同學(xué)你好 先去找銀行對(duì)賬單 根據(jù)銀行對(duì)賬單調(diào)整余額
期末應(yīng)當(dāng)核對(duì)銀行存款日記賬余額和銀行對(duì)賬單余額,對(duì)于余額相符的銀行存款賬戶,無(wú)須編制銀行存款余額調(diào)節(jié)表,對(duì)嗎?
接的賬銀行存款余額不符,要怎么調(diào)整
想新接手的賬,銀行存款余額不符,還是一年前的余額就符,要怎么調(diào)整,做什么分錄
老師您好。接了一家公司的賬,有一年的時(shí)間,記賬沒(méi)有做銀行流水,開(kāi)具的發(fā)票直接借記銀行存款,貸記主營(yíng)業(yè)務(wù)收入,導(dǎo)致銀行余額賬目余額是實(shí)際余額不符,我現(xiàn)在想要把它調(diào)合理,應(yīng)該怎么調(diào)整
老師好!我接了一個(gè)企業(yè)的賬,銀行存款余額對(duì)不上,我應(yīng)該怎么調(diào)整?
老師請(qǐng)教一下,就是我們企業(yè)很小20人左右,但是還是設(shè)設(shè)立了研發(fā)部,我想問(wèn)問(wèn)我們研發(fā)人員工資還有研發(fā)新品醬料這些領(lǐng)用的原輔料這些應(yīng)該怎么入賬呢?他們沒(méi)有立項(xiàng)
老師,我們公司車間買(mǎi)了臺(tái)洗地機(jī),買(mǎi)了一臺(tái)冰柜,還有螺桿空壓機(jī),起重機(jī),那個(gè)固定資產(chǎn)歸類應(yīng)該歸在哪一類呀
老師我四月接手一家公司,我在哪個(gè)模塊查詢企業(yè)所得稅申報(bào)了沒(méi)有
老師好~咨詢下,小規(guī)模納稅人,收到報(bào)銷的發(fā)票,增值稅專用發(fā)票,費(fèi)用類~這個(gè)款項(xiàng)之前的會(huì)計(jì)已支付,目前賬務(wù)要怎么處理?
供應(yīng)商給單位開(kāi)具的專票,為什么在電子稅務(wù)局未勾選明細(xì)里,只能查看到藍(lán)字發(fā)票,而查看不到紅字發(fā)票呢?
裝修工人買(mǎi)的工作服發(fā)票進(jìn)項(xiàng)可以抵扣嗎
老師,月末,增值稅進(jìn)項(xiàng)大于銷項(xiàng),為什么不用結(jié)轉(zhuǎn)未交增值稅?
老師五月末報(bào)年報(bào)的都是什么類型的單位需要報(bào)
支付給客戶的違約金,再計(jì)算應(yīng)納稅所得額,為啥可以稅前扣除
老師匯算清繳管理費(fèi)用辦公費(fèi),在哪張表哪行調(diào)整
都是幾年前的賬了,有什么辦法能調(diào)節(jié)么?
不對(duì)賬能調(diào)節(jié)么?
只有知道準(zhǔn)確的余額 調(diào)節(jié)的結(jié)果才是正確的
老師應(yīng)收賬款已經(jīng)收現(xiàn)金,可是還掛著賬應(yīng)該怎么調(diào)
需要先找到現(xiàn)金去哪了? 是不是采購(gòu)材料沒(méi)有入賬
服務(wù)費(fèi),幾千元 ,打到了我們老板的卡上
那就 借 其他應(yīng)收款_老板 貸 應(yīng)收賬款