同學(xué)你好,公交公司的發(fā)票是應(yīng)計(jì)入管理費(fèi)用一交通費(fèi)中;
老師,行政部的人員公關(guān)招待費(fèi)沒有發(fā)票,拿了公交公司的600元發(fā)票過來報(bào)銷,稅務(wù)賬我該怎么記賬呀?記什么科目呢?
老師,我想問下之前待的公司,屬于小規(guī)模,買了發(fā)票27萬,有合同,沒有過賬,被稅務(wù)局查到了,要我公司把轉(zhuǎn)賬記錄拿出來,拿不出來,怎么辦呢?
是這樣的,我們公司前期賬務(wù)在代賬公司,20年到22年都在,中途公司財(cái)務(wù)負(fù)責(zé)人也沒有拿回來看過,最近,我因?yàn)樨?cái)務(wù)人員入職了,賬目拿回來看的時候有一種情況是,已知報(bào)銷人為甲,并且有發(fā)票進(jìn)行報(bào)銷,公戶出賬摘要也為具體的報(bào)銷明細(xì),但是,代賬公司在應(yīng)報(bào)銷人員做賬摘要處填寫的明細(xì)是備用金,計(jì)入了其他應(yīng)收款,把對應(yīng)的發(fā)票記在了另外兩個人名下,且已跨年,這種情況賬目應(yīng)該怎么調(diào)整
老師,請問十一月份公司員工支付的網(wǎng)費(fèi),還有招待費(fèi),發(fā)票都是開的十一月份的,但是找公司報(bào)銷是十二月報(bào)銷的,那我是應(yīng)該怎么記賬?直接記借業(yè)務(wù)招待費(fèi),待銀行存款嗎?還是發(fā)票日期11月先記一個借業(yè)務(wù)招待費(fèi),貸其他應(yīng)付款,然后十二月報(bào)銷當(dāng)天再沖調(diào)其他應(yīng)付款呢?
老師好,老師,我們公司是小規(guī)模,9月份購買了一些酒招待客戶,花了64782元,有發(fā)票,是茅臺酒,這個會有稅務(wù)風(fēng)險嗎?我直接拿來記賬就可以嗎?該走哪個科目呢?
舊固定資產(chǎn)投資賬面價值和變現(xiàn)價值
【中國農(nóng)業(yè)銀行】您賬戶于2025年05月17日02:35與(特約)度小滿(信貸還款) 完成還款代扣簽約交易,簽約實(shí)時生效,單筆扣款限額為1000000.00元,每日最多可扣款100次,合約2035年05月17日之前(含當(dāng)日)有效。如有異議可通過農(nóng)行掌銀APP-生活-委托代收查詢,這是什么意思?
比如去年過了一門,今年能不能3門都報(bào),
如果是咨詢和技術(shù)服務(wù)類的公司,成本票偏少,是否可以把業(yè)務(wù)合同發(fā)生的費(fèi)用計(jì)入成本呢
工作中調(diào)賬需要哪些材料作為輔證,需要哪些附件證明業(yè)務(wù)
應(yīng)付債券溢價發(fā)行時,“應(yīng)付債券-利息調(diào)整”是負(fù)債類科目,溢價金額放入“應(yīng)付債券-利息調(diào)整”的貸方,不就表示負(fù)債增加了這么多嗎?為什么要增加負(fù)債的道理我想不通謝謝老師幫忙解惑
老師好!請教一個問題,應(yīng)付債劵溢價發(fā)行時,確認(rèn)初始金額入賬時,“應(yīng)付債券-利息調(diào)整”為什么要計(jì)入貸方?面值計(jì)入貸方我理解,因?yàn)殂y行里面的錢是負(fù)債借來的,但利息調(diào)整為什么計(jì)入貸方?計(jì)入貸方不就表示負(fù)債增加了嗎?道理是什么?
392題,固定資產(chǎn)折舊1月份買,應(yīng)該從從2月份折舊,500/10/12*11=45.83333333,賬面價值500-45.8=454.2,錯在哪里
請教一下非常感謝! 貸:固定資產(chǎn)清理 1920 是怎么得來的?明明固定資產(chǎn)轉(zhuǎn)入固定資產(chǎn)清理時才1704 怎么憑空出現(xiàn)了固清1920
老師,我三月份進(jìn)了一筆價值5000的貨也沒付款也沒開發(fā)票,那我的分錄是借庫存商品5000, 貸應(yīng)付賬款暫估入庫5000 四月份賣了票也開了,分錄是借庫存商品-5000 貸應(yīng)付賬款-5000 借庫存商品5000 貸應(yīng)付賬款5000 這樣對嗎
600元交通費(fèi)?好像有點(diǎn)不合常理一樣
同學(xué)你好,公交公司的發(fā)票只能做入交通費(fèi)的;入不了其他明細(xì);