同學(xué)你好 是這樣的哦
根據(jù)財(cái)政部、國家稅務(wù)總局發(fā)布《關(guān)于設(shè)備、器具扣除有關(guān)企業(yè)所得稅政策的通知》(財(cái)稅〔2018〕54號(hào)),通知規(guī)定,自2018年1月1日至2020年12月31日,企業(yè)新購進(jìn)的、單位價(jià)值不超過500萬元的設(shè)備、器具可以一次性稅前扣除。這個(gè)是這樣嗎?
根據(jù)財(cái)稅〔2018〕54號(hào)文件《關(guān)于設(shè)備器具扣除有關(guān)企業(yè)所得稅政策的通知》,企業(yè)在2018年1月1日至2020年12月31日期間新購進(jìn)的設(shè)備、器具,單位價(jià)值不超過500萬元的,允許一次性計(jì)入當(dāng)期成本費(fèi)用在計(jì)算應(yīng)納稅所得額時(shí)扣除,不再分年度計(jì)算折舊;是對(duì)的嗎
根據(jù)財(cái)稅〔2018〕54號(hào)文件《關(guān)于設(shè)備器具扣除有關(guān)企業(yè)所得稅政策的通知》,企業(yè)在2018年1月1日至2020年12月31日期間新購進(jìn)的設(shè)備、器具,單位價(jià)值不超過500萬元的,允許一次性計(jì)入當(dāng)期成本費(fèi)用在計(jì)算應(yīng)納稅所得額時(shí)扣除,不再分年度計(jì)算折舊;是對(duì)的嗎
根據(jù)《財(cái)政部 稅務(wù)總局關(guān)于設(shè)備 器具扣除有關(guān)企業(yè)所得稅政策的通知》(財(cái)稅〔2018〕54號(hào))規(guī)定,企業(yè)在2018年1月1日至2020年12月31日期間新購進(jìn)的設(shè)備、器具,單位價(jià)值不超過500萬元的,允許一次性計(jì)入當(dāng)期成本費(fèi)用在計(jì)算應(yīng)納稅所得額時(shí)扣除,不再分年度計(jì)算折舊。本通知所稱設(shè)備、器具,是指除房屋、建筑物以外的固定資產(chǎn)。 財(cái)政部 稅務(wù)總局于2021年3月15日下發(fā)《關(guān)于延長部分稅收優(yōu)惠政策執(zhí)行期限的公告》(財(cái)政部 稅務(wù)總局公告2021年第6號(hào)),文件第一條規(guī)定,《財(cái)政部 稅務(wù)總局關(guān)于設(shè)備 器具扣除有關(guān)企業(yè)所得稅政策的通知》(財(cái)稅〔2018〕54號(hào))等16個(gè)文件規(guī)定的稅收優(yōu)惠政策凡已經(jīng)到期的,執(zhí)行期限延長至2023年12月31日。 是不是單位價(jià)值不超過500萬元的,允許一次性計(jì)入當(dāng)期成本費(fèi)用,可以延到2023年了
《財(cái)政部 稅務(wù)總局關(guān)于設(shè)備 器具扣除有關(guān)企業(yè)所得稅政策的通知》(財(cái)稅〔2018〕54號(hào))規(guī)定:一、企業(yè)在2018年1月1日至2020年12月31日期間新購進(jìn)的設(shè)備、器具,單位價(jià)值不超過500萬元的,允許一次性計(jì)入當(dāng)期成本費(fèi)用在計(jì)算應(yīng)納稅所得額時(shí)扣除。 這個(gè)政策是否依然有效?
請(qǐng)教老師:1,公司收到的租房押金在現(xiàn)金流量表的正確填寫方法。我填具在→收到其他與經(jīng)營活動(dòng)有關(guān)的現(xiàn)金處是否正確?2,公司員工在線會(huì)計(jì)課程培訓(xùn)費(fèi)在現(xiàn)金流量表的正確填寫方法。我填具在→支付其他與經(jīng)營活動(dòng)有關(guān)的現(xiàn)金處是否正確?謝謝
老師,這個(gè)第四問不明白怎么要留抵?
招聘人員體檢費(fèi)如何記賬?
我是小規(guī)模,現(xiàn)在收到1個(gè)點(diǎn)普票,比如是含稅101元,分錄應(yīng)該怎么寫呢?
郭老師,郭老師請(qǐng)問老師去年的費(fèi)用,然后要計(jì)提到去年的,可是我忘記了,現(xiàn)在要怎么辦呢?去年的工資漏了計(jì)提怎么辦現(xiàn)在
你好!想更正1-8月個(gè)稅申報(bào),提示:“由于后期已申報(bào),本期申報(bào)表不允許新增人員和修改累計(jì)專項(xiàng)附加扣除,如有需要,請(qǐng)前往辦稅服務(wù)廳辦理。本期更正申報(bào)成功后,需對(duì)后面屬期的申報(bào)表進(jìn)行逐月更正?!蔽蚁雴栆幌?,我能作廢后面的申報(bào),再從1月份開始申報(bào)嗎?
老師,專票備注欄用必須顯示雙方開戶行及帳號(hào)嗎?地址不用勾選吧,現(xiàn)在電子票有啥要求
申報(bào)印花稅是根據(jù)不含稅金額還是含稅金額
老師,公司發(fā)放中秋節(jié)福利費(fèi)怎么做分錄
老師好,支出不超500元可以用收據(jù)稅前扣除,我想問下,我公司租員工的車,租賃費(fèi)每月500元,按月支付,這樣可不可以依據(jù)此政策稅前扣除?
那29萬生產(chǎn)設(shè)備,會(huì)計(jì)分錄應(yīng)該怎樣做呢?
設(shè)備一次性折舊的嗎
不是說可以一次性稅前扣除嗎,那就是一次性折舊呀
借:固定資產(chǎn) 應(yīng)交稅費(fèi)-應(yīng)交增值稅(進(jìn)項(xiàng)稅額) 貸:銀行存款 同時(shí),借:制造費(fèi)用等 貸:累計(jì)折舊