您好,法人匯入是借給公司的,還是投資款?
老師,別人掛靠我們公司,然后接了一個項目,現(xiàn)在就是比如說買一個材料是1萬塊錢,這個人就給我們公戶打1萬塊錢,明天交一個保險,9000多塊錢,他就再打一個9000多塊錢,進來這筆錢,我該怎么做賬,支付的時候又該怎么做賬,
一般納稅人 基本戶開戶的時候,法人打進公戶一筆錢,應該如何做分錄,然后法人再把這筆錢匯出來,就留幾百在賬戶里面
老師好,我想咨詢一下,我們一般戶開戶的時候有開戶費,當時需要從公戶扣,法人把錢存進去了。當時做賬是這樣的:借銀行存款貸其他應付款-法人 現(xiàn)在銀行把開戶費退回了,我是不是得先做紅字沖銷上面的分錄,然后再借銀行貸營業(yè)外收入。這種做法正確嗎
我去銀行給公司開戶的時候,用了我個人的銀行卡轉賬到了這個開完的公戶里面,然后寫了一張報銷單,報銷內容我寫了開戶費用(現(xiàn)金存入),然后用公司的私戶把這筆錢轉還給了我個人,我一開始存入進去的那筆錢也沒有寫收據(jù)的,會計分錄應該怎么做
請問公司向農行申請了稅貸,然后這筆錢需要法人下載個人農行app,需要用錢的時候在app里面操作,這筆錢就會打進企業(yè)農行的一般戶里面,請問當這筆錢轉到企業(yè)的一般戶的時候怎么做賬?
公司是二月份成立的,打印機,噴繪機,寫真機這些設備是二月份成立那時候有的,當時是沒有發(fā)票的,七月份才開始做賬,做外賬計提折舊,這些設備還要入賬嗎?
老師好,1,請問24年度計提的年終獎,借管理費用一管理人員職工薪酬 貸:應付職工薪酬一應付年終獎。25年發(fā)放的,借應付職工薪酬一應付年終獎 貸:銀行存款。那么這樣我們的第一行計入成本費用的職工薪酬貸方<第二行實際發(fā)放的職工薪酬(第二行是25年1至9月個稅申報累計數(shù))。請問這種情況該怎么辦?2,不可分割的福利費,第一行計入成本費用職工薪酬了,因為是不可分割的,就沒有給員工報個稅,嗯,需要記入第二行實際支付的職工薪酬嗎?
應稅憑證名稱 怎么填寫? 計稅金額 按購買和銷售 發(fā)票的不含稅金額對不?應稅憑證數(shù)量咋填?
老師,我們單位項目驗收,來的五位專家,每人專家評審費是1000元,現(xiàn)在給各位專家打款,每個人應該打多少,是(1000-800)*20%=40,付960 還是發(fā)票不含稅價(990.1-800)*20%=38.02 1000-38.02=961.98元
我們接的訂單要發(fā)到韓國,需要做哪些申請嗎?
老師你好 我們公司在進行融資,對方要求提供盡調資料 1??財務預測中的銷售數(shù)據(jù)的假設及相關邏輯? 2??銷售價格的假設及相關邏輯? 這種怎么回答呀?我們已經(jīng)提供了預測數(shù)據(jù)
老師在嗎 我的問題是建筑施工單位的賬務處理和科目設置
甲公司把子公司丙100%的股權無償轉讓給乙公司,那么如丙公司賬上,實收資本/甲50萬,資本公積余額30萬,甲公司的會計分錄怎么做?
小規(guī)模社區(qū)食堂買的餐桌有4000元,這個怎么做會計分錄
向別的公司租賃一年的設備,款未付,票已開怎么寫會計分錄?
是開戶的時候銀行工作人員 要求公戶得又錢 所以匯進去不到一萬,然后過幾天就轉出來
是算做借款嗎?然后轉出來 反方向做分錄嗎?
你好,是的,后轉出來 反方向做分錄
法人和員工,一共2人 上了社保,計提工資,但實際上又沒有發(fā)放,不過個稅我已經(jīng)申報了 如果做分錄
完整的含有社保公積金個稅的工資分錄 一、每月計提工資: 借:管理費用-工資? 研發(fā)費用-工資? 銷售費用-工資? 生產(chǎn)成本-基本生產(chǎn)成本-人工 貸:應付職工薪酬-工資?二、每月計提社保(一般情況下,社保中的每一項應按明細進一步細化): 借:管理費用-社保 研發(fā)費用-社保 銷售費用-社保 生產(chǎn)成本-基本生產(chǎn)成本-社保 貸:應付職工薪酬-社保 三、每月計提公積金: 借:管理費用-公積金 研發(fā)費用-公積金 銷售費用-公積金 生產(chǎn)成本-基本生產(chǎn)成本-公積金 貸:應付職工薪酬-公積金 四、每月計提個稅: 借:其他應收款-個稅 貸:應交稅費-應交個人所得稅 發(fā)放工資繳納社保等 五、發(fā)放工資時: 借:應付職工薪酬-工資? 貸:銀行存款 其他應收款-社保 其他應收款-公積金 其他應收款-個稅 六、繳納社保時: 借:應付職工薪酬-社保 其他應收款-社保 貸:銀行存款 七、繳納公積金時: 借:應付職工薪酬-公積金 其他應收款-公積金 貸:銀行存款 八、繳納個稅時: 借:應交稅費-應交個人所得稅 貸:銀行存款