你好,這些費(fèi)用都是銀行代收的,一般記財(cái)務(wù)費(fèi)用-手續(xù)費(fèi)就可以了。
我想請(qǐng)問下2019年出口的貨物2020年3月收匯,但我在20191231調(diào)匯了,202003收匯的貸方應(yīng)收款我又是按之前記賬時(shí)的匯率沖的(美元金額一樣),20200331又調(diào)匯了,并上繳了企業(yè)所得稅,這個(gè)202004怎么處理,要把202003收款的應(yīng)收憑證沖紅重做嗎?
老師 請(qǐng)問一下出口做賬問題 ①出口商品 借:應(yīng)收賬款:3000 貸:主營業(yè)務(wù)收入:500*6 ②美元戶收款 借:銀行存款-美元戶:500*7(月初第一天稅率7) 貸:應(yīng)收賬款:3500 ③美元結(jié)匯成人民幣 借:銀行存款-人民幣:500*6.9(當(dāng)天實(shí)際結(jié)匯匯率) 貸:銀行存款-美元戶:3450 ④調(diào)匯 借:應(yīng)收賬款:3450 貸:應(yīng)收賬款:3000 貸:財(cái)務(wù)費(fèi)用-匯兌損益:450 問:1.第②個(gè)分錄應(yīng)該是用人民幣表示嗎?是不是寫錯(cuò)了 2.④調(diào)匯有問題嗎? 3..第②個(gè)分錄,我后面附的回單500美元的回單,但是我借方錄的是3500,這樣銀行不是對(duì)不上嗎?
①出口商品 借:應(yīng)收賬款:3000 貸:主營業(yè)務(wù)收入:500*6 ②美元戶收款 借:銀行存款-美元戶:500*7(月初第一天稅率7) 貸:應(yīng)收賬款:3500 ③美元結(jié)匯成人民幣 借:銀行存款-人民幣:500*6.9(當(dāng)天實(shí)際結(jié)匯匯率) 貸:銀行存款-美元戶:3450 ④調(diào)匯 借:應(yīng)收賬款:3450 貸:應(yīng)收賬款:3000 貸:財(cái)務(wù)費(fèi)用-匯兌損益:450 問:1.第②個(gè)分錄應(yīng)該是用人民幣表示嗎?是不是寫錯(cuò)了 2.④調(diào)匯有問題嗎? 3..第②個(gè)分錄,我后面附的回單500美元的回單,但是我借方錄的是3500,這樣銀行不是對(duì)不上嗎?
出口企業(yè)美元賬戶 向銀行支付 出口跟單托收 和 出口信用證審單,會(huì)計(jì)分錄可這樣寫嗎 借財(cái)務(wù)費(fèi)用手續(xù)費(fèi)300 貸銀行存款美元戶300
(5)收到開戶單位南方公司交來的銀行匯票申請(qǐng)書300000元,審核無誤,辦理業(yè)務(wù)。(6)開戶單位美家公司提交進(jìn)賬單,附同城工行C行開戶單位順和公司簽發(fā)的100000元銀行匯票結(jié)算憑證一份辦理轉(zhuǎn)賬,實(shí)際結(jié)算金額99000元,多余1000元。編制美家公司開戶行和工行C行的會(huì)計(jì)分錄。()開戶單位北方公司申請(qǐng)辦理無息銀行承兌匯票600000元,經(jīng)信貸部門審查同意后,收取0.5%。承兌手續(xù)費(fèi)后,辦理了承兌手續(xù)。(8)本地中原公司通過網(wǎng)銀向外省的大地公司轉(zhuǎn)賬550000元。編制匯出行和匯入行的會(huì)計(jì)分錄。(9)惠民公司提交托收憑證及資料,付款人為同城永豐公司,托收金額450000元。永豐公司全額支付了款項(xiàng)。編制付款單位和收款單位開戶銀行的會(huì)計(jì)分錄。(10)特約信用卡商戶美家公司交來簽購單、進(jìn)賬單和匯計(jì)單,辦理客戶信用卡消費(fèi)轉(zhuǎn)賬90000元,手續(xù)費(fèi)為1%,審查無誤,辦理業(yè)務(wù)。要求:根據(jù)以上資料,編制銀行方面的會(huì)計(jì)分錄。
計(jì)提并繳納印花稅要不要結(jié)轉(zhuǎn)應(yīng)交稅費(fèi)?
老師,A公司收購B公司總收購款是1000萬,A公司的子公司B公司已幫轉(zhuǎn)500萬,其中已轉(zhuǎn)的500萬中包含了固定資產(chǎn)200萬,其余的后續(xù)支出,那這樣要怎么做會(huì)計(jì)分錄呢
直播行業(yè),主營業(yè)務(wù)收禮物,4月份的收入,5月份初平臺(tái)出結(jié)算單,發(fā)票開具5月份,請(qǐng)問收入入4月份合適還是5月份合適,入4月份、發(fā)票是5月份開,不一致對(duì)申報(bào)數(shù)據(jù)得調(diào),入5月份,老板有覺得這個(gè)收入實(shí)際是4月份對(duì)分析不準(zhǔn)確,請(qǐng)接觸過直播的老師請(qǐng)教一下該怎么入合適
收入1700,存貨4000,能倒成本多少?
小企業(yè)會(huì)計(jì)制度下匯算清繳需要補(bǔ)稅分錄是適用于未來適用法嗎?直接借所得稅費(fèi)用,貸應(yīng)交稅費(fèi),借應(yīng)交稅費(fèi)貸銀行存款,借本年利潤(rùn)貸所得稅費(fèi)用?
第 1 題這個(gè)式子 8000?14000?15200 除以 200?400?400=29208 這個(gè)平均單價(jià)咋這么高啊
老師,當(dāng)月收到20臺(tái)電腦,10臺(tái)空調(diào)的發(fā)票,一起10萬塊錢,款支付了一部分 我怎么做分錄 需要把每臺(tái)空調(diào),每臺(tái)電腦的價(jià)錢都寫上嗎?
老師,你好,把a(bǔ)bc三種原材料調(diào)配出一種新產(chǎn)品算不算生產(chǎn)?就是簡(jiǎn)單調(diào)配成一種產(chǎn)品。
有哪些是賣了要結(jié)轉(zhuǎn)成本,用成本科目的
銷售商品未開發(fā)票和采購商品未開發(fā)票區(qū)別在哪?如何做賬,是否需要做賬,次月發(fā)票到了又如何做賬
好的謝謝老師
不客氣,很高興能幫到您
1月12號(hào)繳社保 借管理費(fèi)用社保100 其他應(yīng)付款社保30 貸銀行存款130 1月31日計(jì)提1月工資 借管理費(fèi)用1000 貸應(yīng)付職工薪酬工資970 其他應(yīng)付款社保30 老師,可以這樣入賬嗎
你好,其他應(yīng)付社保,一般是支付工資的時(shí)候扣??梢詤⒖家韵路咒?。 、計(jì)提 (1)計(jì)提工資總額 借:管理費(fèi)用/銷售費(fèi)用--工資 10000 貸:應(yīng)付職工薪酬-工資 10000 ? (2)計(jì)提公司承擔(dān)社保 借:管理費(fèi)用/銷售費(fèi)用-社保 2000 貸:應(yīng)付職工薪酬-社保 2000 ? (3)計(jì)提公司承擔(dān)公積金 借:管理費(fèi)用/銷售費(fèi)用-公積金 2000 貸:應(yīng)付職工薪酬-公積金 2000 ? 4、發(fā)放 (1)發(fā)放工資 借:應(yīng)付職工薪酬-工資 10000 貸:銀行存款 6500 其他應(yīng)付款-個(gè)人承擔(dān)社保 1000 其他應(yīng)付款-個(gè)人承擔(dān)公積金 2000 應(yīng)交稅費(fèi)-個(gè)人所得稅 500 ? (2)繳納社保 借:應(yīng)付職工薪酬-社保 2000 其他應(yīng)付款-個(gè)人承擔(dān)社保 1000 貸:銀行存款 3000 ? (3)繳納公積金 借:應(yīng)付職工薪酬-公積金 2000 其他應(yīng)付款-個(gè)人承擔(dān)公積金 2000 貸:銀行存款 4000 ? (4)繳納個(gè)稅 借:應(yīng)交稅費(fèi)-個(gè)人所得稅 500 貸:銀行存款 500 ?
社保和公積金是否能不計(jì)提 畢竟當(dāng)月交當(dāng)月的社保
你好,可以不計(jì)提的。