你好 不一定 看消費(fèi)稅的稅目??
進(jìn)口關(guān)稅6%的都是應(yīng)稅消費(fèi)品交消費(fèi)稅的嗎?
好利公司2021年5月從國(guó)外進(jìn)口一批應(yīng)稅消費(fèi)品,已知該批應(yīng)稅消費(fèi)品的關(guān)稅完稅價(jià)格為200萬(wàn)元,按規(guī)定繳納關(guān)稅40萬(wàn)元,假定進(jìn)口的應(yīng)稅消費(fèi)品的消費(fèi)稅率為10%,計(jì)算該批消費(fèi)品進(jìn)口環(huán)節(jié)應(yīng)繳納的消費(fèi)稅額。
企業(yè)從國(guó)外進(jìn)口一批需要交納消費(fèi)稅的商品,己知該商品關(guān)稅完稅價(jià)格為540000元,按規(guī)定應(yīng)繳納關(guān)稅108000元,“海關(guān)進(jìn)口消費(fèi)稅專(zhuān)用繳款書(shū)注明的消費(fèi)稅為72000元、“海關(guān)進(jìn)口增值稅專(zhuān)用繳款書(shū)”注明的增值稅為93600元。進(jìn)口商品已驗(yàn)收入庫(kù),全部貨款和稅款已用銀行存款支付。假定進(jìn)口的應(yīng)稅消費(fèi)品的消費(fèi)稅稅率為10%、增值稅率為13%。下列分錄正確的是()。A借:庫(kù)存商品720000B借:應(yīng)交稅費(fèi)—應(yīng)交增值稅(進(jìn)項(xiàng)稅額)93600
老師進(jìn)口環(huán)節(jié)只有進(jìn)口金銀首飾不交消費(fèi)稅,其他應(yīng)稅消費(fèi)品都要交對(duì)嗎
海關(guān)進(jìn)口消費(fèi)品是先算關(guān)稅還是先算消費(fèi)稅
為什么購(gòu)買(mǎi)商品用于員工福利。不能抵扣進(jìn)項(xiàng)稅,用于管理費(fèi)用,辦公費(fèi)可以抵扣進(jìn)項(xiàng)稅?老師
老師,收到6萬(wàn)元,對(duì)方扣了13%的稅點(diǎn) 那我扣之前,是多少錢(qián)? 怎么計(jì)算
租房發(fā)票怎么那么高是不是沒(méi)開(kāi)對(duì)
我是公司,干完工裝活,客戶(hù)要開(kāi)13%專(zhuān)票,我沒(méi)有成本票,也沒(méi)有進(jìn)項(xiàng)票怎么辦。
我是個(gè)體戶(hù),我給客戶(hù)開(kāi)專(zhuān)票,稅是我繳納還是客戶(hù)繳納啊。如果是我繳納,我是全額繳納嗎?
a公司法人是b公司財(cái)務(wù)負(fù)責(zé)人,這叫關(guān)聯(lián)公司,一個(gè)公司出問(wèn)題,另一個(gè)公司會(huì)受牽連對(duì)吧,那a,b公司是一個(gè)法人,a公司出問(wèn)題會(huì)牽連b公司嗎
公司2022年9月成立,建賬時(shí)間設(shè)置為哪個(gè)時(shí)間段比較好
你好,小規(guī)模公司開(kāi)租賃車(chē)輛發(fā)票,稅率是
電商行業(yè)用什么ERP 好
老師,晚上好,請(qǐng)問(wèn)公司A變更了公司的名稱(chēng),變?yōu)楣綛,經(jīng)營(yíng)地址,賬號(hào),法人都沒(méi)變更。我們現(xiàn)在支付以前公司A的貨款,要求對(duì)方寫(xiě)的收據(jù)應(yīng)該是公司A,還是公司B?即收款人是公司A,還是B?對(duì)方的收款賬號(hào)沒(méi)變