你好,讓這個(gè)師傅去做個(gè)臨時(shí)稅務(wù)登記,月度不超過10萬以內(nèi)可以免征增值稅,增值稅是按3%核算,附加稅都不免,個(gè)人所得稅按居民個(gè)人所得稅稅率進(jìn)行核算,不過各地區(qū)的核算不一致
您好老師我有個(gè)問題咨詢一下哈,我們的食堂是承包給一個(gè)師傅的,但是現(xiàn)在我們協(xié)商給師傅,給我們代開勞務(wù)報(bào)酬發(fā)票,金額大概是498000,這個(gè)我們的增值稅怎么算呢,個(gè)人所得稅怎么算呢,我是北京地區(qū)的
我們是勞務(wù)公司但不包扣勞務(wù)派遣,承接了一項(xiàng)建筑勞務(wù),我們也把這項(xiàng)勞務(wù)承包給了個(gè)人,現(xiàn)在是由甲方把工程款代發(fā)職工工資的形式給了職工了,實(shí)際沒有錢進(jìn)我們公賬的,但現(xiàn)在我們也要求這個(gè)我們發(fā)包出去的個(gè)人給我們提供“建筑勞務(wù)”的發(fā)票給了我們,但是實(shí)際我們是沒有給這個(gè)個(gè)人轉(zhuǎn)錢的啊!這個(gè)賬務(wù)老師我們該怎么處理呢?能具體給我講講嗎?
老師,我咨詢一下,我們承接了一個(gè)勞務(wù)分包項(xiàng)目,好在發(fā)包方要求我們開發(fā)票給他們,但是款項(xiàng)不過我們賬戶,他們直接從他們的專戶發(fā)農(nóng)民工工資,那我們應(yīng)該怎么做賬呢?
有個(gè)問題咨詢一下,公司有一個(gè)勞務(wù)公司,現(xiàn)在對方要給我們轉(zhuǎn)款,(我們給對方開普通發(fā)票,企業(yè)所得稅是不是3%呢?),由我們給勞工人員發(fā)工資,這個(gè)工資因?yàn)橛泻芏嗍浅隽?000元,這部分人員的所得稅按什么核算呢?
老師您好 我想咨詢一勞務(wù)報(bào)酬這塊 勞務(wù)人員為我們提供了兩個(gè)月的勞務(wù) 兩個(gè)月都分別到稅務(wù)機(jī)關(guān)代開了發(fā)票 但這個(gè)月才給到我們發(fā)票 那我們這個(gè)月給他付錢的話是付兩個(gè)月的勞務(wù)報(bào)酬 請問這個(gè)個(gè)稅的話是怎么申報(bào)呢 是以兩個(gè)月的金額合并申報(bào)嗎?還是分次申報(bào)呢?
法人能用驗(yàn)證碼登錄電子稅務(wù)局么
小規(guī)模納稅開專票6萬,普票26萬,怎么算增值稅?
工資申報(bào)8000元,扣除各種社保費(fèi)用和附加要扣個(gè)稅嗎?怎么算這種工資?
土地增值稅預(yù)征計(jì)征依據(jù)是用預(yù)收款-當(dāng)期應(yīng)預(yù)繳的增值稅稅款。 這個(gè)公式里的預(yù)收款是含稅還是不含稅的?
只有發(fā)票,沒有轉(zhuǎn)賬記錄的費(fèi)用,可以抵稅嗎?
土地增值稅預(yù)繳: 一般計(jì)稅方式下: 【當(dāng)期取得的預(yù)收款/(1+9%)-當(dāng)期應(yīng)預(yù)繳的增值稅稅款】?3% 簡易計(jì)稅模式下: 【當(dāng)期取得的預(yù)收款/(1+5%)-當(dāng)期應(yīng)預(yù)繳的增值稅稅款】?3% 這樣理解對嗎?
我們是新能源公司 主要負(fù)責(zé)銷售餐飲廚房用的燃油,*液體石蠟*煤基費(fèi)托合成全餾分液體石蠟該如何做賬
公司開代收電費(fèi)發(fā)票,一個(gè)是辦公室電費(fèi),一個(gè)是宿舍電費(fèi),可以開在同一張發(fā)票嗎?
怎么界定房地產(chǎn)開發(fā)成本和開發(fā)費(fèi)用呢?小項(xiàng)目太多了,弄不明白這個(gè)項(xiàng)目到底是成本還是費(fèi)用?。?/p>
貨幣資金大于未分配利潤,為什么反映出企業(yè)毛利率不高或者是企業(yè)剛開不久呢
您好老師,企業(yè)借出去的款,利息收入確認(rèn)增值稅的時(shí)間是什么時(shí)候,是合同約定的支付利息時(shí)間嗎?還是
你好,企業(yè)借出去的款,利息收入按合同約定的利息支付時(shí)間進(jìn)行確認(rèn)