您好 ,是這樣做的,其他沒有發(fā)生,不用匯總
老師,員工費用報銷,出納現(xiàn)金支付的,怎樣證明現(xiàn)金支付給員工了?如果是銀行存款支付的話,有銀行流水了,那現(xiàn)金怎樣證明了?
老師好,預付賬款的話,如果是銀行付出去的話,銀行賬減少,如果是現(xiàn)金付出去,現(xiàn)金賬付出去吧?那其它匯總表還要做嗎?
老師 如果一個公司去年有支付寶(銀行賬戶的支付寶但是沒有綁定)收款 如果現(xiàn)在補計的話 怎么做賬呢
老師,我問個問題,我手上有個個體戶是查賬征收的,但是他公戶沒有流水,那成本票是算庫存現(xiàn)金付出去的還是銀行存款付出去的呢我平常他開的普票電子稅務局開的我都算庫存現(xiàn)金的 但是如果他收進來的錢不夠呢銀行存款的話銀行沒記錄怎么算銀行存款
老師,我公司收到一張2萬白酒普票,可以當做招待費用沖減成本嗎?那我付款給商家的話,銀行轉(zhuǎn)賬好還是現(xiàn)金支付好,如果銀行轉(zhuǎn)賬需要備注什么?
老師你好!有1份2022年已做帳進項稅發(fā)票,2025年6月份國稅局要求進項稅額轉(zhuǎn)出,補繳2022年企業(yè)所得稅,成本要求轉(zhuǎn)出,這樣做會計分錄?
老師,在電子稅務局系統(tǒng)上開發(fā)票還需要像金稅盤那樣交年費嗎?
老師,員工體檢發(fā)票,年度納稅調(diào)增嗎?如果里面有外聘勞務員工也一起體檢的,年度納稅調(diào)增嗎?
這個銀行存款未達賬項怎么調(diào)?2024年12月未達有收存外地客戶款28000元,轉(zhuǎn)入存款利息1000元,存入外地托收款30000元。明顯微小錯報臨界值為1.56萬,現(xiàn)在是2025年3月1日進行審計。銀行存款審計調(diào)整怎么調(diào)?1000那個還要審計調(diào)整嗎
別人的貨拿到我們小規(guī)模單位賣出,給我們3%費用,請問我們這邊怎么做賬?
老師,我們是供應鏈企業(yè),向大學食堂配送蔬菜和肉。目前有兩輛配送車輛,由于配送量不大,所以另外一輛配送車就租出去給集團其他的公司在用著。約定4500一個月的租車費。由于那輛配送車,當時買的時候是落戶在集團其他分公司,所以我們也是跟另外一家分公司簽的租賃合同。對外相當于配送車不是我們自己買的,是租的,所以現(xiàn)在我們轉(zhuǎn)租的話,收到的租金就只能入內(nèi)賬。請問,收到的租車費,我內(nèi)賬是計入其他業(yè)務收入-車輛租賃費?
發(fā)現(xiàn)24年8月——25年5月,住房公積金分錄都寫錯了,我們當月扣繳當月公積金,分錄寫的借其他應付款——代扣公積金1000,借管理費用公積金1000 貸銀行存款2000,借應付職工薪酬公積金2000 貸應付職工薪酬公積金2000,這下該怎么辦,借貸應付職工薪酬公積金應該是1000才對,24年匯算清繳表啊105050公積金那里多填了5000(8-12月),可以不更正嗎好像不影響利潤,然后賬面必須調(diào)嗎,該怎么調(diào)是做十筆借、貸應付職工薪酬公積金-1000嗎
老師,需要添加一個稅率9%(之前沒有),在電子稅務局里怎么操作呀?
老師,母公司職工做了子公司另外一個自然人股東可以嗎?(子公司一共就兩個股東,一個母公司一個母公司職工)
老師請問開給政府部門普票建筑服務工程服務稅率是9%對嗎
就填在出納賬本就好了?
你好 是的 出納填寫日記賬?
好的,就是除了,應付和應收要匯總?
您好,是的,這樣處理