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我的內(nèi)賬,銀行存款比外賬實(shí)際多了2萬多,問下我要怎么把這2萬多調(diào)整掉,而不影響其他科目?

2020-11-23 14:10
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齊紅老師

職稱:注冊(cè)會(huì)計(jì)師;財(cái)稅講師

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2020-11-23 14:11

你好!請(qǐng)問多的這2萬是因?yàn)槭裁丛虍a(chǎn)生的呢?

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快賬用戶6377 追問 2020-11-23 14:15

我們有另外一個(gè)銀行卡,但是我之前把費(fèi)用全歸集到這張里了,之前有一些費(fèi)用一進(jìn)一出可抵消的我就全刪掉了,現(xiàn)在想把兩張卡金額分開核算,發(fā)現(xiàn)多了2萬多,但是前期對(duì)賬的時(shí)候,每個(gè)明細(xì)科目費(fèi)用都是對(duì)的,沒有錯(cuò)

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齊紅老師 解答 2020-11-23 14:20

這個(gè)還是要清楚什么原因造成的才知道怎么處理哦

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快賬用戶6377 追問 2020-11-23 14:43

沒有什么負(fù)債科目是可以直接做進(jìn)去調(diào)整的嗎

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齊紅老師 解答 2020-11-23 14:44

個(gè)人往來其他應(yīng)付款科目

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快賬用戶6377 追問 2020-11-23 15:29

那這樣我是不是要一直掛賬了?有什么科目是不需要掛賬的嗎?

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齊紅老師 解答 2020-11-23 15:30

計(jì)入利潤(rùn)分配--未分配利潤(rùn)科目

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你好!請(qǐng)問多的這2萬是因?yàn)槭裁丛虍a(chǎn)生的呢?
2020-11-23
同學(xué)你好,銀行出現(xiàn)2萬多的余額,不需要處理,注銷不處理不受影響的。
2024-07-19
你好,你接著之前的來做可以的。之前是怎么樣?你錄入的數(shù)據(jù)也是什么樣?如果之前有不對(duì)的地方,你可以調(diào)整涉及到損益類的科目,用利潤(rùn)分配未分配利潤(rùn)或者是以前年度損益調(diào)整來做。你看下他的庫存現(xiàn)金之前的賬務(wù)處理是怎么做的,是不是轉(zhuǎn)給了個(gè)人他用的庫存現(xiàn)金? 然后個(gè)人又支付出去的業(yè)務(wù),你再補(bǔ)上就行 然后應(yīng)付,當(dāng)時(shí)是用什么收的錢,用什么支付出去的,證明有嗎?
2024-08-22
賬務(wù)問題 對(duì)于管理費(fèi)用多出來的部分可以調(diào)整。通過編制分錄 “借:庫存現(xiàn)金(負(fù)數(shù)金額),貸:管理費(fèi)用(負(fù)數(shù)金額)” 來沖減多記的管理費(fèi)用。 個(gè)稅申報(bào)問題 不能不管。先聯(lián)系代賬公司獲取記錄,不行就向稅務(wù)機(jī)關(guān)查詢,然后按要求在電子稅務(wù)局或辦稅服務(wù)廳進(jìn)行更正申報(bào)。
2024-12-12
同學(xué)你好 借現(xiàn)金 貸其他應(yīng)付款
2021-01-26
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