)出口貨物 勞務(wù),免征增值稅,相應(yīng)的進(jìn)項(xiàng)稅可退還。那么 出口國(guó)外設(shè)備 單獨(dú)收的安裝費(fèi),可不可以享受免稅?需要按內(nèi)銷(xiāo) 進(jìn)項(xiàng)稅額轉(zhuǎn)出嗎 ?
公司打算注銷(xiāo)發(fā)現(xiàn)進(jìn)項(xiàng)多于銷(xiāo)項(xiàng)是怎么回事
個(gè)稅提醒扣除6萬(wàn),是為什么,要怎么操作
債券投資的二級(jí)明細(xì)科目,“應(yīng)計(jì)利息”和“利息調(diào)整”有什么不同?
會(huì)計(jì)藍(lán)圖徐徐記錄旅途旅途
請(qǐng)問(wèn)國(guó)家法定節(jié)假日上班,比如日工資,100元,法定節(jié)假日上班可以拿到100+200=300,還是100+300=400? 我們會(huì)計(jì)跟出納在爭(zhēng)論,到底哪個(gè)是正確的
存貨跌價(jià)準(zhǔn)備在企業(yè)實(shí)操中會(huì)涉及嗎?稅法認(rèn)可嗎?
老師好我問(wèn)下那個(gè)稅務(wù)上要注銷(xiāo)外管證,以前個(gè)稅核定征收的,還欠稅務(wù)局的款,這個(gè)核銷(xiāo)怎么處理?
科目上債權(quán)投資和其他債券投資有什么不同?
老師你好這是什么意思
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