你好,正常都是要開具發(fā)票才可以的呢,杜絕任何稅務(wù)風(fēng)險(xiǎn)
老師您好,我們公司需要支付一筆勞務(wù)費(fèi)8800元,對(duì)方是個(gè)人,他以個(gè)人名義去稅務(wù)局要求代開發(fā)票,需繳納92元代開費(fèi)用,開票金額8892元,稅務(wù)局說,還需要繳納個(gè)人所得稅代扣代繳的費(fèi)用1700元,請(qǐng)問是這樣嗎
關(guān)于勞務(wù)費(fèi)開票及繳稅問題 請(qǐng)問老師:公司打給個(gè)人款,讓其去稅務(wù)局開發(fā)票,公司給他代繳個(gè)人所得稅,經(jīng)雙方協(xié)商達(dá)成一致這部分個(gè)稅由個(gè)人自己交,可以公司留在賬上 以應(yīng)打款10萬(wàn)金額為例,計(jì)算出公司代扣勞務(wù)個(gè)人所得2萬(wàn)5,留在賬上,打給個(gè)人7萬(wàn)5,我不明白的是,這樣的話個(gè)人只收到了7萬(wàn)5,怎么開10萬(wàn)發(fā)票給公司呢? 而如果只開7萬(wàn)5的發(fā)票,那公司是不是應(yīng)該按照7萬(wàn)5來(lái)算稅費(fèi)那就是1萬(wàn)7了? 那如果10萬(wàn)含稅的基礎(chǔ)上,個(gè)稅還由個(gè)人支付,稅務(wù)局不給代繳規(guī)定了必須公司代繳的情況,但是個(gè)人同意自己支付的前提下,該怎么平衡這個(gè)事情呢?辛苦老師幫我解答一下
勞務(wù)費(fèi)發(fā)票 請(qǐng)問下老師:公司打給個(gè)人勞務(wù)費(fèi),公司代繳相應(yīng)勞務(wù)的稅費(fèi),我們的財(cái)稅老師說可以不用個(gè)人去稅務(wù)局開發(fā)票了,請(qǐng)問下是這樣子的嗎? 財(cái)稅老師的意思是小額的就可以不用開了,公司代繳就行,大額的還是需要本人拿著材料去稅務(wù)局開發(fā)票,現(xiàn)場(chǎng)交稅 我聽了半天個(gè)人的理解是:勞務(wù)和工資一樣,不需要發(fā)票就可以抵減公司的利潤(rùn),所以才可以不用對(duì)方開發(fā)票;但是金額較大的情況代繳容易被稅務(wù)機(jī)關(guān)關(guān)注到,再要求遞交相應(yīng)的材料之類的,所以現(xiàn)場(chǎng)去繳費(fèi)直接審核比較好 請(qǐng)老師幫我看下,我的理解是對(duì)的嗎?
請(qǐng)問老師,我公司用個(gè)人安裝大門,人工、材料費(fèi)11萬(wàn)多,本來(lái)是想讓他給我們公司去稅局代開發(fā)票,分出來(lái)開,人工和材料費(fèi),但是稅局現(xiàn)在不讓開人工勞務(wù)費(fèi),那可以把對(duì)方的人工費(fèi)加到材料里面嗎,這個(gè)開發(fā)票怎么開,合同要怎么寫
你好,請(qǐng)問下這個(gè)個(gè)人代開勞務(wù)發(fā)票,是500元以下免增值稅是嗎,然后個(gè)人代開買賣材料的發(fā)票一分錢都交稅嗎,是這樣嗎,另外,如果勞務(wù)發(fā)票開了5張499元的,不是同一天開的,但是是同一個(gè)人的身份證代開的,這個(gè)就是接受發(fā)票的是不是同樣不用代扣代繳勞務(wù)報(bào)酬所得的個(gè)稅呀,還是說勞務(wù)報(bào)酬一分錢都要代扣代繳呀,我在想,如果接受發(fā)票一方幫忙代扣代繳按一次499元,其實(shí)我根本就不用交稅,因?yàn)閯趧?wù)報(bào)酬是4000以下扣除800,有剩余的才代扣代繳,還是說接受發(fā)票一方一次性申報(bào)499*5的金額,兩者的金額不一樣,導(dǎo)致的結(jié)果不一樣,一般是怎樣申報(bào)的,是不是可以按次申報(bào),申報(bào)5次,然后??兆硬活A(yù)繳所得稅
2001年取得的土地,2O22年繳納城市基礎(chǔ)設(shè)施配套費(fèi),需要繳納契稅嗎?
老師這道題時(shí)間權(quán)重不懂,一個(gè)季度不是按4個(gè)季度來(lái)的嗎?為什么分母是3
請(qǐng)問老師 高企農(nóng)業(yè)行業(yè) 購(gòu)入印刷品*不干膠標(biāo)簽 計(jì)入什么明細(xì)科目呀
老板出差回來(lái)消費(fèi)40多萬(wàn),沒有明細(xì),只有不分付款單,也沒發(fā)票,怎么辦
出口香港大學(xué)設(shè)備,不知道稅號(hào),發(fā)票能不開稅號(hào)么
老師,質(zhì)量的模具工裝計(jì)量費(fèi)能入到檢驗(yàn)費(fèi)里面嗎
公司轉(zhuǎn)賬個(gè)人購(gòu)買蟲草五萬(wàn),但是對(duì)方只開了收據(jù),這個(gè)能入賬嗎
老師,我本月補(bǔ)發(fā)24年的工資46700元,這個(gè)人以后不雇用了,我是不是可以把25年60000元的減除費(fèi)用提到這個(gè)月一次性扣除,這樣不用代交個(gè)稅呢?
老師,收入是以當(dāng)月的訂單收入來(lái)核算收入還是當(dāng)月發(fā)出去的核算收入?
老師,我上月結(jié)轉(zhuǎn)銷售成本的時(shí)候,有兩個(gè)科目點(diǎn)錯(cuò)了,應(yīng)該是貸方庫(kù)存商品,都寫成貸主營(yíng)業(yè)務(wù)收入了,這個(gè)月怎么調(diào)整?而且我進(jìn)項(xiàng)稅發(fā)票也是按這錯(cuò)誤的銷項(xiàng)稅金額勾選的
老師您的意思是勞務(wù)和工資還不太一樣,是應(yīng)該要個(gè)人去稅務(wù)局開發(fā)票的是嗎?就是哪怕我們公司給她交了勞務(wù)的稅費(fèi)也是應(yīng)該開的呀? 另外老師您說的稅務(wù)風(fēng)險(xiǎn)是會(huì)有什么風(fēng)險(xiǎn)呢?我是初學(xué)者實(shí)在不太明白~
是的呢,因?yàn)閯趧?wù)費(fèi)和工資是不一樣的呢,工資是全日制,勞務(wù)費(fèi)可以理解成兼職,稅務(wù)風(fēng)險(xiǎn)就是你上面說的小金額不用,但是稅務(wù)局認(rèn)真查,一樣是不正確的賬務(wù)處理
哦哦好的老師明白了,謝謝~
不客氣,祝你一切順利的呢