同學你好 你們是代收代付還是怎么樣

老師好!美國客戶采購材料,支付材料運費和貨款,入關清關時填寫了我司資料,我司財務私戶支付的關稅,這批材料并不是我司使用,我們只是代付關稅。請問這種情況我們要要求海關開發(fā)票嗎?稅局會不會懷疑我們走私?
勞務費發(fā)票 請問下老師:公司打給個人勞務費,公司代繳相應勞務的稅費,我們的財稅老師說可以不用個人去稅務局開發(fā)票了,請問下是這樣子的嗎? 財稅老師的意思是小額的就可以不用開了,公司代繳就行,大額的還是需要本人拿著材料去稅務局開發(fā)票,現(xiàn)場交稅 我聽了半天個人的理解是:勞務和工資一樣,不需要發(fā)票就可以抵減公司的利潤,所以才可以不用對方開發(fā)票;但是金額較大的情況代繳容易被稅務機關關注到,再要求遞交相應的材料之類的,所以現(xiàn)場去繳費直接審核比較好 請老師幫我看下,我的理解是對的嗎?
老師您好 我想請問一下 我們是剛剛注冊的新公司 然后主要是以裝修為主的,今天和物業(yè)簽了一單合同,他們是從我們這購買材料,比如井蓋啥的,請問我們是不是需要先進來相關材料的發(fā)票才可以開出去呢?2、我們開票可以只開*建筑服務*材料費嗎 還是要開具體的材料名稱和型號?3、當時購買的時候公司還沒辦好 是用現(xiàn)金購買的 到時候做帳會計分錄該怎么做呢 以后購買相關材料是不是用公司賬戶打款會比較好
老師你好,我想咨詢一個問題,我現(xiàn)有AB兩個公司,A是生產(chǎn)性企業(yè),B是商貿(mào)企業(yè)。平時都是A負責生產(chǎn),然后賣給B負責出口,退稅。然后B公司現(xiàn)在接到這么一張訂單,是客供材料的訂單,客戶C要求這批出口商品中的一個小零件用他的客供材料,B公司不需要付任何費用購買,但進口該批客供材料的時候B公司在單一窗口交了關稅和增值稅,有繳款書。然后B公司是幾個人的那種銷售公司,不具備加工生產(chǎn)能力的,這批客供材料直接運到A公司,由A公司去組裝,然后做好后賣給B公司,B公司再出口賣給客戶C。這種情況,AB公司的賬務應該怎么操作?咨詢稅局,當?shù)囟惥终f10年內(nèi)都沒見過這種情況
老師,你好!我們工廠有一批貨需出口到印尼,由我們總公司名義代出口,到了印尼再由我們印尼分公司提柜清關,再出口客戶,相當于印尼收到貨再轉(zhuǎn)手出口給客戶了, 那么,產(chǎn)生的提柜清關費用,包含了有進口稅,清關費用等,請問這個成本怎么算呢?從出口算起是不是包括了原材料,總公司代出口代理費,代付的運費等,再加印尼分公司產(chǎn)生的提柜清關費用,進口稅等,還要再加印尼分公司產(chǎn)生的人工,費用嗎? 這里指的人工是工資,費用指的是銷售+管理費用? 我是新手一枚,請幫忙逐一分析,謝謝!
老師,我們需要填一個表,有一項是凈值,是指總資產(chǎn)-總負債,也就是所有者權(quán)益嗎
老師,殘保金申報截止時間是好久
企業(yè)所得稅的抵扣對發(fā)票的專票和普票有要求嗎?
假如工資5000 單位部分社保1000個人社保500實際發(fā)工資的時候把這個單位部分也扣除了由個人承擔,這個分錄怎么做啊 , 這個是本人同意了這筆賬就是這么處理的
老師你好,上個月開發(fā)票,抵了一張進項,但是我這個月沖掉了上個月那張發(fā)票,那他那個績效是那個數(shù)據(jù)沒回來,怎么操作?申報增值稅這里
老師好!購入商品款未付,收到紅字專票,咋做賬?
上個月開具的發(fā)票,這個月紅沖,沒有進項稅可抵,下月能退回銷項稅嗎?
咨詢下:納稅評估調(diào)整,是什么意思?這個是稅務聯(lián)系企業(yè),讓做的嗎?
老師我這個怎么調(diào)整,把庫存商品找平
23年的發(fā)票本來是1%、現(xiàn)在發(fā)現(xiàn)開錯了,當時開成了免稅,現(xiàn)在怎么處理
我們只代付了關稅。
那你們做往來就行了,代收代付的
那這個關稅是直接做其他應收嗎?我們付款給海關,收回時收到使用者的錢,沒問題嗎?
對的,這個沒問題的
代付的二級科目可以直接寫“代付款”嗎?不用標明支付給海關?收客戶?一定要走公賬嗎?目前我們出納是用他的私戶走賬的。 、
對的,直接計入代收代付的就行了,就是用往來款表示
做代收代付一定要公戶走賬嗎?
恩,一般都是走公戶的