你好 把離線發(fā)票上傳一下??
開具成品油專票,要沖紅字發(fā)票,上傳信息表的時候顯示沒有藍票抄報記錄。信息表上傳不成功,這是怎么回事?
成品油專票單位升開成了噸 要沖紅 開紅字發(fā)票 信息表顯示 沒有查詢到藍票的抄報記錄 該怎么辦
開具紅字發(fā)票上傳時,信息表描述沒有查詢到藍票的抄報記錄,這種情況下怎么處理
開具成品油發(fā)票時出現(xiàn)錯誤,需要紅沖發(fā)票,但是上傳信息表時,顯示沒有查詢到藍票的抄報記錄,應該怎么辦?
我是3.8號開的成品油發(fā)票,顯示已報送,現(xiàn)在申請紅字信息表顯示沒有查詢到藍票的抄報記錄
舊固定資產(chǎn)投資賬面價值和變現(xiàn)價值
【中國農(nóng)業(yè)銀行】您賬戶于2025年05月17日02:35與(特約)度小滿(信貸還款) 完成還款代扣簽約交易,簽約實時生效,單筆扣款限額為1000000.00元,每日最多可扣款100次,合約2035年05月17日之前(含當日)有效。如有異議可通過農(nóng)行掌銀APP-生活-委托代收查詢,這是什么意思?
比如去年過了一門,今年能不能3門都報,
如果是咨詢和技術(shù)服務類的公司,成本票偏少,是否可以把業(yè)務合同發(fā)生的費用計入成本呢
工作中調(diào)賬需要哪些材料作為輔證,需要哪些附件證明業(yè)務
應付債券溢價發(fā)行時,“應付債券-利息調(diào)整”是負債類科目,溢價金額放入“應付債券-利息調(diào)整”的貸方,不就表示負債增加了這么多嗎?為什么要增加負債的道理我想不通謝謝老師幫忙解惑
老師好!請教一個問題,應付債劵溢價發(fā)行時,確認初始金額入賬時,“應付債券-利息調(diào)整”為什么要計入貸方?面值計入貸方我理解,因為銀行里面的錢是負債借來的,但利息調(diào)整為什么計入貸方?計入貸方不就表示負債增加了嗎?道理是什么?
392題,固定資產(chǎn)折舊1月份買,應該從從2月份折舊,500/10/12*11=45.83333333,賬面價值500-45.8=454.2,錯在哪里
請教一下非常感謝! 貸:固定資產(chǎn)清理 1920 是怎么得來的?明明固定資產(chǎn)轉(zhuǎn)入固定資產(chǎn)清理時才1704 怎么憑空出現(xiàn)了固清1920
老師,我三月份進了一筆價值5000的貨也沒付款也沒開發(fā)票,那我的分錄是借庫存商品5000, 貸應付賬款暫估入庫5000 四月份賣了票也開了,分錄是借庫存商品-5000 貸應付賬款-5000 借庫存商品5000 貸應付賬款5000 這樣對嗎
發(fā)票已經(jīng)上傳了
你是到哪一步時提示的?
在上傳信息表時
你好 和這個流程對一下 開具成品油專用發(fā)票后,發(fā)生銷貨退回、開票有誤以及銷售折讓等情形的,應按規(guī)定開具紅字成品油專用發(fā)票. 因此,成品油發(fā)票開具有誤,應按規(guī)定開具紅字成品油專用發(fā)票. 成品油發(fā)票應該怎么沖紅? 相關(guān)知識: 1、發(fā)票紅沖步驟:納稅服務中心受理--轉(zhuǎn)管理員實地勘察--報征收管理科審批--轉(zhuǎn)納稅服務中心--送達納稅人. 2、發(fā)票紅沖主要是用紅字做一張和藍字一模一樣的紅字憑證,將原有憑證沖減原銷項,然后開具正確的發(fā)票重新入賬,如果出現(xiàn)跨月紅沖就需要開具紅字發(fā)票. 3、發(fā)票紅沖主要有四個流程,分別是: (1)記錄需要紅沖的發(fā)票號碼以及代碼; (2)納稅人進入防偽開票并進入普通發(fā)票填開界面; (3)點擊上方的負數(shù)按鈕,在彈出的輸入框中輸入需要紅沖的發(fā)票代碼和號碼,需要輸入兩次; (4)確認后系統(tǒng)會調(diào)出對應的正數(shù)發(fā)票,只要數(shù)量和單位變?yōu)樨摂?shù)確認無誤,系統(tǒng)就會生成紅字單據(jù),然后打印出紅字發(fā)票即可.